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寧都縣長勝鎮(zhèn)人民政府單位2023年單位預(yù)算公開

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寧都縣長勝鎮(zhèn)人民政府單位2023單位預(yù)算公開

  

第一部分  單位概況

一、主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

第二部分  2023單位預(yù)算表

一、《收支預(yù)算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財(cái)政撥款收支總表》

五、《一般公共預(yù)算支出表》

六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七、《財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出表》

八、《政府性基金預(yù)算支出表》

九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表》

十、《項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表》

第三部  2023單位預(yù)算情況說明

一、2023單位預(yù)算收支情況說明

二、2023三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

第四部分  名詞解釋


第一部分  單位概況

一、主要職責(zé)

根據(jù)縣委、縣政府的有關(guān)文件規(guī)定,落實(shí)國家政策,嚴(yán)格依法行政,發(fā)揮經(jīng)濟(jì)管理職能,加強(qiáng)政策引導(dǎo),制定發(fā)展規(guī)劃,服務(wù)市場(chǎng)主體和營造發(fā)展環(huán)境,搞好市場(chǎng)監(jiān)管,大力促進(jìn)社會(huì)事業(yè)發(fā)展,發(fā)展鄉(xiāng)村經(jīng)濟(jì)、文化和社會(huì)事業(yè),提供公共服務(wù),維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定,構(gòu)建社會(huì)主義和諧社會(huì)。二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

2023寧都縣長勝鎮(zhèn)人民政府單位內(nèi)設(shè)處室6個(gè),分別為:黨政辦公室、黨建辦公室、財(cái)政經(jīng)濟(jì)鄉(xiāng)村振興辦公室、社會(huì)事務(wù)辦公室、規(guī)劃建設(shè)辦公室。編制人數(shù)小計(jì)61人,其中:行政編制人數(shù)30人,參照公務(wù)員法管理的事業(yè)編制人數(shù)0人,事業(yè)編制人數(shù)31人。實(shí)有人數(shù)61人,其中:在職人數(shù)小計(jì)61人,行政在職人數(shù)30人,參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位在職人數(shù)0人,事業(yè)單位在職人數(shù)31人。離休人數(shù)小計(jì)0人,退休人數(shù)小計(jì)35人。

第二部分  2023單位預(yù)算表

(詳見附表)

第三部分 2023單位預(yù)算情況說明

一、2023單位預(yù)算收支情況說明

(一)收入預(yù)算情況

2023寧都縣長勝鎮(zhèn)人民政府單位收入預(yù)算總額為23137.85萬元,較上年預(yù)算安排增加21100萬元,主要原因?yàn)?/font>其他收入資金增加。其中:財(cái)政撥款收入2037.85萬元,較上年預(yù)算安排增加77.16萬元教育收費(fèi)資金收入0萬元,較上年預(yù)算安排增加0萬元事業(yè)收入0萬元,較上年預(yù)算安排增加0萬元事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,較上年預(yù)算安排增加0萬元其他收入21100萬元,較上年預(yù)算安排增加21100萬元國庫集中支付網(wǎng)上結(jié)轉(zhuǎn)0萬元,較上年預(yù)算安排0萬元。

(二)支出預(yù)算情況

2023寧都縣長勝鎮(zhèn)人民政府單位支出預(yù)算總額為23137.85萬元,較上年預(yù)算安排增加21100萬元,主要原因?yàn)?/font>其他一般公共服務(wù)支出增加

按支出項(xiàng)目類別劃分:基本支出23137.85萬元,較上年預(yù)算安排增加21177.16萬元,其中:工資福利支出860.47萬元、商品和服務(wù)支出159.47萬元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助32.43萬元、資本性支出985.48萬元;項(xiàng)目支出21100萬元,較上年預(yù)算安排增加21100萬元,其中:商品和服務(wù)支出21100萬元、資本性支出0萬元。

按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分:工資福利支出860.47萬元,較上年預(yù)算安排增加25.23萬元;商品和服務(wù)支出159.47萬元,較上年預(yù)算安排減少12.95萬元;對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助32.43萬元,較上年預(yù)算安排增加9.74萬元;資本性支出985.48萬元,較上年預(yù)算安排增加99.54萬元

