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寧都縣城市管理局2024年部門預(yù)算公開

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寧都縣城市管理局2024部門預(yù)算公開

    

第一部分  寧都縣城市管理局部門概況

一、部門主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

第二部分 寧都縣城市管理局2024部門預(yù)算表

一、《收支預(yù)算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財政撥款收支總表》

五、《一般公共預(yù)算支出表》

六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七、《財政撥款三公”經(jīng)費(fèi)支出表》

八、《政府性基金預(yù)算支出表》

九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表》

十、《部門整體支出績效目標(biāo)表》

十一、《重點(diǎn)項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表》

第三部分 寧都縣城市管理局2024部門預(yù)算情況說明

一、2024部門預(yù)算收支情況說明

二、2024三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

第四部分名詞解釋


第一部分  寧都縣城市管理局部門概況

一、部門主要職責(zé)

寧都縣城市管理局是縣政府主管城市管理的工作部門,為正科級,根據(jù)《三定方案》(寧辦抄字[2019]70號)有關(guān)規(guī)定,主要職責(zé)是:

(一)貫徹執(zhí)行國家、省、市有關(guān)城市管理的法律、法規(guī)、規(guī)章和方針政策,擬訂城市管理規(guī)劃和研究制訂城市管理辦法,并組織實(shí)施。

(二)研究制訂城區(qū)市容市貌、環(huán)境衛(wèi)生、園林綠化、亮化工程質(zhì)量及管護(hù)標(biāo)準(zhǔn),編制城區(qū)園林綠化、路燈布局、城市亮化工程項(xiàng)目規(guī)劃,并組織實(shí)施;參與城區(qū)市容市貌、環(huán)境衛(wèi)生質(zhì)量、市政、園林綠化、亮化工程方案審查及質(zhì)量的組織驗(yàn)收工作。

主管城區(qū)城市監(jiān)察、市容環(huán)境衛(wèi)生、園林綠化、市政設(shè)施的管理,養(yǎng)護(hù);負(fù)責(zé)城區(qū)集貿(mào)市場及專業(yè)市場物業(yè)管理、維護(hù)、維修、改造和服務(wù)工作:負(fù)責(zé)城區(qū)城市管理的綜合協(xié)調(diào)和監(jiān)察檢查。

(三)負(fù)責(zé)城區(qū)創(chuàng)建衛(wèi)生縣城工作,牽頭城區(qū)環(huán)境綜合整治工作,并對有關(guān)職能部門履行職責(zé)情況進(jìn)行監(jiān)察檢查和考評。負(fù)責(zé)城市環(huán)境衛(wèi)生管理工作。負(fù)責(zé)城區(qū)道路、 廣場等公共場所清掃保潔和管理、監(jiān)察:負(fù)責(zé)城區(qū)生活垃圾等生活皮棄物的收集、清運(yùn)、無害化處理、綜合利用管理;負(fù)責(zé)生活垃圾處理費(fèi)征收工作:負(fù)責(zé)垃圾場、垃圾站、公廁、垃圾處理、果殼箱等環(huán)衛(wèi)設(shè)施的建設(shè)、管理、維護(hù)、維修;負(fù)責(zé)建筑垃圾、渣土運(yùn)輸、消納管理工作;負(fù)責(zé)監(jiān)督生活垃圾焚燒發(fā)電廠運(yùn)行管理。

(四)研究制訂城區(qū)余土調(diào)劑清運(yùn)、土方建材運(yùn)輸及流散物體、工地環(huán)境衛(wèi)生管理規(guī)定并組織實(shí)施;負(fù)責(zé)城區(qū)占道、建筑垃圾處置、渣土運(yùn)輸審批與管理;負(fù)責(zé)建筑垃圾、渣土運(yùn)輸、消納管理工作。

(五)編制城區(qū)戶外廣告設(shè)置規(guī)劃和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn),擬訂戶外廣告管理辦法;負(fù)責(zé)城區(qū)公共空間秩序管理方面的戶外廣告設(shè)置、門頭牌匾、張貼(掛)宣傳品、管(桿)線設(shè)置等審批管理工作;負(fù)責(zé)城區(qū)建筑物、構(gòu)筑物、市政公用設(shè)施、臨街景觀、公共場所等容貌門面外立面裝修、張貼(掛)宣傳品、“門前三包”的管理;監(jiān)督管理城區(qū)各類展銷、咨詢、演出等臨時占用城區(qū)公共場所活動。

