目錄
第一部分寧都縣大沽鄉(xiāng)人民政府部門概況
一、部門主要職責
二、部門基本情況
第二部分寧都縣大沽鄉(xiāng)人民政府2019年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資產(chǎn)占用情況表
第三部分寧都縣大沽鄉(xiāng)人民政府2019年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
五、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
六、機關運行經(jīng)費支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八、國有資產(chǎn)占用情況說明
九、預算績效情況說明
第四部分名詞解釋
第一部分寧都縣大沽鄉(xiāng)人民政府部門概況
一、部門主要職能
根據(jù)縣委、縣政府的有關文件規(guī)定,落實國家政策,嚴格依法行政,發(fā)揮經(jīng)濟管理職能,加強政策引導,制定發(fā)展規(guī)劃,服務市場主體和營造發(fā)展環(huán)境,搞好市場監(jiān)管,大力促進社會事業(yè)發(fā)展,發(fā)展鎮(zhèn)村經(jīng)濟、文化和社會事業(yè),提供公共服務,維護社會穩(wěn)定,構(gòu)建社會主義和諧社會。
二、部門基本情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個,包括:大沽鄉(xiāng)人民政府。
本部門2019年年末編制人數(shù)49人,其中行政編制19人,事業(yè)編制30人;年末實有人數(shù)19人,其中在職人員37人,離休人員0人,退休人員12人。
第二部分寧都縣大沽鄉(xiāng)人民政府2019年度部門決算表(見附表)
第三部分寧都縣大沽鄉(xiāng)人民政府2019年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
本部門2019年度收入總計714.15萬元,其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元,較2018年增加0萬元,增長0%;本年收入合計714.15萬元,較2018年增加83.12萬元,增長13%,主要原因是:人員增加及工資調(diào)整。
本年收入的具體構(gòu)成為:財政撥款收入714.15萬元,占100%;事業(yè)收入0萬元,占0%;經(jīng)營收入0萬元,占0%;其他收入0萬元,占0%。
二、支出決算情況說明
本部門2019年度支出總計714.15萬元,其中本年支出合計714.15萬元,較2018年增加83.12萬元,增長13%,主要原因是:人員增加及工資調(diào)整;年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元,較2018年增加(減少)0萬元,增長(下降)0%。
本年支出的具體構(gòu)成為:基本支出714.15萬元,占100%;項目支出0萬元,占0%;經(jīng)營支出0萬元,占0%;其他支出(對附屬單位補助支出、上繳上級支出)0萬元,占0%。
三、財政撥款支出決算情況說明
本部門2019年度財政撥款本年支出年初預算數(shù)為705.43萬元,決算數(shù)為714.15萬元,完成年初預算的101.2%。其中:
(一)一般公共服務支出年初預算數(shù)為705.43萬元,決算數(shù)為714.15萬元,完成年初預算的101.2%,主要原因是:人員增加及工資調(diào)整。
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
本部門2019年度一般公共預算財政撥款基本支出714.15萬元,其中:
(一)工資福利支出282.26萬元,較2018年增加68.99萬元,增加32%,主要原因是:人員增加及醫(yī)保社保增加。
(二)商品和服務支出151.83萬元,較2018年減少251.49萬元,減少62.3%,主要原因是:結(jié)算口徑不同,村級轉(zhuǎn)移支付列入其他支出。
(三)對個人和家庭補助支出0.39萬元,較2018年(減少)0.84萬元,(下降)68.3%,主要原因是:結(jié)算口徑不同。
(四)資本性支出0萬元,較2018年減少13.2萬元,減少100%。
(五)其他支出279.67萬元。
五、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
本部門2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算數(shù)為34萬元,決算數(shù)為31.6萬元,完成預算的93%,決算數(shù)較2018年47.2萬元減少15.6萬元,減少33%。其中:
(一)因公出國(境)支出年初預算數(shù)為0萬元,決算數(shù)為0萬元,完成預算的%,決算數(shù)較2018年增加(減少)0萬元,增長(下降)0%。決算數(shù)較年初預算數(shù)增加(減少)的主要原因是:無出國出境支出。
(二)公務接待費支出年初預算數(shù)為23萬元,決算數(shù)為21.8萬元,完成預算的94.7%,決算數(shù)較2018年(減少)1.2萬元,(下降)5.3%。
(三)公務用車購置及運行維護費支出9.8萬元,其中公務用車購置年初預算數(shù)為0萬元,決算數(shù)為0萬元,完成預算的0%,決算數(shù)較2018年(減少)13.2萬元,(下降)100%。決算數(shù)較年初預算數(shù)增加(減少)的主要原因是:按縣公車改革辦要求新購公務用車一輛;公務用車運行維護費支出年初預算數(shù)為11萬元,決算數(shù)為9.8萬元,完成預算的89%,決算數(shù)較2018年(減少)1.2萬元,(下降)11%。決算數(shù)較年初預算數(shù)增加(減少)的主要原因是:壓縮公用支出。
