寧都縣行政審批局部門2023年部門預(yù)算公開
目 錄
第一部分 部門概況
一、部門主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
第二部分 2023年部門預(yù)算表
一、《收支預(yù)算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財政撥款收支總表》
五、《一般公共預(yù)算支出表》
六、《一般公共預(yù)算基本支出表》
七、《財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》
八、《政府性基金預(yù)算支出表》
九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表》
十、《部門整體支出績效目標(biāo)表》
十一、《重點(diǎn)項目支出績效目標(biāo)表》
第三部分 2023年部門預(yù)算情況說明
一、2023年部門預(yù)算收支情況說明
二、2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一、部門主要職責(zé)
1.貫徹黨中央、國務(wù)院,省委、省政府,市委、市政府關(guān)于轉(zhuǎn)變政府職能、深化“放管服”改革、加強(qiáng)政務(wù)服務(wù)和行政審批制度改革工作的方針、政策、法律、法規(guī)以及縣委、縣政府的決策部署。
2.負(fù)責(zé)牽頭擬訂全縣轉(zhuǎn)變政府職能、深化“放管服”改革、加強(qiáng)政務(wù)服務(wù)和行政審批制度改革的政策、制度、辦法、 標(biāo)準(zhǔn),并組織實(shí)施。
3.承擔(dān)縣行政審批制度改革工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室、縣 推進(jìn)政府職能轉(zhuǎn)變和“放管服”改革協(xié)調(diào)小組辦公室的日常工作。
4.負(fù)責(zé)組織、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、督促、推進(jìn)全縣政務(wù)服務(wù)體系建設(shè)。
5.負(fù)責(zé)牽頭落實(shí)上級下放、精簡、調(diào)整的行政權(quán)力事項的銜接工作。
6.負(fù)責(zé)承擔(dān)劃轉(zhuǎn)行政權(quán)力事項的辦理;負(fù)責(zé)承擔(dān)相關(guān) 部門(單位)委托公共服務(wù)事項的辦理。
7.負(fù)責(zé)監(jiān)督和指導(dǎo)其它縣直部門(單位)保留的行政審批事項及垂直管理部門(單位)行政審批事項的辦理。
8.負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)、培訓(xùn)、監(jiān)督、管理行政審批局及進(jìn)駐縣政務(wù)大廳部門(單位)的窗口依法、高效辦理行政審批、公共服務(wù)事項。
9.負(fù)責(zé)指導(dǎo)專業(yè)辦事大廳的工作。
10.負(fù)責(zé)指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合便民服務(wù)中心、縣城市社區(qū)黨群服務(wù)中心工作。負(fù)責(zé)指導(dǎo)村(居、社區(qū))便民服務(wù)工作。
11.負(fù)責(zé)政務(wù)服務(wù)信息平臺規(guī)劃建設(shè)運(yùn)行工作,以“互 聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)”為核心打造“贛服通”寧都分廳。
12.負(fù)責(zé)指導(dǎo)縣政務(wù)服務(wù)中心做好縣政務(wù)服務(wù)大廳日常管理工作、12345 政府服務(wù)熱線日常管理工作、政府集中采購日常工作、公共資源交易日常工作、中介服務(wù)超市建設(shè)運(yùn)行管理工作。
13.完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
2023年寧都行政審批局共有預(yù)算單位 1個。
編制人數(shù)小計67人,其中:行政編制人數(shù)15人,事業(yè)編制人數(shù)52人,實(shí)有人數(shù)小計57人,其中:在職人數(shù)小計57人,行政在職人數(shù)15人,事業(yè)在職人數(shù)42人,退休人數(shù)小計0人。
第二部分 2023年部門預(yù)算表
(詳見附表)
第三部分 2023年部門預(yù)算情況說明
一、2023年部門預(yù)算收支情況說明
(一)收入預(yù)算情況
2023年寧都縣行政審批局收入預(yù)算總額為1292.04萬元,較上年預(yù)算安排增加443.05萬元,主要原因?yàn)?/font>第二次行政審批事項劃轉(zhuǎn)人員增加,項目經(jīng)費(fèi)增加。其中:財政撥款收入959.92萬元,較上年預(yù)算安排增加285.93萬元;國庫集中支付網(wǎng)上結(jié)轉(zhuǎn)232.12萬元,較上年預(yù)算安排增加223.12萬元。
(二)支出預(yù)算情況
2023年寧都縣行政審批局支出預(yù)算總額為1292.04萬元,較上年預(yù)算安排增加443.05萬元,主要原因?yàn)?/font>機(jī)構(gòu)改革公共資源交易中心財務(wù)合并,行政審批事項劃轉(zhuǎn)人員增加,政務(wù)服務(wù)大樓升級改造項目經(jīng)費(fèi)增加。
按支出項目類別劃分:基本支出748.08萬元,較上年預(yù)算安排增加497.39萬元,其中:工資福利支出701.34萬元、商品和服務(wù)支出46.74萬元、對個人和家庭的補(bǔ)助0萬元;項目支出543.96萬元,較上年預(yù)算安排增加120.66萬元,其中:商品和服務(wù)支出543.96萬元、資本性支出0萬元。
按支出功能科目劃分:一般公共服務(wù)支出1088.34萬元,較上年預(yù)算安排增加282.97萬元;社會保障和就業(yè)支出79.56萬元,較上年預(yù)算安排增加49.83萬元;衛(wèi)生健康支出55.7萬元,較上年預(yù)算安排增加41.81萬元:住房保障支出68.44萬元。
按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分:工資福利支出701.34萬元,較上年預(yù)算安排增加468.91萬元;商品和服務(wù)支出46.74萬元,較上年預(yù)算安排增加28.48萬元;對個人和家庭的補(bǔ)助0萬元,資本性支出0萬元。
(三)財政撥款支出情況
2023年寧都縣行政審批局財政撥款支出預(yù)算總額為959.92萬元,較上年預(yù)算安排增加285.93萬元,主要原因?yàn)?/font>機(jī)構(gòu)改革公共資源交易中心財務(wù)合并,行政審批事項劃轉(zhuǎn)人員增加,政務(wù)服務(wù)大樓升級改造項目經(jīng)費(fèi)增加。
按支出功能科目劃分:一般公共服務(wù)支出756.22萬元,較上年預(yù)算安排增加125.85萬元;社會保障和就業(yè)支出79.56萬元,較上年預(yù)算安排增加49.83萬元;衛(wèi)生健康支出55.7萬元,較上年預(yù)算安排增加41.81萬元:住房保障支出68.44萬元。
按支出項目類別劃分:基本支出748.08萬元,較上年預(yù)算安排增加497.39萬元,其中:工資福利支出701.34萬元,商品和服務(wù)支出46.74萬元,對個人和家庭的補(bǔ)助0萬元;項目支出543.96萬元,較上年預(yù)算安排減少211.46萬元,其中:商品和服務(wù)支出543.96萬元,資本性支出0萬元。
(四)政府性基金情況
