寧都縣城鎮(zhèn)發(fā)展服務(wù)中心2022年單位預(yù)算公開
目 錄
第一部分 單位概況
一、主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
第二部分 2022年單位預(yù)算表
一、《收支預(yù)算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財(cái)政撥款收支總表》
五、《一般公共預(yù)算支出表》
六、《一般公共預(yù)算基本支出表》
七、《財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》
八、《政府性基金預(yù)算支出表》
九、《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表》
十、《項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表》
第三部分 2022年單位預(yù)算情況說明
一、2022年單位預(yù)算收支情況說明
二、2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 單位概況
一、主要職責(zé)
(一)主要承擔(dān)城鎮(zhèn)環(huán)境治理、設(shè)施升級(jí)、功能修補(bǔ)、生態(tài)修復(fù)、城鎮(zhèn)設(shè)計(jì)、歷史文化街區(qū)保護(hù)修繕、保護(hù)性建筑改造利用。
(二)負(fù)責(zé)人防工程保障服務(wù),協(xié)助做好建設(shè)工程消防審驗(yàn)、質(zhì)量與安全監(jiān)督及竣工備案。
(三)認(rèn)真學(xué)習(xí)、貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)建設(shè)工程質(zhì)量的政策和法規(guī),嚴(yán)格按照國(guó)家技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)監(jiān)督、檢測(cè)工程質(zhì)量。
(四)對(duì)監(jiān)督驗(yàn)收的工程要建立健全質(zhì)量監(jiān)督檔案,驗(yàn)收后實(shí)事求是的填寫監(jiān)督報(bào)告。
(五)工程施工中,監(jiān)督員必須按照監(jiān)督計(jì)劃對(duì)工程質(zhì)量進(jìn)行抽查。房屋建筑和構(gòu)筑物工程的抽查重點(diǎn)是地基基礎(chǔ)、主體結(jié)構(gòu)和決定使用功能、安全性能的重要部位;其他工程的監(jiān)督重點(diǎn)視工程性質(zhì)確定。
(六)對(duì)驗(yàn)收達(dá)不到合格標(biāo)準(zhǔn)的工程,責(zé)令責(zé)任單位進(jìn)行整改;整改后,監(jiān)督參建主體單位重新驗(yàn)收,工程評(píng)定合格并辦理備案手續(xù)后,方可交付使用。
(七)承擔(dān)工程勘察設(shè)計(jì)、測(cè)繪、檢測(cè)、造價(jià)咨詢、檔案管理等技術(shù)服務(wù)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
2022年寧都縣城鎮(zhèn)發(fā)展服務(wù)中心共有預(yù)算單位一個(gè),包括寧都縣城鎮(zhèn)發(fā)展服務(wù)中心本級(jí)和內(nèi)設(shè)處室12個(gè),分別為:綜合股、人防工程保障服務(wù)股、城鎮(zhèn)發(fā)展事務(wù)股、建筑工程質(zhì)量監(jiān)督事務(wù)股、建筑工程安全監(jiān)管事務(wù)股、建設(shè)工程招標(biāo)投標(biāo)事務(wù)股、城建檔案館、測(cè)繪隊(duì)、建筑勘察設(shè)計(jì)院、工程質(zhì)量檢測(cè)室、消防審驗(yàn)事務(wù)股、竣工備案室。編制人數(shù)小計(jì)49人,其中:行政編制人數(shù)0人,參照公務(wù)員法管理的事業(yè)編制人數(shù)0人,事業(yè)編制人數(shù)49人。實(shí)有人數(shù)36人,其中:在職人數(shù)小計(jì)36人,行政在職人數(shù)0人,參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位在職人數(shù)0人,事業(yè)單位在職人數(shù)36人。離休人數(shù)小計(jì)0人,退休人數(shù)小計(jì)4人。
第二部分 2022年單位預(yù)算表
附表1
收支預(yù)算總表
填報(bào)單位:[ 126010 ]寧都縣城鎮(zhèn)發(fā)展服務(wù)中心 單位:萬元
收 入 |
支出 |
||
項(xiàng)目 |
預(yù)算數(shù) |
項(xiàng)目(按支出功能科目類級(jí)) |
預(yù)算數(shù) |
一、財(cái)政撥款收入 |
303.75 |
一般公共服務(wù)支出 |
|
(一)一般公共預(yù)算收入 |
303.75 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
36.01 |
(二)政府性基金預(yù)算收入 |
|
衛(wèi)生健康支出 |
19.05 |
(三)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入 |
|
住房保障支出 |
|
二、教育收費(fèi)資金收入 |
|
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
248.69 |
三、事業(yè)收入 |
|
|
|
四、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 |
|
|
|
五、附屬單位上繳收入 |
|
|
|
六、上級(jí)補(bǔ)助收入 |
|
|
|
七、其他收入 |
|
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|
本年收入合計(jì) |
303.75 |
本年支出合計(jì) |
303.75 |