(六)組織實(shí)施創(chuàng)建園林城市工作:負(fù)責(zé)城區(qū)風(fēng)景園林、城鎮(zhèn)綠化的行業(yè)管理;負(fù)責(zé)城市公共綠地的建設(shè)、管理工作;負(fù)責(zé)城區(qū)園林綠化工程的質(zhì)量監(jiān)督、業(yè)務(wù)指導(dǎo)、竣工驗(yàn)收、移交接和檔案資料的管理工作。

(七)會同有關(guān)部門對縣負(fù)責(zé)城市古樹名木、城市雕塑和風(fēng)景名勝、歷史文化古跡進(jìn)行審定報批;負(fù)責(zé)城市古樹名木遷移審查工作。

(八)負(fù)責(zé)城區(qū)道路、排水、橋涵等市政設(shè)施的維護(hù)、維修、管理工作:負(fù)責(zé)破(占)道管理和機(jī)動車、非機(jī)動車輛停(占)道管理。

(九)負(fù)責(zé)數(shù)字化城管的規(guī)劃、建設(shè),管理、運(yùn)行和指揮調(diào)度。

(十)負(fù)責(zé)城市橋梁、隧道、 排水等市政設(shè)施和園林、公園、環(huán)衛(wèi)、戶外廣告、垃圾填埋場、渣土堆場、渣土運(yùn)輸、道路開挖施工等領(lǐng)城安全生產(chǎn)監(jiān)督管理以及城區(qū)臨時違法建筑拆除過程中的安全監(jiān)管。

(十一)負(fù)責(zé)城區(qū)生活垃圾、露天燒烤污染、城市焚燒瀝青塑料垃圾等煙塵和惡臭污染的監(jiān)督管理。加強(qiáng)建筑垃圾運(yùn)輸車輛運(yùn)輸環(huán)節(jié)管理,聯(lián)合交警部門、交通部門開展道路揚(yáng)塵治理。

(十二)負(fù)責(zé)指導(dǎo)全縣生活污水、污泥處理(處置)設(shè)施及配套管網(wǎng)建設(shè)和運(yùn)行管理,指導(dǎo)全縣黑臭水體整治;負(fù)責(zé)縣城區(qū)污水處理、污泥處置設(shè)施建設(shè)和運(yùn)行;負(fù)責(zé)縣城區(qū)排水管理、城市黑臭水體整治等職責(zé)。

(十三)行使市容環(huán)境衛(wèi)生含余土、渣土運(yùn)輸管理等方面法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的全部行政處罰權(quán),依法強(qiáng)制拆除不符合城市容貌標(biāo)準(zhǔn)、環(huán)境衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)的臨時簡易構(gòu)建物及設(shè)施。

(十四) 行使市政公用設(shè)施管理、 園林綠化管理方面法律、法規(guī),規(guī)章的全部行政處罰權(quán)。

(十五)提出城市維護(hù)、城市管理資金的年度計(jì)劃安排建議;對各項(xiàng)城市管理資金和規(guī)費(fèi)使用情況進(jìn)行檢查和監(jiān)督。

(十六)負(fù)責(zé)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)城鎮(zhèn)管理方面的業(yè)務(wù)指導(dǎo)和監(jiān)督。

(十七)完成縣委、縣政府交辦的其他工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

2024寧都縣城市管理局部門共有預(yù)算單位3個,包括:寧都縣城市管理部門本級和2個二級預(yù)算單位,二級預(yù)算單位具體包括:寧都縣城市管理綜合行政執(zhí)法大隊(duì)和寧都縣市政公用事業(yè)服務(wù)中心。

編制人數(shù)小計(jì)46,其中:行政編制人數(shù)10,全部補(bǔ)助事業(yè)編制人數(shù)36,部分補(bǔ)助事業(yè)編制人數(shù)0人。實(shí)有人數(shù)小計(jì)274,其中:在職人數(shù)小計(jì)74,行政在職人數(shù)13,全部補(bǔ)助事業(yè)在職人數(shù)61,部分補(bǔ)助事業(yè)在職人數(shù)0人。離休人數(shù)小計(jì)0,退休人數(shù)小計(jì)49,遺屬人數(shù)3,納入財政預(yù)算協(xié)管員148人

第二部分寧都縣城市管理局部門2024部門預(yù)算表

(詳見附表)

