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2019預(yù)算

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寧都縣竹笮鄉(xiāng)人民政府2019年部門預(yù)算

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· 信息時間:2019年3月27

· 所屬欄目:2019年部門預(yù)算公開

 

                                                                            寧都縣竹笮鄉(xiāng)人民政府2019年部門預(yù)算

 

    

 

第一部分  寧都縣竹笮鄉(xiāng)人民政府概況

    一、部門主要職責(zé)

    二、部門工作任務(wù)

三、部門基本情況

第二部分  寧都縣竹笮鄉(xiāng)人民政府2019年部門預(yù)算情況說明

一、2019年部門預(yù)算收支情況說明

    二、2019“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

 

第三部分  寧都縣竹笮鄉(xiāng)人民政府2019年部門預(yù)算表

一、《收支預(yù)算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財政撥款收支總表》

五、《一般公共預(yù)算支出表》

六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表》

八、《政府性基金預(yù)算支出表》

 

第一部分  寧都縣竹笮鄉(xiāng)人民政府概況

 

一、部門主要職責(zé)

根據(jù)市委、市政府的有關(guān)文件規(guī)定,落實國家政策,嚴格依法行政,發(fā)揮經(jīng)濟管理職能,加強政策引導(dǎo),制定發(fā)展規(guī)劃,服務(wù)市場主體和營造發(fā)展環(huán)境,搞好市場監(jiān)管,大力促進社會事業(yè)發(fā)展,發(fā)展鎮(zhèn)村經(jīng)濟、文化和社會事業(yè),提供公共服務(wù),維護社會穩(wěn)定,構(gòu)建社會主義和諧社會。

二、工作任務(wù)

(一)以更大的力度、更實的舉措鞏固脫貧攻堅成果。

(二)以更大的力度、更實的舉措建設(shè)美麗鄉(xiāng)村。

(三)以更大的力度、更實的舉措推進城鄉(xiāng)環(huán)境整治。

(四)以更大的力度、更實的舉措增進民生福祉。

(五)以更大的力度、更實的舉措加強自身建設(shè)。

三、部門基本情況

竹笮鄉(xiāng)人民政府共有預(yù)算單位1個,下轄1個居委會,11個自然村。

編制人數(shù)68人,其中:行政編制27人、全額補助事業(yè)編制41人。在職人數(shù)60人,臨時聘用人員9人;退休人員13人;遺屬補助9人;村社區(qū)干部98人,

第二部分  寧都縣竹笮鄉(xiāng)人民政府2019年部門預(yù)算

                        情況說明

 

一、2019年部門預(yù)算收支情況說明

(一)收入預(yù)算情況

2019年寧都縣竹笮鄉(xiāng)人民政府收入預(yù)算總額為1024.63萬元,其中:財政撥款收入1024.63萬元。

(二)支出預(yù)算情況

 2019年寧都縣竹笮鄉(xiāng)人民政府支出預(yù)算總額為1024.63萬元。其中:

按支出項目類別劃分:基本支出1024.63萬元,包括:工資福利支出831.67萬元、商品和服務(wù)支出182.95萬元、對個人和家庭的補助10.01萬元。

按支出功能科目劃分:一般公共服務(wù)支出443.71萬元,社會保障和就業(yè)支出0.41萬元,衛(wèi)生健康支出91.26萬元,農(nóng)林水支出489.25萬元。

 按支出經(jīng)濟分類劃分:工資福利支出831.67萬元、商品和服務(wù)支出182.95萬元、對個人和家庭的補助10.01萬元。

(三)財政撥款支出情況

2019年寧都縣竹笮鄉(xiāng)人民政府財政撥款支出預(yù)算1024.63萬元,具體支出情況是:一般公共服務(wù)支出443.71萬元,社會保障和就業(yè)支出0.41萬元,衛(wèi)生健康支出91.26萬元,農(nóng)林水支出489.25萬元。

(四)政府性基金情況

本單位未安排政府性基金。

(五)機關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明

2019年部門機關(guān)運行費預(yù)算182.95萬元。

其中,辦公費30萬元,印刷費7萬元,咨詢費5萬元,水費4.1萬元,電費8.2萬元,郵電費3萬元,差旅費11萬元,維修(護)費7萬元,會議費5萬元,培訓(xùn)費6萬元,公務(wù)接待費30萬元,公務(wù)用車維護費16萬元,其他交通費用8萬元,工會經(jīng)費15萬元,其它商品和服務(wù)支出27.65萬元。

(六)政府采購情況

2019年寧都縣竹笮鄉(xiāng)人民政府所屬各單位政府采購預(yù)算總額0萬元,其中:政府采購貨物預(yù)算0萬元。

(七)國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2018年12月31日,部門共有車輛3 輛,其中,一般公務(wù)用車 2 輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車 1 輛。

二、2019年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

本部門2019年度“三公”經(jīng)費支出預(yù)算數(shù)為46萬元,比上年預(yù)算數(shù)46萬元持平,其中:

(一)公務(wù)接待費支出預(yù)算數(shù)為22萬元,比上年預(yù)算數(shù)22萬元持平。

(二)公務(wù)用車運行維護費支出預(yù)算數(shù)為24萬元,比上年預(yù)算數(shù)24萬元持平。

(三)因公出國(境)費支出預(yù)算數(shù)為0萬元。

第三部分  寧都縣竹笮鄉(xiāng)人民政府2019年部門預(yù)算公開表

一、《收支預(yù)算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財政撥款收支總表》

五、《一般公共預(yù)算支出表》

六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表》

八、《政府性基金預(yù)算支出表》

 

寧都縣竹笮鄉(xiāng)人民政府2019年部門預(yù)算公開表(詳見附表)

 

名詞解釋

一、財政撥款收入:指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

二、上級補助收入:指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。 

三、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入;事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。 

四、經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

五、附屬單位繳款:指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。 

六、其他收入:指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位繳款”等以外的各項收入。

七、用事業(yè)基金彌補收支差額:指事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補當年收支差額的數(shù)額。 

八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。 

九、結(jié)余分配:指事業(yè)單位按規(guī)定對非財政補助結(jié)余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅,以及減少單位按規(guī)定應(yīng)繳回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。 

十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。

十一、基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。 

十二、項目支出:指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。 

十三、上繳上級支出:指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。

十四、經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十五、對附屬單位補助支出:指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。

十六、“三公”經(jīng)費:指各部門因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費指單位公務(wù)出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出;公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。 

十七、機關(guān)運行經(jīng)費:指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公費、印刷費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料及辦公用房水電費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費等。在財政部有明確規(guī)定前,“機關(guān)運行經(jīng)費”暫指一般公共預(yù)算安排的基本支出中的“商品和服務(wù)支出”經(jīng)費。 

一、 收入科目

(一)財政撥款:指財政當年撥付的資金。

(二)上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:填列全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù),包括當年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

(一)一般公共服務(wù)支出:反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。

(二)社會保障和就業(yè)支出;反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。

(三)衛(wèi)生健康支出:反映政府衛(wèi)生健康方面的支出。

(四)住房保障支出:反映政府用于住房方面的支出。

(五)農(nóng)林水支出:反映農(nóng)林水事務(wù)支出。

 

竹笮鄉(xiāng)2019年公開預(yù)算表

 

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