寧都縣統(tǒng)計局2020年度部門決算
目 錄
第一部分 寧都縣統(tǒng)計局概況
一、部門主要職責
二、部門基本情況
第二部分 2020年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資產占用情況表
第三部分 2020年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
六、機關運行經費支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八、國有資產占用情況說明
九、預算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 寧都縣統(tǒng)計局概況
一、部門主要職能
寧都縣統(tǒng)計局是負責全縣統(tǒng)計工作的縣政府組成部門,主要職責是:
(一)承擔組織領導和協(xié)調全縣統(tǒng)計工作,確保統(tǒng)計數據真實、準確、及時的責任。貫徹執(zhí)行國家制訂的國民經濟核算體系、統(tǒng)計指標體系、統(tǒng)計調查體系;貫徹執(zhí)行國家和省制訂的統(tǒng)計報表制度和統(tǒng)計標準;制訂全縣統(tǒng)計工作規(guī)定和規(guī)劃,指導全縣統(tǒng)計工作。
(二)組織實施全縣國民經濟核算制度和投入產出調查,核算全縣地區(qū)生產總值,匯編提供國民經濟核算資料。組織宣傳、貫徹統(tǒng)計法律、法規(guī),監(jiān)督檢查統(tǒng)計法律、法規(guī)的實施,查處統(tǒng)計違法案件。
(三)在縣政府領導下,會同有關部門組織實施國務院統(tǒng)一布置的人口、經濟、農業(yè)等重大國情國力普查,匯總、整理和提供有關國情國力方面的統(tǒng)計數據。
(四)組織實施農林牧漁業(yè)、工業(yè)、建筑業(yè)、批發(fā)和零售業(yè)、住宿和餐飲業(yè)、房地產業(yè)、租賃和商務服務業(yè)、居民服務和其他服務業(yè)、文化體育和娛樂業(yè)以及裝卸搬運和其他運輸服務業(yè)、倉儲業(yè)、計算機服務業(yè)、軟件業(yè)、科技交流和推廣服務業(yè)、社會福利業(yè)等統(tǒng)計調查,收集、匯總、整理和提供有關調查的統(tǒng)計數據,綜合整理和提供旅游、交通運輸、郵政、教育、衛(wèi)生、社會保障、公用事業(yè)等全縣性基本統(tǒng)計數據。
(五)組織實施能源、投資、消費、價格、收入、科技、人口、社會發(fā)展基本情況、環(huán)境基本狀況等統(tǒng)計調查,收集、匯總、整理和提供有關調查的統(tǒng)計數據,綜合整理和提供資源、房屋、對外貿易、對外經濟等全縣性基本統(tǒng)計數據。
(六)組織經濟、社會、科技和資源環(huán)境統(tǒng)計調查,統(tǒng)一核定、管理、公布全縣性基本統(tǒng)計資料,定期發(fā)布全縣國民經濟和社會發(fā)展情況的統(tǒng)計信息,組織建立服務業(yè)統(tǒng)計信息共享制度和發(fā)布制度。
(七)對國民經濟、社會發(fā)展、科技進步和資源環(huán)境等情況進行統(tǒng)計分析、統(tǒng)計預測和統(tǒng)計監(jiān)督,向縣委、縣政府及有關部門提供統(tǒng)計信息和咨詢建議。
(八)依法審批或者備案縣內統(tǒng)計調查項目,指導專業(yè)統(tǒng)計基礎工作、統(tǒng)計基層基礎建設,組織建立服務業(yè)統(tǒng)計信息管理制度,建立健全統(tǒng)計數據質量審核、監(jiān)控和評估制度,開展對重要統(tǒng)計數據的審核、監(jiān)控和評估,依法監(jiān)督管理統(tǒng)計涉外調查活動。
(九)協(xié)助各鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委管理鄉(xiāng)鎮(zhèn)統(tǒng)計機構主要負責人;指導全縣統(tǒng)計專業(yè)技術隊伍建設,參與組織管理全縣統(tǒng)計專業(yè)職務評聘工作。
(十)建立并管理全縣統(tǒng)計信息自動化系統(tǒng)和統(tǒng)計數據庫系統(tǒng)。
(十一)完成縣委、縣政府和上級統(tǒng)計部門交辦的其他任務。
二、部門基本情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個,包括:寧都縣統(tǒng)計局。
本部門2020年年末編制人數18人,其中:行政編制12個、工勤編1個、全額事業(yè)編制5個;實有人數12人,其中:在職人數11人,包括行政人員8人、工勤人員1人、全額事業(yè)人員3人;退休人員10人。
第二部分 2020年度部門決算表(見附表)
第三部分 2020年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
本部門2020年度收入總計1138.86萬元,其中年初結轉和結余0萬元,與2019年持平;本年收入合計1138.86萬元,較2019年增加472.92萬元,增長71.02%,主要原因是:2020年為第七次全國人口普查年度,增加了普查經費;增加了企業(yè)入規(guī)獎勵資金。
本年收入的具體構成為:財政撥款收入1138.86萬元,占100%;事業(yè)收入0萬元,占0%;經營收入0萬元,占0 %;其他收入0萬元,占0 %。
二、支出決算情況說明
本部門2020年度支出總計1077.79萬元,其中本年支出合計1077.79萬元,較2019年增加441.85萬元,增長61.84%,主要原因是:2020年為第七次全國人口普查年度,增加了普查業(yè)務支出。年末結轉和結余61.07萬元,較2019年增加61.07萬元。
本年支出的具體構成為:基本支出690.35萬元,占64.05%;項目支出387.44萬元,占35.95%;經營支出0萬元,占0%;其他支出(對附屬單位補助支出、上繳上級支出)0萬元,占0%。
