附件2
寧都縣竹笮鄉(xiāng)人民政府部門2023年部門預(yù)算公開
目 錄
第一部分 部門概況
一、主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
第二部分 2023年部門預(yù)算表
一、《收支預(yù)算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財(cái)政撥款收支總表》
五、《一般公共預(yù)算支出表》
六、《一般公共預(yù)算基本支出表》
七、《財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》
八、《政府性基金預(yù)算支出表》
九、《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表》
十、《項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表》
十一、《部門整體績(jī)效表》
第三部分 2023年部門預(yù)算情況說(shuō)明
一、2023年部門預(yù)算收支情況說(shuō)明
二、2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一、主要職責(zé)
根據(jù)縣委、縣政府的有關(guān)文件規(guī)定,落實(shí)國(guó)家政策,嚴(yán)格依法行政,發(fā)揮經(jīng)濟(jì)管理職能,加強(qiáng)政策引導(dǎo),制定發(fā)展規(guī)劃,服務(wù)市場(chǎng)主體和營(yíng)造發(fā)展環(huán)境,搞好市場(chǎng)監(jiān)管,大力促進(jìn)社會(huì)事業(yè)發(fā)展,發(fā)展鄉(xiāng)村經(jīng)濟(jì)、文化和社會(huì)事業(yè),提供公共服務(wù),維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定,構(gòu)建社會(huì)主義和諧社會(huì)。二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
2023年寧都縣竹笮鄉(xiāng)人民政府部門內(nèi)設(shè)處室5個(gè),分別為:黨政辦公室、黨建辦公室、財(cái)政經(jīng)濟(jì)與鄉(xiāng)村振興辦公室、社會(huì)事務(wù)辦公室、園區(qū)服務(wù)辦公室。編制人數(shù)小計(jì)62人,其中:行政編制人數(shù)28人,參照公務(wù)員法管理的事業(yè)編制人數(shù)0人,事業(yè)編制人數(shù)34人。實(shí)有人數(shù)62人,其中:在職人數(shù)小計(jì)62人,行政在職人數(shù)28人,參照公務(wù)員法管理的事業(yè)部門在職人數(shù)0人,事業(yè)部門在職人數(shù)34人。離休人數(shù)小計(jì)0人,退休人數(shù)小計(jì)26人。
第二部分 2023年部門預(yù)算表
(詳見附表)
第三部分 2023年部門預(yù)算情況說(shuō)明
一、2023年部門預(yù)算收支情況說(shuō)明
(一)收入預(yù)算情況
2023年寧都縣竹笮鄉(xiāng)人民政府部門收入預(yù)算總額為8908.26萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加7533.23萬(wàn)元,主要原因?yàn)?/font>其他收入資金增加。其中:財(cái)政撥款收入1708.26萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加333.23萬(wàn)元;教育收費(fèi)資金收入0萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加0萬(wàn)元;事業(yè)收入0萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加0萬(wàn)元;事業(yè)部門經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加0萬(wàn)元;其他收入7200萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加7200萬(wàn)元;國(guó)庫(kù)集中支付網(wǎng)上結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加0萬(wàn)元。
(二)支出預(yù)算情況
2023年寧都縣竹笮鄉(xiāng)人民政府部門支出預(yù)算總額為8908.26萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加7533.23萬(wàn)元,主要原因?yàn)?/font>其他一般公共服務(wù)支出增加。
按支出項(xiàng)目類別劃分:基本支出8908.26萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加7533.23萬(wàn)元,其中:工資福利支出930.11萬(wàn)元、商品和服務(wù)支出161.52萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助30.8萬(wàn)元、資本性支出585.83萬(wàn)元;項(xiàng)目支出7200萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加7200萬(wàn)元,其中:商品和服務(wù)支出7200萬(wàn)元、資本性支出0萬(wàn)元。
按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分:工資福利支出930.11萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加206.86萬(wàn)元;商品和服務(wù)支出161.52萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少12.95萬(wàn)元;對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助30.8萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加9.74萬(wàn)元;資本性支出585.83萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加129.54萬(wàn)元。
(三)財(cái)政撥款支出情況
2023年寧都縣竹笮鄉(xiāng)人民政府部門財(cái)政撥款支出預(yù)算總額為1708.26萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加333.23萬(wàn)元,主要原因?yàn)?/font>征地拆遷、招商引資工作增加等。
按支出功能科目劃分:一般公共服務(wù)支出1708.26萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加333.23萬(wàn)元;教育支出0萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加0萬(wàn)元。
按支出項(xiàng)目類別劃分:基本支出1708.26萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加333.23萬(wàn)元,其中:工資福利支出930.11萬(wàn)元、商品和服務(wù)支出161.52萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助30.8萬(wàn)元、資本性支出585.83萬(wàn)元,其中:商品和服務(wù)支出161.52萬(wàn)元,資本性支出585.83萬(wàn)元。
(四)政府性基金情況
本部門沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
(五)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)情況
本部門沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。
(六)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說(shuō)明