八、使用非財(cái)政撥款結(jié)余 |
|
結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
|
九、上年結(jié)轉(zhuǎn)(結(jié)余) |
|
|
|
收入總計(jì) |
303.75 |
支出總計(jì) |
303.75 |
附表2
部門收入總表
填報(bào)單位:[ 126010 ]寧都縣城鎮(zhèn)發(fā)展服務(wù)中心 單位:萬元
功能科目編碼 |
功能科目名稱 |
合計(jì) |
上年結(jié)轉(zhuǎn) |
財(cái)政撥款 |
教育收費(fèi)資金收入 |
事業(yè)收入 |
事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 |
附屬單位上繳收入 |
上級(jí)補(bǔ)助收入 |
其他收入 |
|||
小計(jì) |
一般公共預(yù)算撥款收入 |
政府性基金預(yù)算撥款收入 |
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入 |
||||||||||
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
合計(jì) |
303.75 |
|
303.75 |
303.75 |
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
36.01 |
|
36.01 |
36.01 |
|
|
|
|
|
|
|
|
05 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
36.01 |
|
36.01 |
36.01 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
機(jī)關(guān)養(yǎng)老機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 |
36.01 |
|
36.01 |
36.01 |
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
19.05 |
|
19.05 |
19.05 |
|
|
|
|
|
|
|
|
11 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
19.05 |
|
19.05 |
19.05 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
19.05 |
|
19.05 |
19.05 |
|
|
|
|
|
|
|
|
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
248.69 |
|
248.69 |
248.69 |
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù) |
248.69 |
|
248.69 |
248.69 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2120101 |
行政運(yùn)行 |
248.69 |
|
248.69 |
248.69 |
|
|
|
|
|
|
|
|
附表3
部門支出總表
填報(bào)單位[ 126010 ] 寧都縣城鎮(zhèn)發(fā)展服務(wù)中心 單位:萬元
支出功能分類科目 |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
|
科目編碼 |
科目名稱 |
|||
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
合計(jì) |
303.75 |
303.75 |
|
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
36.01 |
36.01 |
|
05 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
36.01 |
36.01 |
|
2080505 |
機(jī)關(guān)養(yǎng)老機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 |
36.01 |
36.01 |
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
19.05 |
19.05 |
|
11 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
19.05 |
19.05 |
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
19.05 |
19.05 |
|
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
248.69 |
248.69 |
|
01 |
城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù) |
248.69 |
248.69 |
|
2120101 |
行政運(yùn)行 |
248.69 |
248.69 |
|
附表4
財(cái)政撥款收支總表
填報(bào)單位[ 126010 ] 寧都縣城鎮(zhèn)發(fā)展服務(wù)中心 單位:萬元
收 入 |
支出 |
|||||
項(xiàng)目 |
預(yù)算數(shù) |
項(xiàng)目(按支出功能科目類級(jí)) |
合計(jì) |
一般公共預(yù)算支出 |
政府性基金預(yù)算支出 |
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出 |
一、財(cái)政撥款收入 |
303.75 |
一、本年支出 |
303.75 |
303.75 |
|
|
一般公共預(yù)算撥款收入 |
303.75 |
一般公共服務(wù)支出 |
|
|
|
|
政府性基金預(yù)算撥款收入 |
|
