寧都縣自然資源局部門(mén)2022年部門(mén)預(yù)算
目錄
第一部分寧都縣自然資源局部門(mén)概況
一、部門(mén)主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
第二部分寧都縣自然資源局 2022 年部門(mén)預(yù)算表
一、《收支預(yù)算總表》
二、《部門(mén)收入總表》
三、《部門(mén)支出總表》
四、《財(cái)政撥款收支總表》
五、《一般公共預(yù)算支出表》
六、《一般公共預(yù)算基本支出表》
七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》
八、《政府性基金預(yù)算支出表》
九、《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表》
十、《部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)表》
十一、《重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表》
第三部分 寧都縣自然資源局 2022 年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
一、2022 年部門(mén)預(yù)算收支情況說(shuō)明
二、2022 年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第一部分 寧都縣自然資源局概況
一、部門(mén)主要職責(zé)
一、寧都縣自然資源局負(fù)責(zé)全縣土地、礦產(chǎn)保護(hù)與合理利用土地、礦產(chǎn)資源的責(zé)任,承擔(dān)規(guī)范國(guó)有土地資源和礦產(chǎn)資源秩序的責(zé)任。二、承擔(dān)全縣耕地保護(hù)的責(zé)任,承擔(dān)節(jié)約集約利用資源的責(zé)任。三、承擔(dān)全縣土地登記、房屋登記、林權(quán)登記、農(nóng)村土地承包經(jīng)營(yíng)權(quán)登記發(fā)證工作;指導(dǎo)監(jiān)督不動(dòng)產(chǎn)統(tǒng)一登記工作,會(huì)同有關(guān)部門(mén)建立不動(dòng)產(chǎn)統(tǒng)一登記制度;推進(jìn)全縣不動(dòng)產(chǎn)登記信息基礎(chǔ)平臺(tái)建設(shè);承擔(dān)各類(lèi)不動(dòng)產(chǎn)登記資料的收集、整理、共享和匯交管理,提供社會(huì)查詢(xún)服務(wù)。四、抓好全縣違章建筑的管控工作。五、城市建筑規(guī)劃執(zhí)行情況監(jiān)督執(zhí)法。六、縣重點(diǎn)建筑工程的保護(hù)性施工。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
2022年寧都縣自然資源局部門(mén)所屬預(yù)算單位共有2個(gè),包括:寧都縣自然資源局機(jī)關(guān)(獨(dú)立核算)、寧都縣自然資源監(jiān)察大隊(duì)單位(獨(dú)立核算)。
編制人數(shù)小計(jì)207人,,其中:行政編制人數(shù) 15人,參照公務(wù)員管理的事業(yè)編制人數(shù)4 人,全部補(bǔ)助事業(yè)編制人數(shù)164人,自收自支編制人數(shù) 24人。實(shí)有人數(shù)小計(jì)207人,其中:在職人數(shù)小計(jì)207 人,行政在職人數(shù) 15 人,參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位在職人數(shù) 4人,全部補(bǔ)助事業(yè)在職人數(shù)164人。自收自支編制人數(shù) 24人。離休人數(shù)小計(jì) 0人,退休人數(shù)小計(jì) 53人,退職人員 0 人,遺屬人數(shù) 0 人。
第二部分 寧都縣自然資源局 2022 年部門(mén)預(yù)算表
2022年部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)表 |
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部門(mén)名稱(chēng) |
寧都縣自然資源局 |
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聯(lián)系人 |
楊凱麗 |
聯(lián)系電話 |
6834125 |
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部門(mén)基本信息 |
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部門(mén)所屬領(lǐng)域 |
國(guó)土資源部 |
直屬單位包括 |
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內(nèi)設(shè)職能部門(mén) |
寧都縣自然資源局,寧都縣自然資源局綜合服務(wù)中心,寧都縣自然資源監(jiān)察大隊(duì)(財(cái)務(wù)獨(dú)立),寧都縣不動(dòng)產(chǎn)登記中心。 |
編制控制數(shù) |
207 |
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在職人數(shù)總數(shù) |
301 |
其中:行政編制人數(shù) |
19 |
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事業(yè)編制人數(shù) |
170 |
編外人數(shù) |
112 |
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當(dāng)年預(yù)算情況(萬(wàn)元) |
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收入預(yù)算合計(jì) |
8272.68 |
其中:上級(jí)財(cái)政撥款 |
0 |
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本級(jí)財(cái)政安排 |
8272.68 |
其他資金 |
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支出預(yù)算合計(jì) |
8272.68 |
其中:人員經(jīng)費(fèi) |
2014.33 |
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公用經(jīng)費(fèi) |
832.40 |
項(xiàng)目經(jīng)費(fèi) |
5196.75 |
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年度績(jī)效指標(biāo) |
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一級(jí)指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
目標(biāo)值 |
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產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
保證301個(gè)職工工資、福利足夠發(fā)放 |
100% |
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保證單位正常運(yùn)行 |
100% |