2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算171.52萬(wàn)元,比2022年預(yù)算減少2.91萬(wàn)元,下降1.6%,主要原因?yàn)椋喝藛T退休導(dǎo)致減少。
按照財(cái)政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑,機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)指各部門的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
(七)政府采購(gòu)情況
2023年本部門政府采購(gòu)總額0萬(wàn)元,其中:貨物預(yù)算0萬(wàn)元, 工程預(yù)算0萬(wàn)元, 服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。
(八)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2022年12月31日, 本部門共有車輛3輛,其中:一般公務(wù)用車實(shí)有數(shù)2輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車實(shí)有數(shù)1輛。
2023年部門預(yù)算安排購(gòu)置車輛0輛,安排購(gòu)置部門價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備0。
(九)預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明
2023年寧都縣竹笮鄉(xiāng)人民政府部門對(duì)項(xiàng)目支出全面實(shí)施績(jī)效目標(biāo)管理。根據(jù)以前年度績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果,優(yōu)化2023年預(yù)算安排鄉(xiāng)村振興項(xiàng)目,并進(jìn)一步改進(jìn)管理、完善政策。
2023年寧都縣竹笮鄉(xiāng)人民政府預(yù)算安排項(xiàng)目10個(gè),項(xiàng)目預(yù)算金額合計(jì)1500萬(wàn)元。本部門所有項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表詳見第二部分附表。
(十)重點(diǎn)項(xiàng)目:項(xiàng)目情況說(shuō)明
⑴項(xiàng)目概述:2023年鄉(xiāng)村振興財(cái)政補(bǔ)助項(xiàng)目建設(shè)資金。
⑵立項(xiàng)依據(jù):寧振辦字[2022]23號(hào)文件
⑶實(shí)施主體:寧都縣竹笮鄉(xiāng)人民政府
⑷實(shí)施方案:主要包括產(chǎn)業(yè)獎(jiǎng)補(bǔ)發(fā)放,交通基礎(chǔ)設(shè)施、農(nóng)田水利基礎(chǔ)設(shè)施、人居環(huán)境整治等項(xiàng)目建設(shè)
⑸實(shí)施周期:一年
⑹本年度預(yù)算安排:1500萬(wàn)元。
⑺績(jī)效目標(biāo):2023年年底完工驗(yàn)收所有項(xiàng)目。
二、2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
2023年寧都縣竹笮鄉(xiāng)人民政府部門"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款安排25萬(wàn)元,其中:
因公出國(guó)費(fèi)0萬(wàn)元,比上年增0萬(wàn)元,主要原因是:與上年安排保持一致。
公務(wù)接待費(fèi)15萬(wàn)元,比上年增0萬(wàn)元,主要原因是:與上年安排保持一致。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10萬(wàn)元,比上年增0萬(wàn)元,主要原因是:與上年安排保持一致。
公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,比上年增0萬(wàn)元,主要原因是:與上年安排保持一致。
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
各部門結(jié)合實(shí)際進(jìn)行解釋。
(一)財(cái)政撥款:指縣財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
(二)教育收費(fèi)資金收入:反映實(shí)行專項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi),高校委托培養(yǎng)費(fèi),函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)取得的收入。
(三)事業(yè)收入:指事業(yè)部門開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。
(四)事業(yè)部門經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)部門在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
(五)附屬部門上繳收入:反映事業(yè)部門附屬的獨(dú)立核算部門按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)部門上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤(rùn)等。
(六)上級(jí)補(bǔ)助收入:反映事業(yè)部門從主管部門和上級(jí)部門取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
(七)其他收入:指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)部門經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入。
(八)使用非財(cái)政撥款結(jié)余:填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計(jì)財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)2021年收支差額的數(shù)額。
(九)上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:填列2023年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù),包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
二、支出科目
(一)一般公共服務(wù)支出:反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。
(二)社會(huì)保障和就業(yè)支出:……
對(duì)部門預(yù)算中涉及的支出功能分類科目(明細(xì)到項(xiàng)級(jí)),結(jié)合部門實(shí)際,參照《2023年政府收支分類科目》的規(guī)范說(shuō)明進(jìn)行解釋。
三、相關(guān)專業(yè)名詞
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi):指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的為保障行政部門(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)部門)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映部門公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映部門公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)),按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi) 用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映部門按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。竹笮鄉(xiāng)2023年部門預(yù)算公開表