(三)財(cái)政撥款支出情況

2023寧都縣長勝鎮(zhèn)人民政府單位財(cái)政撥款支出預(yù)算總額為2037.85萬元,較上年預(yù)算安排增加77.16萬元,主要原因?yàn)?/font>鄉(xiāng)村振興、招商引資工作增加等。

按支出功能科目劃分:一般公共服務(wù)支出1708.26萬元,較上年預(yù)算安排增加333.23萬元教育支出0萬元,較上年預(yù)算安排增加0萬元。

按支出項(xiàng)目類別劃分:基本支出2037.85萬元,較上年預(yù)算安排增加77.16萬元,其中:工資福利支出860.47萬元、商品和服務(wù)支出159.47萬元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助32.43萬元、資本性支出985.48萬元,其中:商品和服務(wù)支出159.47萬元,資本性支出985.48萬元。

(四)政府性基金情況

本部門沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出

(五)國有資本經(jīng)營情況

本部門沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出

(六)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明

2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算159.47萬元,比2022年預(yù)算減少2萬元,下降1.3%,主要原因?yàn)椋喝藛T退休導(dǎo)致減少

按照財(cái)政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑,機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)指各部門的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

(七)政府采購情況

2023單位政府采購總額0萬元,其中:貨物預(yù)算0萬元, 工程預(yù)算0萬元, 服務(wù)預(yù)算0萬元。

(八)國有資產(chǎn)占有使用情況

截至20221231, 本單位共有車輛3,其中:一般公務(wù)用車實(shí)有數(shù)2,執(zhí)法執(zhí)勤用車實(shí)有數(shù)1輛。

2023年部門預(yù)算安排購置車輛0輛,安排購置單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備0

(九)預(yù)算績效管理情況說明

2023寧都縣長勝鄉(xiāng)人民政府單位對(duì)項(xiàng)目支出全面實(shí)施績效目標(biāo)管理。根據(jù)以前年度績效評(píng)價(jià)結(jié)果,優(yōu)化2023年預(yù)算安排鄉(xiāng)村振興項(xiàng)目,并進(jìn)一步改進(jìn)管理、完善政策。

2023寧都縣長勝鄉(xiāng)人民政府預(yù)算安排項(xiàng)目20個(gè),項(xiàng)目預(yù)算金額合計(jì)21100萬元。本單位所有項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表詳見第二部分附表。

(十)重點(diǎn)項(xiàng)目:項(xiàng)目情況說明

本部門本年度未安排項(xiàng)目

二、2023三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

2023寧都縣長勝鄉(xiāng)人民政府單位"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款安排34.5萬元,其中:

因公出國費(fèi)0萬元,比上年增0萬元,主要原因是:與上年安排保持一致

公務(wù)接待費(fèi)26萬元,比上年增0萬元,主要原因是:與上年安排保持一致

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)8.5萬元,比上年增0萬元,主要原因是:與上年安排保持一致

公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,比上年增0萬元,主要原因是:與上年安排保持一致

第四部分  名詞解釋

一、收入科目

各部門結(jié)合實(shí)際進(jìn)行解釋。

(一)財(cái)政撥款:指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

(二)教育收費(fèi)資金收入:反映實(shí)行專項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi),高校委托培養(yǎng)費(fèi),函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)取得的收入。

(三)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

(四)事業(yè)單位經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

(五)附屬單位上繳收入:反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。

(六)上級(jí)補(bǔ)助收入:反映事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

(七)其他收入:指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項(xiàng)收入。

(八)使用非財(cái)政撥款結(jié)余:填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計(jì)財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)2021年收支差額的數(shù)額。

(九)上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:填列2023年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù),包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

(一)一般公共服務(wù)支出:反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。

(二)社會(huì)保障和就業(yè)支出:……

對(duì)部門預(yù)算中涉及的支出功能分類科目(明細(xì)到項(xiàng)級(jí)),結(jié)合部門實(shí)際,參照《2023年政府收支分類科目》的規(guī)范說明進(jìn)行解釋。

三、相關(guān)專業(yè)名詞

   (一)機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi):指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費(fèi)),按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi) 用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

長勝鎮(zhèn)2023年部門預(yù)算公開表

寧都縣長勝鎮(zhèn)人民政府項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表

寧都縣長勝鎮(zhèn)人民政府部門整體績效表

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