寧都人民政府行政服務(wù)中心管理委員會2020年部門預(yù)算公開目錄
第一部分 寧都縣人民政府行政服務(wù)中心管理委員會概況
一、部門主要職責(zé)
二、部門主要任務(wù)
三、部門基本情況
第二部分 寧都縣人民政府行政服務(wù)中心管理委員會2020年部門預(yù)算情況說明
一、2020年部門預(yù)算收支情況說明
二、2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
第三部分 寧都縣人民政府行政服務(wù)中心管理委員會2020年部門預(yù)算表
一、《收支預(yù)算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財政撥款收支總表》
五、《一般公共預(yù)算支出表》
六、《一般公共預(yù)算基本支出表》
七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》
八、《政府性基金預(yù)算支出表》
九、《一級項目績效目標(biāo)表》
第四部分 名詞解釋
第一部分 寧都縣人民政府行政服務(wù)中心管理委員會概況
一、部門主要職責(zé)
寧都縣人民政府行政服務(wù)中心管理委員會是縣政府派出機(jī)構(gòu),主要職責(zé)是:
(一)對部門單位進(jìn)入行政服務(wù)中心統(tǒng)一辦理、聯(lián)合辦理、集中辦理行政服務(wù)事項進(jìn)行管理和協(xié)調(diào)。
(二)制定行政服務(wù)中心的管理制度并監(jiān)督檢查。
(三)為進(jìn)駐各工作窗口辦理行政服務(wù)事項提供服務(wù)。
(四)對辦理行政服務(wù)事項的質(zhì)量、效率及涉及的收費(fèi)進(jìn)行監(jiān)督;受理與此相關(guān)的各種投訴和舉報,協(xié)調(diào)處理由此產(chǎn)生的爭議和糾紛。
(五)對窗口工作人員進(jìn)行管理、培訓(xùn)和考核。
(六)對鄉(xiāng)鎮(zhèn)、縣直、駐縣部門(單位)設(shè)立的專業(yè)辦事大廳及便民服務(wù)中心進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)、工作協(xié)調(diào)、監(jiān)督檢查和統(tǒng)一考核。
(七)負(fù)責(zé)縣本級行政審批和公共資源交易的信息化(網(wǎng)絡(luò)、網(wǎng)站)建設(shè)工作;負(fù)責(zé)統(tǒng)計、匯總、上報全縣行政審批和公共資源交易工作的有關(guān)數(shù)據(jù)和信息。
(八)承辦縣政府交辦的其它事項。
二、部門2020年主要工作任務(wù)
寧都縣人民政府行政服務(wù)中心管理委員會2020年主要工作任務(wù)是:進(jìn)一步加強(qiáng)對進(jìn)駐窗口的管理和日常考核;進(jìn)一步完善鞏固“一窗式”審批服務(wù)模式改革試點(diǎn)成果;進(jìn)一步完善行政審批 “中介服務(wù)超市”各項制度,實行錯時延時服務(wù)。對中心服務(wù)大廳進(jìn)行改擴(kuò)建,提升服務(wù)環(huán)境。提高群眾辦事便捷度,積極配合縣政務(wù)服務(wù)辦完成“贛服通”寧都分廳的上線運(yùn)行工作,積極開展精準(zhǔn)扶貧工作。全面開展“網(wǎng)上審批”工作,提高網(wǎng)上審批率,努力實現(xiàn)省、市、縣三級聯(lián)網(wǎng),讓群眾辦事更方便、快捷。
三、部門基本情況
寧都縣人民政府行政服務(wù)中心管理委員會共有預(yù)算單位1個編制數(shù)5人,其中:行政編制5人;實有人數(shù)6人,其中:在職人數(shù)6人。
第二部分 寧都縣人民政府行政服務(wù)中心管理委員會2020年部門預(yù)算情況說明
一、2020年部門預(yù)算收支情況說明
(一)收入預(yù)算情況
2020年寧都縣人民政府行政服務(wù)中心管理委員會收入預(yù)算總額為82.13萬元,其中:財政撥款收入82.13萬元,占收入預(yù)算總額的100%。比上年增加31.78萬元,增加63.1%,主要原因是人員增加、工資福利的增加。
(二)支出預(yù)算情況
2020年寧都縣人民政府行政服務(wù)中心管理委員會支出預(yù)算總額為82.13萬元,比上年增加31.78萬元,增加63.1%其中:
按支出項目類別劃分:基本支出82.13萬元,占支出預(yù)算總額的100%,包括工資福利支出46.17萬元、商品和服務(wù)支出28.65萬元、對個人和家庭的補(bǔ)助支出7.31萬元;項目支出0萬元,占支出預(yù)算總額的0%,包括基本建設(shè)項目支出0萬元、行政事業(yè)性項目支出0萬元;
按支出功能科目劃分:一般公共服務(wù)支出82.13萬元,占支出預(yù)算總額的100%;(主要用于保障機(jī)構(gòu)日常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)等);項目支出0萬元。
(三)財政撥款支出情況
2020年寧都縣人民政府行政服務(wù)中心管理委員會財政補(bǔ)助支出預(yù)算82.13萬元,占支出預(yù)算總額的100%,比上年增加31.78萬元、增加63.1%。具體為:一般公共服務(wù)支出82.13萬元,占財政補(bǔ)助支出的100%;
(四)政府性基金情況
2020年寧都縣人民政府行政服務(wù)中心管理委員會無政府性基金
(五)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項的說明
2020年寧都縣人民政府行政服務(wù)中心管理委員會預(yù)算單位機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算28.65萬元,比2019年預(yù)算增加25.09萬元,增長87.6%。
按照財政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑,機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)是指各部門的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
(六)政府采購情況
2020年寧都縣人民政府行政服務(wù)中心管理委員會政府采購總額54萬元,其中:辦公設(shè)備購置54萬元
(七)國有資產(chǎn)占有使用情況
截止2019年底,我單位無公務(wù)用車。
(八)一級項目績效目標(biāo)設(shè)置情況
2020年實行績效目標(biāo)管理的一級項目0個
二、2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
2020年人民政府行政服務(wù)中心管理委員會“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排9萬元。其中:
因公出國(境)費(fèi) 無。
公務(wù)接待費(fèi)9萬元,比上年減少0.5萬元,主要原因是:保持三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算不超去年預(yù)算。
公務(wù)用車購置0萬元,比上年增(減)0萬元,主要原因是:2020年我單位暫無計劃購置公務(wù)車輛。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元,比上年增(減)0萬元,主要原因是:公車改革,我單位未保留公務(wù)車輛。
第三部分 寧都縣人民政府行政服務(wù)中心管理委員會2020年部門預(yù)算表
一《收支預(yù)算總表》
二《部門收入總表》
三《部門支出總表》
四《財政撥款收支總表》
五《一般公共預(yù)算支出表》
六《一般公共預(yù)算基本支出表》
七《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》
八《政府性基金預(yù)算支出表》
九《一級項目績效目標(biāo)表》
(詳見附件)
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
(一)財政撥款:指縣財政當(dāng)年撥付的資金。
(二)事業(yè)單位經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。
(三)上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:填列2019年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金,包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
二、支出科目
(一)行政運(yùn)行:反映行政單位(包括參公單位)的基本支出。
(二)一般行政管理事務(wù):反映行政單位(包括參公單位)未單獨(dú)設(shè)置項級科目的其他項目支出。
(三)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出:反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費(fèi)的支出。