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
36.01 |
36.01 |
|
|
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入 |
|
衛(wèi)生健康支出 |
19.05 |
19.05 |
|
|
|
|
住房保障支出 |
|
|
|
|
|
|
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
248.69 |
248.69 |
|
|
二、上年結(jié)轉(zhuǎn) |
|
二、結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
|
|
|
|
一般公共預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn) |
|
|
|
|
|
|
政府性基金預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入總計(jì) |
303.75 |
支出總計(jì) |
303.75 |
303.75 |
|
|
附表5
一般公共預(yù)算支出表 |
||||||
填報(bào)單位[ 126010]寧都縣城鎮(zhèn)發(fā)展服務(wù)中心 |
|
|
單位:萬元 |
|||
支出功能分類科目 |
2022年預(yù)算數(shù) |
|||||
科目編碼 |
科目名稱 |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
||
** |
** |
1 |
2 |
3 |
||
|
合計(jì) |
303.75 |
303.75 |
|
||
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
36.01 |
36.01 |
|
||
05 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
36.01 |
36.01 |
|
||
2080505 |
機(jī)關(guān)養(yǎng)老機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 |
36.01 |
36.01 |
|
||
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
19.05 |
19.05 |
|
||
11 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
19.05 |
19.05 |
|
||
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
19.05 |
19.05 |
|
||
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
248.69 |
248.69 |
|
||
01 |
城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù) |
248.69 |
248.69 |
|
||
2120101 |
行政運(yùn)行 |
248.69 |
248.69 |
|
附表6
一般公共預(yù)算基本支出表
填報(bào)單位[ 126010]寧都縣城鎮(zhèn)發(fā)展服務(wù)中心 單位:萬元
支出經(jīng)濟(jì)分類科目 |
2022年基本支出 |
|||
科目編碼 |
科目名稱 |
合計(jì) |
人員經(jīng)費(fèi) |
公用經(jīng)費(fèi) |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
合計(jì) |
303.75 |
281.72 |
22.03 |
301 |
工資福利支出 |
281.48 |
281.48 |
|
30101 |
基本工資 |
142.86 |
142.86 |
|
30102 |
津貼補(bǔ)貼 |
70.30 |
70.30 |
|
30103 |
獎(jiǎng)金 |
11.90 |
11.90 |
|
30108 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) |
36.01 |
36.01 |
|
30110 |
職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi) |
19.05 |
19.05 |
|
30112 |
其他社會(huì)保障繳費(fèi) |
1.36 |
1.36 |
|
302 |
商品和服務(wù)支出 |
22.03 |
|
22.03 |
30201 |
辦公費(fèi) |
8.00 |
|
8.00 |
30208 |
取暖費(fèi) |
3.84 |
|
3.84 |
30217 |
公務(wù)接待費(fèi) |
5.00 |
|
5.00 |
30229 |
福利費(fèi) |
0.19 |
|
0.19 |
30231 |
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
5.00 |
|
5.00 |
303 |
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
0.24 |
0.24 |
|
30309 |
獎(jiǎng)勵(lì)金 |
0.24 |
0.24 |
|
附表7 |
|
|
|
|
|
|
財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表 |
||||||
填報(bào)單位[126010]寧都縣城鎮(zhèn)發(fā)展服務(wù)中心 |
|
|
|
|
|
單位:萬元 |
單位編碼 |
單位名稱 |
合計(jì) |
因公出國(guó)(境)費(fèi) |
公務(wù)接待費(fèi) |
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
公務(wù)用車購(gòu)置 |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