三、財政撥款支出決算情況說明
本部門2020年度財政撥款本年支出年初預算數為301.65萬元,決算數為1138.86萬元,完成年初預算的377.5%。其中(按部門功能分類科目分析):一般公共服務支出年初預算數為301.65萬元,決算數為1077.79萬元,完成年初預算的357.3%,占全部支出決算數的94.64%。主要原因是:追加了第七次全國人口普查經費及企業(yè)入規(guī)獎勵資金。
年末財政撥款結轉和結余61.07萬元,占全部支出決算數的5.36%。主要原因是:部分普查員補貼未完成發(fā)放,將于下年完成。
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
本部門2020年度一般公共預算財政撥款基本支出1077.79萬元,其中:
(一)工資福利支出111.30萬元,較2019年增加3.13萬元,下降2.89%,主要原因是:2020年調入事業(yè)編制職工1名,考試招錄事業(yè)編制職工2名。
(二)商品和服務支出577.94萬元,較2019年增加433.76萬元,增長300.8%,主要原因是:增加了2020年第七次全國人口普查部分業(yè)務經費(如會議費、培訓費、專用材料費等)。
(三)對個人和家庭補助支出1.11萬元,較2019年增加0.35萬元,下降46.05 %,主要原因是:人員增加。
(四)資本性支出148.96萬元,較2019年增加148.96萬元,主要原因是:由于第七次全國人口普查需要,購買了普查專用電腦設備、移動辦公設備等。
五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
本部門2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算數為13萬元,決算數為6.04萬元,完成預算的46.46%,決算數較2019年減少10.79萬元,減少64.11%,其中:
因公出國(境)支出年初預算數為0萬元,決算數為0萬元,完成預算的0%,決算數較2019年持平。
(二)公務接待費支出年初預算數為13萬元,決算數為6.04萬元,完成預算的46.46%,決算數較2019年減少10.79萬元,減少64.11%。決算數較年初預算數減少的主要原因是:我局進一步落實厲行節(jié)約有關規(guī)定,切實嚴格接待標準,公務接待支出減少。
(三)公務用車購置及運行維護費支出0萬元,其中公務用車購置年初預算數為0萬元,決算數為0萬元,完成預算的0%,決算數較2019年持平。公務用車運行維護費支出年初預算數為0萬元,決算數為0萬元,完成預算的0%,決算數較2019年持平。
六、機關運行經費支出情況說明
本部門2020年度機關運行經費支出577.94萬元(與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業(yè)單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費之和保持一致),較年初預算數增加144.2萬元,增長300.8 %,主要原因是:追加了企業(yè)入規(guī)獎勵資金和第七次全國人口普查費用。
七、政府采購支出情況說明
本部門2020年度政府采購支出總額0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。
八、國有資產占用情況說明
截止2020年12月31日,本部門國有資產占用情況表見公開09表《國有資產占用情況表》。部門共有車輛0輛,其中,副部(省)級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、其他用車0輛,其他用車主要0輛;單位價值50萬元以上通用設備0臺(套);單位價值100萬元以上專用設備0臺(套)。
九、預算績效情況說明
(一)績效管理工作開展情況。
本部門嚴格執(zhí)行預算績效管理工作,所有預算經費都按照預算項目執(zhí)行開支,預算經費得到有效使用。
(二)部門決算中項目績效自評結果
本部門項目支出為發(fā)放企業(yè)入規(guī)獎勵,嚴格按照省市縣相關文件要求發(fā)放,助力企業(yè)發(fā)展。
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
(一)財政撥款收入:指縣級財政當年撥付的資金。
(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入。
(三)其他收入:指除財政收入、事業(yè)收入、事業(yè)單位經營收入等以外的各項收入。
(四)年初結轉和結余:填列2019年全部結轉和結余的資金數,包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。
(五)年末結轉和結余:填列2020年全部結轉和結余的資金數,包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。
二、支出科目
(一)行政運行:反映行政單位(包括參公單位)的基本支出。
(二)機關事務:反映為行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)提供后勤服務的各類后勤服務中心、醫(yī)療室等附屬事業(yè)單位支出。
(三)事業(yè)運行:反映事業(yè)單位基本支出,不包括行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)后勤服務的各類后勤服務中心、醫(yī)療室等附屬事業(yè)單位。
(四)機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費:反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費的支出。
三、本次公開的“三公”經費支出和機關運行經費支出口徑為一般公共預算財政撥款開支數。