第三部分寧都縣城市管理局部門2024部門預(yù)算情況說明

一、2024年部門預(yù)算收支情況說明

(一)收入預(yù)算情況

2024寧都縣城市管理局部門收入預(yù)算總額為4899.64 萬元,較上年預(yù)算安排減少4530.17萬元,主要原因?yàn)楸灸甓葴p少上年結(jié)轉(zhuǎn)(結(jié)余)2193.18萬元和其他收入1500萬元其中財政撥款收入1399.64萬元,較上年預(yù)算安排減少836.98萬元;教育收費(fèi)資金收入0,較上年預(yù)算安排增加(減少)0萬元;事業(yè)收入0,較上年預(yù)算安排增加(減少)0萬元;事業(yè)部門經(jīng)營收0萬元,較上年預(yù)算安排增加(減少)0萬元;附屬部門上繳收入0萬元,較上年預(yù)算安排增加(減少)0元;上級補(bǔ)助收入0萬元,較上年預(yù)算安排增加(減少)0萬元;其他收入3500萬元,較上年預(yù)算安排減少1500 萬元;使用非財政撥款結(jié)余0萬元,較上年預(yù)算安排減少0萬元;上年結(jié)轉(zhuǎn)(結(jié)余)0萬元,較上年預(yù)算安排減少2193.18 萬元。

(二)支出預(yù)算情況

2024寧都縣城市管理局部門支出預(yù)算總額為4899.64萬元較上年預(yù)算安排減少4530.17萬元主要原因?yàn)楸灸甓葴p少上年結(jié)轉(zhuǎn)(結(jié)余)2193.18萬元和其他收入1500萬元其中:

按支出項(xiàng)目類別劃分: 基本支出999.59萬元,較上年預(yù)算安排減少291.14萬元;其中:工資福利支出936.57萬元,商品和服務(wù)支出55.56萬元,對個人和家庭的補(bǔ)助7.46萬元,資本性支出0萬元;項(xiàng)目支出3900.05萬元,較上年預(yù)算安排減少4239.03萬元;其中:工資福利支出0萬元,商品和服務(wù)支出3900.05萬元,對個人和家庭的補(bǔ)助0萬元,債務(wù)利息及費(fèi)用支出0 萬元,資本性支出(基本建設(shè))0 ,資本性支出0萬元,對企業(yè)補(bǔ)助0萬元,其他支出0 萬元。

按支出功能科目劃分:一般公共服務(wù)支出0萬元,較上年預(yù)算安排增加(減少)0萬元;國防支出0萬元,較上年預(yù)算安排增加(減少)0萬元;公共安全支出0,較上年預(yù)算安排增加(減少)0萬元;教育支出0,較上年預(yù)算安排增加(減少)0萬元;科學(xué)技術(shù)支出0萬元,較上年預(yù)算安排增加(減少)0萬元;文化旅游體育與傳媒支出0萬元,較上年預(yù)算安排增加(減少)0    ;社會保障和就業(yè)支出104.23萬元,較上年預(yù)算安排減少3.48萬元;衛(wèi)生健康支出90.42萬元,較上年預(yù)算安排減少4.26萬元;節(jié)能環(huán)保支出0萬元,較上年預(yù)算安排增加(減少)0萬元;城鄉(xiāng)社區(qū)支出4614.53萬元,較上年預(yù)算安排減少4521.07萬元;農(nóng)林水支出0萬元,較上年預(yù)算安排增加(減少)0萬元;交通運(yùn)輸支出0萬元,較上年預(yù)算安排增加(減少)0萬元;資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元,較上年預(yù)算安排增加(減少)0萬元;商業(yè)服務(wù)業(yè)等支0萬元,較上年預(yù)算安排增加(減少0萬元;金融支出0萬元,較上年預(yù)算安排增加(減少)0萬元;自然資源海洋氣象等支出0萬元,較上年預(yù)算安排增加(減少)0萬元;住房保障支出90.46萬元,較上年預(yù)算安排減少1.36萬元;糧油物資儲備支出0萬元,較上年預(yù)算安排增加(減少)0萬元;災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出    0萬元,較上年預(yù)算安排增加(減少)0萬元;其他支出    0萬元,較上年預(yù)算安排增加(減少)0萬元。

