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寧都縣梅江鎮(zhèn)部門2023年部門預(yù)算公開

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附件1

寧都縣梅江鎮(zhèn)部門2023部門預(yù)算公開

第一部分  部門概況

一、部門主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

第二部分  2023年部門預(yù)算表

一、《收支預(yù)算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財(cái)政撥款收支總表》

五、《一般公共預(yù)算支出表》

六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七、《財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出表》

八、《政府性基金預(yù)算支出表》

九、《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表》

十、《部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表》

、《重點(diǎn)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表》

第三部  2023年部門預(yù)算情況說(shuō)明

一、2023年部門預(yù)算收支情況說(shuō)明

二、2023三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

第四部分名詞解釋


第一部分部門概況

一、部門主要職責(zé)

要求:根據(jù)委、政府的有關(guān)文件規(guī)定,詳細(xì)說(shuō)明本部門/單位的主要職責(zé)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

寧都縣梅江鎮(zhèn)人民政府共有預(yù)算單位1個(gè),下轄25個(gè)自然村。

編制人數(shù)94人,其中:行政編制34人、全額補(bǔ)助事業(yè)編制60人。在職人數(shù)94人,臨時(shí)聘用人員12人;退休人員103人;遺屬補(bǔ)助24人;村社區(qū)干部128人,

第二部分  2023年部門預(yù)算表

(詳見附表)

第三部分 2023年部門預(yù)算情況說(shuō)明

一、2023年部門預(yù)算收支情況說(shuō)明

(一)收入預(yù)算情況

2023寧都縣梅江鎮(zhèn)人民政府收入預(yù)算總額為26598.02萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加7184.26萬(wàn)元,主要原因?yàn)?/font>其他收入資金增加。其中:財(cái)政撥款收入2848.02萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加731.37萬(wàn)元教育收費(fèi)資金收入0萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加0萬(wàn)元事業(yè)收入0萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加0萬(wàn)元事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加0萬(wàn)元其他收入23750萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加6482.89萬(wàn)元國(guó)庫(kù)集中支付網(wǎng)上結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加0萬(wàn)元。

(二)支出預(yù)算情況

2023寧都縣梅江鎮(zhèn)人民政府支出預(yù)算總額為26598.02萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加7184.26萬(wàn)元,主要原因?yàn)?/font>其他一般公共服務(wù)支出增加。

按支出項(xiàng)目類別劃分:基本支出26598.02萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加7184.26萬(wàn)元,其中:工資福利支出1521.55萬(wàn)元、商品和服務(wù)支出188.83萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助28.24萬(wàn)元、資本性支出1109.40萬(wàn)元項(xiàng)目支出23750萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加6482.89萬(wàn)元,其中:商品和服務(wù)支出23750萬(wàn)元、資本性支出1109.40萬(wàn)元。

按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分:工資福利支出1521.55萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加518.94萬(wàn)元;商品和服務(wù)支出188.83萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加8.29萬(wàn)元;對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助28.24萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少14.15萬(wàn)元;資本性支出1109.40萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加228.29萬(wàn)元

(三)財(cái)政撥款支出情況

2023寧都縣梅江鎮(zhèn)人民政府財(cái)政撥款支出預(yù)算總額為2848.02萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加701.37萬(wàn)元,主要原因?yàn)?/font>征地拆遷、招商引資工作增加等。

按支出功能科目劃分:一般公共服務(wù)支出2848.02萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加701.37萬(wàn)元教育支出0萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加0萬(wàn)元

按支出項(xiàng)目類別劃分:基本支出2848.02萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加701.37萬(wàn)元,其中:工資福利支出1521.55萬(wàn)元,商品和服務(wù)支出188.83萬(wàn)元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助28.24萬(wàn)元項(xiàng)目支出23750萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加6482.89萬(wàn)元,其中:商品和服務(wù)支出188.83萬(wàn)元,資本性支出1109.40萬(wàn)元。

(四)政府性基金情況

本部門沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出

(五)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)情況

本部門沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出

(六)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說(shuō)明

2023年部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算169萬(wàn)元,比2022年預(yù)算增加0萬(wàn)元,增長(zhǎng)0%,主要原因?yàn)椋号c上年度保持一致

按照財(cái)政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑,機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)指各部門的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