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完成結(jié)對(duì)幫扶鄉(xiāng)村 |
100% |
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質(zhì)量指標(biāo) |
職工工資、福利及時(shí)、金額正確 |
100% |
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職責(zé)內(nèi)執(zhí)法程序、執(zhí)法依據(jù)、執(zhí)法結(jié)果合法 |
100% |
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時(shí)效指標(biāo) |
保證機(jī)關(guān)運(yùn)行 |
1-12月 |
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執(zhí)法完結(jié)時(shí)效 |
1個(gè)月內(nèi) |
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幫扶???鄉(xiāng)村 |
2022年 |
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成本指標(biāo) |
三公經(jīng)費(fèi)下降 |
3.3% |
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辦公設(shè)備維修 |
>20個(gè) |
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差旅成本費(fèi) |
維持穩(wěn)定 |
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效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
上級(jí)爭(zhēng)資爭(zhēng)項(xiàng)500萬(wàn)元 |
100% |
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招商引資經(jīng)費(fèi) |
≤3萬(wàn)元 |
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工會(huì)購(gòu)買(mǎi)農(nóng)產(chǎn)品費(fèi) |
=107100元 |
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捐贈(zèng)貧困戶(hù)經(jīng)費(fèi) |
≧2萬(wàn)元 |
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精準(zhǔn)扶貧經(jīng)費(fèi) |
>20萬(wàn)元 |
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社會(huì)效益指標(biāo) |
職工穩(wěn)定率 |
95% |
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執(zhí)法辦結(jié)綠 |
100% |
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機(jī)關(guān)運(yùn)轉(zhuǎn)保值率 |
100% |
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生態(tài)效益指標(biāo) |
節(jié)能減排下降 |
10% |
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可持續(xù)影響指標(biāo) |
法定退休人數(shù) |
=53人 |
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鄉(xiāng)村振興 |
提供重要力量 |
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滿(mǎn)意度指標(biāo) |
滿(mǎn)意度指標(biāo) |
職工滿(mǎn)意度 |
≧95% |
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執(zhí)法滿(mǎn)意度 |
>95% |
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項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表 |
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(2022年度) |
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項(xiàng)目名稱(chēng) |
國(guó)庫(kù)制度改革經(jīng)費(fèi) |
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主管部門(mén)及代碼 |
寧都縣自然資源局 |
實(shí)施單位 |
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項(xiàng)目屬性 |
當(dāng)年項(xiàng)目 |
項(xiàng)目日期范圍 |
2022/1/1 |
2022/12/31 |
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項(xiàng)目資金(萬(wàn)元) |
年度資金總額 |
6019.25 |
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其中:財(cái)政撥款 |
6019.25 |
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其他資金 |
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總體目標(biāo) |
年度績(jī)效目標(biāo) |
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緊緊圍繞縣委、縣政府重要決策部署,充分發(fā)揮職能作用,為推動(dòng)職能作用,為推動(dòng)治理體系和治理能力現(xiàn)代化,建設(shè)革命老區(qū)高質(zhì)量發(fā)展示范區(qū)提供堅(jiān)實(shí)的財(cái)政保障。 |
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一級(jí)指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
指標(biāo)值 |
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數(shù)量指標(biāo) |
基層所 |
=26個(gè) |
產(chǎn)出指標(biāo) |
辦公樓維護(hù)面積 |
≥3800平方米 |
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質(zhì)量指標(biāo) |
辦公室維修維護(hù)達(dá)標(biāo)率 |
=100% |
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時(shí)效指標(biāo) |
發(fā)工資發(fā)放及時(shí)率 |
=100% |
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成本指標(biāo) |