126010 |
寧都縣城鎮(zhèn)發(fā)展服務(wù)中心 |
40.00 |
|
25.00 |
15.00 |
|
附表8 |
|
|
|
|
政府性基金預(yù)算支出表 |
||||
|
|
|
|
單位:萬元 |
支出功能分類科目 |
2023年預(yù)算數(shù) |
|||
科目編碼 |
科目名稱 |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
|
|
|
|
注:若為空表,則為該部門(單位)無政府性基金收支
附表9 |
|
|
||
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表 |
||||
填報(bào)單位:[126010]寧都縣城鎮(zhèn)發(fā)展服務(wù)中心 |
|
|
|
單位:萬元 |
支出功能分類科目 |
2023年預(yù)算數(shù) |
|||
科目編碼 |
科目名稱 |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
|
|
|
|
注:若為空表,則為該部門(單位)無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支
附表10 項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表 |
||||
(2022年度) |
||||
項(xiàng)目名稱 |
|
|||
主管部門及代碼 |
|
實(shí)施單位 |
|
|
項(xiàng)目資金 |
年度資金總額 |
|
||
其中:財(cái)政撥款 |
|
|||
其他資金 |
|
|||
上年結(jié)轉(zhuǎn) |
|
|||
年度績(jī)效目標(biāo) |
||||
|
||||
一級(jí)指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
指標(biāo)值 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
第三部分 2022年單位預(yù)算情況說明
一、2022年單位預(yù)算收支情況說明
(一)收入預(yù)算情況
2022年寧都縣城鎮(zhèn)發(fā)展服務(wù)中心收入預(yù)算總額為303.75萬元,較上年預(yù)算安排增加/減少0萬元,主要原因?yàn)?/font>體制機(jī)構(gòu)改革,新成立單位。其中:財(cái)政撥款收入303.75萬元,較上年預(yù)算安排增加/減少0萬元;教育收費(fèi)資金收入0萬元,較上年預(yù)算安排增加/減少0萬元;事業(yè)收入0萬元,較上年預(yù)算安排增加/減少0萬元;事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬元,較上年預(yù)算安排增加/減少0萬元;其他收入0萬元,較上年預(yù)算安排增加/減少0萬元;國(guó)庫(kù)集中支付網(wǎng)上結(jié)轉(zhuǎn)0萬元,較上年預(yù)算安排增加/減少0萬元。
(二)支出預(yù)算情況
2022年寧都縣城鎮(zhèn)發(fā)展服務(wù)中心支出預(yù)算總額為303.75萬元,較上年預(yù)算安排增加/減少0萬元,主要原因?yàn)?/font>體制機(jī)構(gòu)改革,新成立單位。
按支出項(xiàng)目類別劃分:基本支出303.75萬元,較上年預(yù)算安排增加/減少0萬元,其中:工資福利支出281.48萬元、商品和服務(wù)支出22.03萬元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0.24萬元、資本性支出0萬元;項(xiàng)目支出0萬元,較上年預(yù)算安排增加/減少0萬元,其中:商品和服務(wù)支出0萬元、資本性支出0萬元。
按支出功能科目劃分:社會(huì)保障和就業(yè)支出36.01萬元,較上年預(yù)算安排增加/減少0萬元;衛(wèi)生健康支出19.05,較上年預(yù)算安排增加/減少0;城鄉(xiāng)社區(qū)支出248.69,較上年增加/減少0;教育支出0萬元,較上年預(yù)算安排增加/減少0萬元。
按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分:工資福利支出281.48萬元,較上年預(yù)算安排增加/減少0萬元;商品和服務(wù)支出22.03萬元,較上年預(yù)算安排增加/減少0萬元;對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0.24萬元,較上年預(yù)算安排增加/減少0萬元;資本性支出0萬元,較上年預(yù)算安排增加/減少0萬元。
(三)財(cái)政撥款支出情況
2022年寧都縣城鎮(zhèn)發(fā)展服務(wù)中心財(cái)政撥款支出預(yù)算總額為303.75萬元,較上年預(yù)算安排增加/減少0萬元,主要原因?yàn)?/font>體制機(jī)構(gòu)改革,新成立單位。
按支出功能科目劃分:社會(huì)保障和就業(yè)支出36.01萬元,較上年預(yù)算安排增加0萬元;衛(wèi)生健康支出19.05,較上年預(yù)算安排增加0;城鄉(xiāng)社區(qū)支出248.69,較上年增加0;教育支出0萬元,較上年預(yù)算安排增加/減少0萬元。
按支出項(xiàng)目類別劃分:基本支出303.75萬元,較上年預(yù)算安排增加/減少0萬元,其中:工資福利支出281.48萬元,商品和服務(wù)支出22.03萬元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0.24萬元;項(xiàng)目支出0萬元,較上年預(yù)算安排增加/減少0萬元,其中:商品和服務(wù)支出0萬元,資本性支出0萬元。
(四)政府性基金情況
本部門沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
(五)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)情況