(七)政府采購(gòu)情況

2023年部門所屬各單位政府采購(gòu)總額0萬(wàn)元,其中:貨物預(yù)算0萬(wàn)元, 工程預(yù)算0萬(wàn)元, 服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。

(八)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至20221231, 部門共有車輛2,其中:一般公務(wù)用車實(shí)有數(shù)2,執(zhí)法執(zhí)勤用車實(shí)有數(shù)0輛。

2023年部門預(yù)算安排購(gòu)置車輛0輛,安排購(gòu)置單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備0

預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明

2023年寧都縣梅江鎮(zhèn)人民政府部門整體支出和項(xiàng)目支出全面實(shí)施績(jī)效目標(biāo)管理。根據(jù)以前年度績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果,優(yōu)化2023年預(yù)算安排鄉(xiāng)村振興項(xiàng)目,并進(jìn)一步改進(jìn)管理、完善政策。

2023年本單位無(wú)項(xiàng)目支出

部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表
( 2023 年度)
部門名稱 寧都縣梅江鎮(zhèn)人民政府
當(dāng)年預(yù)算情況(萬(wàn)元)
收入預(yù)算合計(jì) 26598.02
其中:財(cái)政撥款 2848.02 其他經(jīng)費(fèi) 23750
支出預(yù)算合計(jì) 26598.02
其中:基本支出 2848.02 項(xiàng)目支出 23750
年度總體目標(biāo) 維持鄉(xiāng)鎮(zhèn)基本日常運(yùn)行正常。
年度績(jī)效指標(biāo)
一級(jí)指標(biāo) 二級(jí)指標(biāo) 三級(jí)指標(biāo) 目標(biāo)值
產(chǎn)出指標(biāo) 數(shù)量指標(biāo) 鄉(xiāng)村振興項(xiàng)目落地?cái)?shù) ≥15個(gè)
質(zhì)量指標(biāo) 項(xiàng)目驗(yàn)收合格率 ≥100%
時(shí)效指標(biāo) 項(xiàng)目完成及時(shí)率 ≥100%
成本指標(biāo) 項(xiàng)目建設(shè)總成本 ≥200萬(wàn)元
效益指標(biāo) 經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) 確保涉及農(nóng)戶收入增加 有所提高
社會(huì)效益指標(biāo) 確保鄉(xiāng)村人均生活水平上升 ≥95%
滿意度指標(biāo) 服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo) 群眾滿意度 ≥95%



(十)重點(diǎn)項(xiàng)目:本部門本年度未安排項(xiàng)目

二、2023三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

2023寧都縣梅江鎮(zhèn)人民政府"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款安排19.59萬(wàn)元,其中:

因公出國(guó)費(fèi)0萬(wàn)元,比上年增0萬(wàn)元,主要原因是:與上年保持一致

公務(wù)接待費(fèi)10.2萬(wàn)元,比上年增0萬(wàn)元,主要原因是:與上年保持一致

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)9.39萬(wàn)元,比上年增0萬(wàn)元,主要原因是:與上年保持一致

公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,比上年增0萬(wàn)元,主要原因是:與上年保持一致

第四部分  名詞解釋

一、收入科目

各部門結(jié)合實(shí)際進(jìn)行解釋。

(一)財(cái)政撥款:指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

(二)教育收費(fèi)資金收入:反映實(shí)行專項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi),高校委托培養(yǎng)費(fèi),函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)取得的收入。

(三)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

(四)事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

(五)附屬單位上繳收入:反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤(rùn)等。

(六)上級(jí)補(bǔ)助收入:反映事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

(七)其他收入:指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入。

(八)使用非財(cái)政撥款結(jié)余:填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計(jì)財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)2021年收支差額的數(shù)額。

(九)上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:填列2023年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù),包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

(一)一般公共服務(wù)支出:反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。

(二)社會(huì)保障和就業(yè)支出:……

對(duì)部門預(yù)算中涉及的支出功能分類科目(明細(xì)到項(xiàng)級(jí)),結(jié)合部門實(shí)際,參照《2023年政府收支分類科目》的規(guī)范說(shuō)明進(jìn)行解釋。

三、相關(guān)專業(yè)名詞

   (一)機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi):指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)),按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi) 用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

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