支出經(jīng)濟(jì)分類劃分:工資福利支出936.57萬元,較上年預(yù)算安排減少26.87萬元;商品和服務(wù)支出55.56萬元較上年預(yù)算安排增加6.24萬元;對個人和家庭的補(bǔ)7.46萬元,較上年預(yù)算安排增加1.21萬元;債務(wù)利息及費(fèi)用支出0萬元,較上年預(yù)算安排增加(減少)0元;資本性支出(基本建設(shè))  0萬元,較上年預(yù)算安排增加(減少)0萬元;資本性支出0萬元,較上年預(yù)算安排減少8萬元;對企業(yè)補(bǔ)助(基本建設(shè))0 ,較上年預(yù)算安排增加(減少)0萬元;對企業(yè)補(bǔ)助0 萬元,較上年預(yù)算安排增加(減少)0  萬元;對社會保險基金補(bǔ)助0萬元,較上年預(yù)算安排增加(減少)0萬元;其他支出0 萬元,較上年預(yù)算安排增加(減少)0萬元。

(三)財政撥款支出情況

2024寧都縣城市管理局部門財政撥款支出預(yù)算總額1399.64萬元,較上年預(yù)算安排減少836.98萬元;

按支出功能科目劃分:一般公共服務(wù)支出0萬元,國防支出0萬元,公共安全支出0萬元,教育支出0萬元,科學(xué)技術(shù)支出0萬元,文化旅游體育與傳媒支出0萬元,社會保障和就業(yè)支出104.23萬元,衛(wèi)生健康支出90.42萬元,節(jié)能環(huán)保支出0萬元,城鄉(xiāng)社區(qū)支出1114.53萬元,農(nóng)林水支出0萬元,交通運(yùn)輸支出0萬元,資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元,商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出0萬元,金融支出0萬元,自然資源海洋氣象等支出0萬元,住房保障支出90.46萬元,糧油物資儲備支出0萬元,災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支0萬元,其他支出0萬元。

按支出項(xiàng)目類別劃分: 基本支出999.59萬元,較上年預(yù)算安排減少27.42萬元;其中:工資福利支出936.57萬元,商品和服務(wù)支出55.56萬元,對個人和家庭的補(bǔ)助7.46萬元,資本性支出0萬元。項(xiàng)目支出400.05萬元,較上年預(yù)算安排減少809.56萬元;其中:工資福利支出0萬元,商品和服務(wù)支出400.05萬元,對個人和家庭的補(bǔ)助0萬元,債務(wù)利息及費(fèi)用支出0萬元,資本性支出(基本建設(shè))0,資本性支出0萬元,對企業(yè)補(bǔ)助0萬元,其他支出0萬元。

(四)政府性基金情況

2024寧都縣城市管理局部門政府性基金收入預(yù)算為 0  ,支出預(yù)算為0 萬元,其中:基本支出0萬元,項(xiàng)目支出0萬元。

本部門沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

(五)國有資本經(jīng)營情況

2024寧都縣城市管理局部門部門國有資本經(jīng)營收入預(yù)算為0萬元,支出預(yù)算為0萬元,其中:基本支出0萬元,項(xiàng)目支出0元。

本部門沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明

2024年寧都縣城市管理局部門機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算17.27萬元,比2023(上年)預(yù)算增加(減少)0萬元,增長(下降)0 %。主要原因是與上年安排一致,另下屬單位寧都縣城市管理綜合執(zhí)法大隊(duì)和寧都縣市政公用事業(yè)服務(wù)中心為事業(yè)單位,無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

(七)政府采購情況

2024本部門政府采購總額15.5萬元,其中: 政府采購貨物預(yù)算15.5萬元, 政府采購工程預(yù)算0萬元,政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

(八)國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年(上年)930日(各級財政編制部門預(yù)算基礎(chǔ)信息上報截止時間),部門共有車輛27,其中:一般公務(wù)用車實(shí)有數(shù)0輛。

2024部門預(yù)算安排購置車輛0輛,安排購置部門價值200萬元以上大型設(shè)備具體為:

(九)預(yù)算績效管理情況說明

2024寧都縣城市管理對部門整體支出和項(xiàng)目支出全面實(shí)施績效目標(biāo)管理,2024年部門支出預(yù)算金額4899.64萬元。根據(jù)以前年度績效評價結(jié)果,優(yōu)化2024年預(yù)算安排,并進(jìn)一步改進(jìn)管理、完善政策。