本部門沒有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。(六)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明
本單位為事業(yè)單位,未安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
按照財(cái)政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑,機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)指各部門的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
(七)政府采購(gòu)情況
2022年本單位政府采購(gòu)總額80萬元,其中:貨物預(yù)算80萬元, 工程預(yù)算0萬元, 服務(wù)預(yù)算0萬元。
(八)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2021年12月31日, 本單位共有車輛1輛,其中:一般公務(wù)用車實(shí)有數(shù)0輛,機(jī)動(dòng)指揮車實(shí)有數(shù)1輛。
2022年部門預(yù)算安排購(gòu)置車輛0輛,安排購(gòu)置單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備0(單位:如臺(tái)、個(gè)、輛等),具體為:單位未安排。
(九)預(yù)算績(jī)效管理情況說明
2022年本單位無項(xiàng)目支出。
(十)重點(diǎn)項(xiàng)目:本部門本年度未安排項(xiàng)目
二、2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
2022年寧都縣城鎮(zhèn)發(fā)展服務(wù)中心"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款安排40萬元,其中:
因公出國(guó)費(fèi)0萬元,比上年增/減0萬元,主要原因是:體制機(jī)構(gòu)改革,新成立單位,本單位未安排因公出國(guó)費(fèi)。
公務(wù)接待費(fèi)25萬元,比上年增/減0萬元,主要原因是:體制機(jī)構(gòu)改革,新成立單位。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)15萬元,比上年增/減0萬元,主要原因是:體制機(jī)構(gòu)改革,新成立單位。
公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元,比上年增/減0萬元,主要原因是:體制機(jī)構(gòu)改革,新成立單位,本單位未安排公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)。
第四部分 名詞解釋
(結(jié)合實(shí)際更新,不要?jiǎng)h除此部分)
一、收入科目
各部門結(jié)合實(shí)際進(jìn)行解釋。
(一)財(cái)政撥款:指縣財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
(二)教育收費(fèi)資金收入:反映實(shí)行專項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi),高校委托培養(yǎng)費(fèi),函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)取得的收入。
(三)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。
(四)事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
(五)附屬單位上繳收入:反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤(rùn)等。
(六)上級(jí)補(bǔ)助收入:反映事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
(七)其他收入:指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入。
(八)使用非財(cái)政撥款結(jié)余:填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計(jì)財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)2021年收支差額的數(shù)額。
(九)上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:填列2022年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù),包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
二、支出科目
(一)一般公共服務(wù)支出:反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。
(二)社會(huì)保障和就業(yè)支出:……
對(duì)部門預(yù)算中涉及的支出功能分類科目(明細(xì)到項(xiàng)級(jí)),結(jié)合部門實(shí)際,參照《2022年政府收支分類科目》的規(guī)范說明進(jìn)行解釋。
三、相關(guān)專業(yè)名詞
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi):指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)),按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi) 用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。