東山壩鎮(zhèn)人民政府2021年部門預算
目 錄
第一部分 寧都縣東山壩鎮(zhèn)人民政府概況
一、部門主要職責
二、部門工作任務
三、部門基本情況
第二部分 寧都縣東山壩鎮(zhèn)人民政府2021年部門預算情況說明
一、2021年部門預算收支情況說明
二、2021年“三公”經費預算情況說明
第三部分 寧都縣東山壩鎮(zhèn)人民政府2021年部門預算表
一、《收支預算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財政撥款收支總表》
五、《一般公共預算支出表》
六、《一般公共預算基本支出表》
七、《一般公共預算“三公”經費支出表》
八、《政府性基金預算支出表》
第一部分 寧都縣東山壩鎮(zhèn)人民政府概況
一、部門主要職責
根據縣、縣政府的有關文件規(guī)定,落實國家政策,嚴格依法行政,發(fā)揮經濟管理職能,加強政策引導,制定發(fā)展規(guī)劃,服務市場主體和營造發(fā)展環(huán)境,搞好市場監(jiān)管,大力促進社會事業(yè)發(fā)展,發(fā)展鎮(zhèn)村經濟、文化和社會事業(yè),提供公共服務,維護社會穩(wěn)定,構建社會主義和諧社會。
二、工作任務
(一)加大力度打好脫貧攻堅戰(zhàn)。
(二)以新農村建設為契機,大力加強基層黨建工作。
(三)精心打造東山壩文化旅游品牌。
(四)加強農業(yè)基礎設施建設,提高農業(yè)可持續(xù)發(fā)展能力。
(五)抓好文教衛(wèi)生工作推進社會事業(yè)進步。
(六)加強政府自身建設
三、部門基本情況
寧都縣東山壩鎮(zhèn)人民政府共有預算單位1個,下轄1個居委會,12個自然村。
編制人數(shù)55人,其中:行政編制23人、全額補助事業(yè)編制32人。在職人數(shù)48人,臨時聘用人員7人;退休人員17人;遺屬補助5人;村社區(qū)干部58人,
第二部分 寧都縣東山壩鎮(zhèn)人民政府2021年部門預算
情況說明
一、2021年部門預算收支情況說明
(一)收入預算情況
2021年 寧都縣東山壩鎮(zhèn)人民政府收入預算總額為988.89萬元,其中:財政撥款收入988.89萬元。
(二)支出預算情況
2021年 寧都縣東山壩鎮(zhèn)人民政府支出預算總額為988.89萬元。其中:
按支出項目類別劃分:基本支出988.89萬元,包括:工資福利支出508.41萬元、商品和服務支出467.61萬元、對個人和家庭的補助12.87萬元。
(三)財政撥款支出情況
2021年 寧都縣東山壩鎮(zhèn)人民政府財政撥款支出預算988.89萬元。
(四)政府性基金情況
本單位未安排政府性基金。
(五)機關運行經費等重要事項的說明
2021年部門機關運行費預算150萬元。
其中,辦公費18萬元,印刷費19萬元,水費1.5萬元,電費11萬元,郵電費1.2萬元,差旅費13萬元,維修(護)費10萬元,會議費2.8萬元,培訓費2.6萬元,公務接待費24萬元,公務用車維護費10萬元,工會經費13.5萬元,其它商品和服務支出23.4萬元。
(六)政府采購情況
2021年 寧都縣東山壩鎮(zhèn)人民政府無政府采購預算。
(七)國有資產占有使用情況
截至2021年12月31日,部門共有車輛2 輛,其中,一般公務用車 2 輛。
二、2021年“三公”經費預算情況說明
本部門2021年度“三公”經費支出預算數(shù)為34萬元,比上年預算數(shù)減少2萬元,其中:
(一)公務接待費支出預算數(shù)為24萬元,比上年預算數(shù)減少2萬元。
(二)公務用車運行維護費支出預算數(shù)為10萬元,與上年預算數(shù)10萬元持平。
(三)因公出國(境)費支出預算數(shù)為0萬元。
第三部分 寧都縣東山壩鎮(zhèn)人民政府2021年部門預算公開表
一、《收支預算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財政撥款收支總表》
五、《一般公共預算支出表》
六、《一般公共預算基本支出表》
七、《一般公共預算“三公”經費支出表》
八、《政府性基金預算支出表》
寧都縣東山壩鎮(zhèn)人民政府2021年部門預算公開表(詳見附表)
名詞解釋
一、財政撥款收入:指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
二、上級補助收入:指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
三、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的收入;事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
四、經營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
五、附屬單位繳款:指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關規(guī)定上繳的收入。
六、其他收入:指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”、“附屬單位繳款”等以外的各項收入。
七、用事業(yè)基金彌補收支差額:指事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補當年收支差額的數(shù)額。
八、年初結轉和結余:指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余和經營結余。
九、結余分配:指事業(yè)單位按規(guī)定對非財政補助結余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅,以及減少單位按規(guī)定應繳回的基本建設竣工項目結余資金。
十、年末結轉和結余資金:指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余和經營結余。
十一、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十二、項目支出:指在基本支出之外為完成特定的行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
十三、上繳上級支出:指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。
十四、經營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出。
十五、對附屬單位補助支出:指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。
十六、“三公”經費:指各部門因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費指單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
十七、機關運行經費:指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公費、印刷費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料及辦公用房水電費、物業(yè)管理費、公務用車運行維護費等。在財政部有明確規(guī)定前,“機關運行經費”暫指一般公共預算安排的基本支出中的“商品和服務支出”經費。
一、 收入科目
(一)財政撥款:指財政當年撥付的資金。
(二)上年結轉和結余:填列全部結轉和結余的資金數(shù),包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。
二、支出科目
(一)一般公共服務支出:反映政府提供一般公共服務的支出。
(二)社會保障和就業(yè)支出;反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。
(三)衛(wèi)生健康支出:反映政府衛(wèi)生健康方面的支出。
(四)住房保障支出:反映政府用于住房方面的支出。
(五)農林水支出:反映農林水事務支出。