六、機關運行經(jīng)費支出情況說明
本部門2019年度機關運行經(jīng)費支出151.83萬元(與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業(yè)單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經(jīng)費之和保持一致)。
七、政府采購支出情況說明
本部門2019年度政府采購支出總額0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。(省級部門公開的政府采購金額的計算口徑為:本部門納入2019年部門預算范圍的各項政府采購支出金額之和,并做好與2019年度政府采購信息統(tǒng)計報表中“政府采購資金情況表”有關數(shù)據(jù)的銜接。)
八、國有資產(chǎn)占用情況說明
截止2019年12月31日,本部門共有車輛2輛,其中,副部(省)級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車2輛;單位價值50萬元以上通用設備0臺(套);單位價值100萬元以上專用設備0臺(套)。
九、預算績效情況說明
(一)績效管理工作開展情況。
根據(jù)預算績效管理要求,我部門組織對2019年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評,其中,一級項目0個,二級項目2個,共涉及資金5.67萬元。
組織對農(nóng)村稅改道路建設資金、農(nóng)村稅改計劃生育轉(zhuǎn)移支付經(jīng)費等2個項目開展了部門評價,涉及一般公共預算支出5.67萬元,。其中,對“農(nóng)村稅改計劃生育轉(zhuǎn)移支付經(jīng)費”等項目分別委托“縣審計局”、“縣財政局”等第三方機構(gòu)開展績效評價。從評價情況來看,一、認真貫徹落實預算法預算績效管理方面的規(guī)定及關于推進預算績效管理改革各項要求的情況;二、通過科學規(guī)范制定管理制度有效地加強預算績效管理;三、圍繞“預算編制有目標、預算執(zhí)行有監(jiān)控、預算完成有評價、評價結(jié)果有反饋、反饋結(jié)果有應用”開展工作,突出預算績效管理,提高資金使用效益。
(二)部門決算中項目績效自評結(jié)果(選擇1至2個項目)。
我部門今年在縣級部門決算中反映農(nóng)村稅改計劃生育轉(zhuǎn)移績效自評結(jié)果。
農(nóng)村稅改計劃生育轉(zhuǎn)移績效自評綜述:根據(jù)年初設定的績效目標,農(nóng)村稅改計劃生育轉(zhuǎn)移績效自評得分為95分。項目全年預算數(shù)為3.84萬元,執(zhí)行數(shù)為3.84萬元,完成預算的100%。計劃生育轉(zhuǎn)移經(jīng)費項目績效自評綜述:根據(jù)年初設定的績效目標該工作經(jīng)費項目自評分為95分,該經(jīng)費項目全年預算數(shù)為1.83萬元,完成預算數(shù)的100%。
本單位2019年度部門整體支出績效評價:堅持先有預算、后有支出,沒有預算不得支出原則。資金使用無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。
第四部分名詞解釋
一、收入科目
(一)財政撥款收入:指縣級財政當年撥付的資金。
(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入。
(三)其他收入:指除財政收入、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。
(四)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:填列2018年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù),包括當年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
(五)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:填列2019年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù),包括當年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
二、支出科目
(一)行政運行:反映行政單位(包括參公單位)的基本支出。
(二)機關事務:反映為行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)提供后勤服務的各類后勤服務中心、醫(yī)療室等附屬事業(yè)單位支出。
(三)事業(yè)運行:反映事業(yè)單位基本支出,不包括行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)后勤服務的各類后勤服務中心、醫(yī)療室等附屬事業(yè)單位。
(四)機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費:反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費的支出。
三、本次公開的“三公”經(jīng)費支出和機關運行經(jīng)費支出口徑為一般公共預算財政撥款開支數(shù)。