職工工資及日常工作經(jīng)費(fèi) |
>1000萬(wàn)元 |
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效益指標(biāo) |
社會(huì)效益指標(biāo) |
提高預(yù)算管理水平和政策實(shí)施效果 |
>90 % |
可持續(xù)影響指標(biāo) |
提高財(cái)政資源配置效率和使用效益 |
>90 % |
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滿(mǎn)意度指標(biāo) |
滿(mǎn)意度指標(biāo) |
上級(jí)滿(mǎn)意度(%) |
>90% |
服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度(%) |
>90% |
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寧都縣縣自然資源局 2022 年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
一、2022 年部門(mén)預(yù)算收支情況說(shuō)明
(一)收入預(yù)算情況
2022 年寧都縣自然資源局收入預(yù)算總額為 8272.68萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加6543.6萬(wàn)元;財(cái)政撥款收入 6240.28萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加4511.2萬(wàn)元;事業(yè)收入 0萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加 0 萬(wàn)元;上級(jí)補(bǔ)助收入 0 萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少 0萬(wàn)元;其他收入 1200萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加4511.2萬(wàn)元;國(guó)庫(kù)集中支付網(wǎng)上結(jié)轉(zhuǎn) 832.4萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加832.4萬(wàn)元。
(二)支出預(yù)算情況
2022 年寧都縣自然資源局支出預(yù)算總額為8272.68萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加6543.6萬(wàn)元;其中:
按支出項(xiàng)目類(lèi)別劃分:基本支出2243.53 萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加 514.45萬(wàn)元;其中:工資福利支出1947.46萬(wàn)元,商品和服務(wù)支出153.21萬(wàn)元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助142.86萬(wàn)元。項(xiàng)目支出6029.15萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加 6029.15萬(wàn)元;其中:商品和服務(wù)支出0萬(wàn)元,資本性支出6029.15萬(wàn)元。社會(huì)保障和就業(yè)支出 0萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加 0萬(wàn)元;
按支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)劃分:工資福利支出 1947.46萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加514.45萬(wàn)元;對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助142.86萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加136.58萬(wàn)元;商品和服務(wù)支出153.21萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加83.43萬(wàn)元.資本性支出 6029.15萬(wàn)元 。較上年預(yù)算安排增加6029.15萬(wàn)元.
(三) 財(cái)政撥款支出情況
2022年寧都縣自然資源局財(cái)政撥款支出預(yù)算總額為6240.28萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加4511.2萬(wàn)元,主要原因?yàn)?/font>:機(jī)構(gòu)改革合并,以及項(xiàng)目支出。
按支出項(xiàng)目類(lèi)別劃分:基本支出 2243.53萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加514.45萬(wàn)元,其中:工資福利支出1947.46萬(wàn)元、商品和服務(wù)支出153.21萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助142.86萬(wàn)元、資本性支出0萬(wàn)元;項(xiàng)目支出3996.75萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加0萬(wàn)元,其中:商品和服務(wù)支出0萬(wàn)元、資本性支出0萬(wàn)元。
按支出功能科目劃分:一般公共服務(wù)支出0萬(wàn)元,社會(huì)保障和就業(yè)支出 208.11 萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加208.11萬(wàn)元;自然資源海洋氣象等支出6011.08萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加4282萬(wàn)元。
(四)政府性基金情況
2022 年寧都縣自然資源局無(wú)政府性基金支出預(yù)算。
(五)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)情況
2022 年寧都縣自然資源局無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出預(yù)算。
(六)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說(shuō)明
2022 年部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算 153.21萬(wàn)元。
按照財(cái)政部《地方預(yù)決算公開(kāi)操作規(guī)程》明確的口徑,機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
(七)政府采購(gòu)情況
2022年部門(mén)所屬各單位政府采購(gòu)總額21萬(wàn)元,其中:貨物預(yù)算21萬(wàn)元, 工程預(yù)算0萬(wàn)元, 服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。
(八)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截止2022年底,我單位無(wú)公務(wù)用車(chē)。
(九)國(guó)庫(kù)制度改革經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目情況說(shuō)明