2024寧都縣城市管理局部門預(yù)算安排項(xiàng)目10個,項(xiàng)目預(yù)算金額合計(jì)3900.05萬元,其中:城管局機(jī)關(guān)項(xiàng)目3個,項(xiàng)目預(yù)算金額1550.4萬元;下屬單位縣城市管理綜合行政執(zhí)法大隊(duì)項(xiàng)目4個,項(xiàng)目預(yù)算金額1566.15萬元;下屬單位縣市政公用事業(yè)服務(wù)中心項(xiàng)目3個,項(xiàng)目預(yù)算金額783.5萬元。部門所有項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表,均由部門所屬單位在各自單位預(yù)算中分別公開部門所有項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表詳見第二部分附表。

(十)城市管理經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目情況說明

⑴項(xiàng)目概述:統(tǒng)籌安排城鄉(xiāng)環(huán)境整治、垃圾分類、園林綠化、路燈亮化等工作經(jīng)費(fèi)。

⑵立項(xiàng)依據(jù):依據(jù)《中共寧都縣委辦公室寧都縣人民政府關(guān)于印發(fā)寧都縣城市管理職能配置、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定的通知》(寧辦抄字[2019]70號),申報2023年城市管理經(jīng)費(fèi)

⑶實(shí)施主體:寧都縣城市管理局。

⑷實(shí)施方案:對城市管理日常工作開展提供保障

⑸實(shí)施周期2024年1月1日至2024年12月31日。

⑹本年度預(yù)算安排:25.2萬元。

二、2024“三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

2024寧都縣城市管理局部門"三公"經(jīng)費(fèi)財政撥款安排16.5 萬元,其中:

因公出國(境)費(fèi)  0萬元比上年增0萬元,主要原因是:與上年安排保持一致

公務(wù)接待費(fèi)16.5萬元比上年減少13.5萬元,主要原因是:壓縮公務(wù)接待開支

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元比上年增23 萬元,主要原因是:本部門政府未批公務(wù)用車編制。

公務(wù)用車購置費(fèi)  0萬元比上年增  0萬元,主要原因是:與上年安排保持一致

第四部分   名詞解釋

一、收入科目

一)財政撥款:指省級財政當(dāng)年撥付的資金。

二)教育收費(fèi)資金收入:反映實(shí)行專項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi),高校委托培養(yǎng)費(fèi),函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)取得的收入。

(三)事業(yè)收入:指事業(yè)部門開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助

活動取得的收入。

(四)事業(yè)部門經(jīng)營收入:指事業(yè)部門在專業(yè)業(yè)務(wù)活動

及輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

(五)附屬部門上繳收入:反映事業(yè)部門附屬的獨(dú)立核部門按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)部門上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。

(六)上級補(bǔ)助收入:反映事業(yè)部門從主管部門和上級

部門取得的非財政補(bǔ)助收入。

(七)其他收入:指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)部門

經(jīng)營收入等以外的各項(xiàng)收入。

(八)使用非財政撥款結(jié)余:填列歷年滾存的非限定用

途的非統(tǒng)計(jì)財政撥款結(jié)余彌補(bǔ)2023年收支差額的數(shù)額。

(九)上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:填列2024年(上年)全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù),包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

(一)機(jī)關(guān)事業(yè)部門基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出:反映機(jī)關(guān)事業(yè)部門實(shí)施養(yǎng)老保險制度由部門繳納的基本養(yǎng)老保險費(fèi)的支出。

(二)行政單位醫(yī)療:反映財政部門安排的行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)基本醫(yī)療保險繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。

(三)事業(yè)單位醫(yī)療:反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。

(四)城鄉(xiāng)社區(qū)支出:反映政府城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出。

(五)城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出:反映城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出。

)行政運(yùn)行:反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。

(七)城管執(zhí)法:反映城市管理綜合行政執(zhí)法、加強(qiáng)城市市容和環(huán)境衛(wèi)生管理等方面的支出。

(八)其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出:反映除上述項(xiàng)目以外其他用于城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)方面的支出。

(九)其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出:反映除上述項(xiàng)目以外其他用于城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施方面的支出。

城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生:反映城鄉(xiāng)社區(qū)道路清掃、垃圾清運(yùn)與處理、公廁建設(shè)與維護(hù)、園林綠化等方面的支出

(十一)住房公積金:反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

三、相關(guān)專業(yè)名詞

一)機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi):指用財政撥款安排的為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)部門)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

二)“三公”經(jīng)費(fèi):指用財政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映部門公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映部門公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費(fèi)),按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映部門按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

附件:2024年部門預(yù)算表

寧都縣城市管理局

                                    2024年1月22日





【36】2024年城管部門預(yù)算公開表_2024-01-18 (1)


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