2023年本部門沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
(五)國有資本經(jīng)營情況
2023年本部門沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。
(六)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項的說明
2023年部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算46.74萬元,比2022年預(yù)算增加28.48萬元,增長155.97%,主要原因?yàn)椋?/font>機(jī)構(gòu)改革公共資源交易中心和行政審批局財務(wù)合并,人員增加、審批事項增加,政務(wù)服務(wù)大樓升級改造。
按照財政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑,機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)指各部門的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
(七)政府采購情況
2023年部門所屬各單位政府采購總額0萬元,其中:貨物預(yù)算0萬元, 工程預(yù)算0萬元, 服務(wù)預(yù)算0萬元。
(八)國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2022年12月31日, 部門共有車輛0輛,其中:一般公務(wù)用車實(shí)有數(shù)0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車實(shí)有數(shù)0輛。
2023年部門預(yù)算安排購置車輛0輛,安排購置單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺。
(九)預(yù)算績效管理情況說明
2023年寧都縣行政審批局對部門整體支出和項目支出全面實(shí)施績效目標(biāo)管理,2023年部門整體支出預(yù)算金額1292.04萬元。根據(jù)以前年度績效評價結(jié)果,優(yōu)化2023年預(yù)算安排、優(yōu)化贛服通5.0項目支出2023年預(yù)算安排并進(jìn)一步改進(jìn)管理、完善政策。
2023年寧都縣行政審批局部門預(yù)算安排項目1個,項目預(yù)算金額合計211.84萬元,本部門所有項目支出績效目標(biāo)表,均由部門所屬單位在各自單位預(yù)算中分別公開,本內(nèi)容公開部門重點(diǎn)項目支出績效目標(biāo)表。
(十)重點(diǎn)項目:本部門本年度未安排項目
二、2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
2023年寧都縣行政審批局"三公"經(jīng)費(fèi)財政撥款安排14.4萬元,其中:
因公出國費(fèi)0萬元,比上年增/減0萬元,主要原因是:與上年安排保持一致。
公務(wù)接待費(fèi)14.2萬元,比上年增/減0.2萬元,主要原因是:貫徹落實(shí)中央八項規(guī)定精神,厲行節(jié)約,嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)支出。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元,比上年增/減0萬元,主要原因是:與上年安排保持一致。
公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,比上年增/減0萬元,主要原因是:與上年安排保持一致。
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
(一)財政撥款:指縣財政當(dāng)年撥付的資金。
(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。
(三)上級補(bǔ)助收入:反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補(bǔ)助收入。
(四)其他收入:指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。
(五)使用非財政撥款結(jié)余:填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計財政撥款結(jié)余彌補(bǔ)2022年收支差額的數(shù)額。
(六)上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:填列2023年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù),包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
二、支出科目
(一)一般公共服務(wù)支出:反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。
(二)行政運(yùn)行:反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。
(三)政務(wù)公開審批:反映各級政府政務(wù)公開審批方面的支出。
(四)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出:反映用于行政事業(yè)單位養(yǎng)老方面的支出。
(五)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出:反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費(fèi)的支出。
(六)其他社會保障和就業(yè)支出:反映除上述項目以外其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出
(七)行政單位醫(yī)療:反映財政部門安排的行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)基本醫(yī)療保險繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。
(八)事業(yè)單位醫(yī)療:反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。
(九)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助:反映財政部門安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。
(十)住房公積金:反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
三、相關(guān)專業(yè)名詞
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi):指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi):指用財政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費(fèi)),按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi) 用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
附件1:2023年寧都縣行政審批局部門預(yù)算公開表