一、國(guó)庫(kù)制度改革經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目
(1) 項(xiàng)目概述:深化和完善預(yù)算管理一體化改革。
(2) 立項(xiàng)依據(jù):《江西省財(cái)政廳、中國(guó)人民銀行南昌中心支行關(guān)于全面推行支付電子化管理工作的通知》(贛財(cái)庫(kù)〔2018〕29 號(hào))
(1)實(shí)施主體:寧都縣自然資源局
(2)實(shí)施方案:及時(shí)辦理國(guó)庫(kù)集中支付業(yè)務(wù),保障財(cái)政資金安全、高效撥付,維護(hù)預(yù)算單位財(cái)政業(yè)務(wù)正常運(yùn)轉(zhuǎn),通過(guò)調(diào)查問(wèn)卷、系統(tǒng)數(shù)據(jù)等指標(biāo)綜合考評(píng)國(guó)庫(kù)集中支付代理銀行,提高代理銀行服務(wù)質(zhì)量。
(1)實(shí)施周期:經(jīng)常性項(xiàng)目
(2)年度預(yù)算安排:2022 年安排財(cái)政撥款8272.68萬(wàn)元
(1)績(jī)效目標(biāo)和指標(biāo)
數(shù)量指標(biāo):基層所基層所=26個(gè)
辦公樓維護(hù)面積≥3800平方
質(zhì)量指標(biāo):辦公室維修維護(hù)達(dá)標(biāo)率100%
時(shí)效指標(biāo):發(fā)工資發(fā)放及時(shí)率=100%
成本指標(biāo):職工工資及日常務(wù)費(fèi)工作經(jīng)費(fèi)<=1000 萬(wàn)元
社會(huì)效益指標(biāo):提高預(yù)算管理水平和政策實(shí)施效果>90 %
可持續(xù)影響指標(biāo):提高財(cái)政資源配置效率和使用效益>90 %
滿(mǎn)意度指標(biāo):上級(jí)滿(mǎn)意度>90 %
服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度>90 %
二、2022 年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
2022年寧都縣自然資源局"三公" 經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算安排83萬(wàn)元,其中:
因公出國(guó)費(fèi)0萬(wàn)元,比上年增/減0萬(wàn)元,主要原因是:與上年安排保持一致。
公務(wù)接待費(fèi)60萬(wàn)元,比上年減2萬(wàn)元,主要原因是:壓縮了公務(wù)接待支出。
公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)23萬(wàn)元,比上年增/減0萬(wàn)元,主要原因是:機(jī)構(gòu)改革合并,增加執(zhí)法次數(shù)。。
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,比上年增/減0萬(wàn)元,主要原因是:與上年安排保持一致。
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
(一)財(cái)政撥款:指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
(二)教育收費(fèi)資金收入:反映實(shí)行專(zhuān)項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi),高校委托培養(yǎng)費(fèi),函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)取得的收入。
(三)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。
(四)事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
(五)附屬單位上繳收入:反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤(rùn)等。
(六)上級(jí)補(bǔ)助收入:反映事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
(七)其他收入:指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入。
(八)使用非財(cái)政撥款結(jié)余:填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計(jì)財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ) 2022 年收支差額的數(shù)額。
(九)上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:填列 2021 年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 的資金數(shù),包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
二、支出科目
(一)行政運(yùn)行:反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。
(二)一般行政管理事務(wù):反映行政單位(包括實(shí)行公 務(wù)員管理的事業(yè)單位)未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。
(三)財(cái)政國(guó)庫(kù)業(yè)務(wù):反映財(cái)政部門(mén)用于財(cái)政國(guó)庫(kù)集中支出收付業(yè)務(wù)方面的支出。
(四)信息化建設(shè):反映財(cái)政部門(mén)用于信息化建設(shè)方面的支出。
(五)事業(yè)運(yùn)行:反映事業(yè)單位的基本支出。
(六)其他財(cái)政事務(wù)支出:反映除上述項(xiàng)目以外的其他財(cái)政事務(wù)方面的支出。
(七)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出:反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi) 的支出。
(八)其他社會(huì)保障和就業(yè)支出:反映除上述項(xiàng)目以外其他用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出。
(九)行政單位醫(yī)療:反映財(cái)政部門(mén)安排的行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。
(十)事業(yè)單位醫(yī)療:反映財(cái)政部門(mén)安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。
(十一)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助:反映財(cái)政部門(mén)安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。
(十二)住房公積金:反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
三、部門(mén)涉及的專(zhuān)業(yè)名詞
(一)“三公”經(jīng)費(fèi):納入預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。
(二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。