目錄
第一部分寧都縣統(tǒng)計(jì)局部門(mén)概況
一、部門(mén)主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
第二部分寧都縣統(tǒng)計(jì)局2024年部門(mén)預(yù)算表
一、《收支預(yù)算總表》
二、《部門(mén)收入總表》
三、《部門(mén)支出總表》
四、《財(cái)政撥款收支總表》
五、《一般公共預(yù)算支出表》
六、《一般公共預(yù)算基本支出表》
七、《財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》
八、《政府性基金預(yù)算支出表》
九、《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表》
十、《部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)表》
十一、《項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表》
第三部分寧都縣統(tǒng)計(jì)局2024年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
一、2024年部門(mén)預(yù)算收支情況說(shuō)明
二、2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
第四部分名詞解釋
第一部分寧都縣統(tǒng)計(jì)局概況
一、部門(mén)主要職責(zé)
寧都縣統(tǒng)計(jì)局是負(fù)責(zé)全縣統(tǒng)計(jì)工作的縣政府組成部門(mén),主要職責(zé)是:
(一)承擔(dān)組織領(lǐng)導(dǎo)和協(xié)調(diào)全縣統(tǒng)計(jì)工作,確保統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)真實(shí)、準(zhǔn)確、及時(shí)的責(zé)任。貫徹執(zhí)行國(guó)家制訂的國(guó)民經(jīng)濟(jì)核算體系、統(tǒng)計(jì)指標(biāo)體系、統(tǒng)計(jì)調(diào)查體系;貫徹執(zhí)行國(guó)家和省制訂的統(tǒng)計(jì)報(bào)表制度和統(tǒng)計(jì)標(biāo)準(zhǔn);制訂全縣統(tǒng)計(jì)工作規(guī)定和規(guī)劃,指導(dǎo)全縣統(tǒng)計(jì)工作。
(二)組織實(shí)施全縣國(guó)民經(jīng)濟(jì)核算制度和投入產(chǎn)出調(diào)查,核算全縣地區(qū)生產(chǎn)總值,匯編提供國(guó)民經(jīng)濟(jì)核算資料。組織宣傳、貫徹統(tǒng)計(jì)法律、法規(guī),監(jiān)督檢查統(tǒng)計(jì)法律、法規(guī)的實(shí)施,查處統(tǒng)計(jì)違法案件。
(三)在縣政府領(lǐng)導(dǎo)下,會(huì)同有關(guān)部門(mén)組織實(shí)施國(guó)務(wù)院統(tǒng)一布置的人口、經(jīng)濟(jì)、農(nóng)業(yè)等重大國(guó)情國(guó)力普查,匯總、整理和提供有關(guān)國(guó)情國(guó)力方面的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。
(四)組織實(shí)施農(nóng)林牧漁業(yè)、工業(yè)、建筑業(yè)、批發(fā)和零售業(yè)、住宿和餐飲業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)、租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè)、居民服務(wù)和其他服務(wù)業(yè)、文化體育和娛樂(lè)業(yè)以及裝卸搬運(yùn)和其他運(yùn)輸服務(wù)業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)、計(jì)算機(jī)服務(wù)業(yè)、軟件業(yè)、科技交流和推廣服務(wù)業(yè)、社會(huì)福利業(yè)等統(tǒng)計(jì)調(diào)查,收集、匯總、整理和提供有關(guān)調(diào)查的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),綜合整理和提供旅游、交通運(yùn)輸、郵政、教育、衛(wèi)生、社會(huì)保障、公用事業(yè)等全縣性基本統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。
(五)組織實(shí)施能源、投資、消費(fèi)、價(jià)格、收入、科技、人口、社會(huì)發(fā)展基本情況、環(huán)境基本狀況等統(tǒng)計(jì)調(diào)查,收集、匯總、整理和提供有關(guān)調(diào)查的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),綜合整理和提供資源、房屋、對(duì)外貿(mào)易、對(duì)外經(jīng)濟(jì)等全縣性基本統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。
(六)組織經(jīng)濟(jì)、社會(huì)、科技和資源環(huán)境統(tǒng)計(jì)調(diào)查,統(tǒng)一核定、管理、公布全縣性基本統(tǒng)計(jì)資料,定期發(fā)布全縣國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展情況的統(tǒng)計(jì)信息,組織建立服務(wù)業(yè)統(tǒng)計(jì)信息共享制度和發(fā)布制度。
(七)對(duì)國(guó)民經(jīng)濟(jì)、社會(huì)發(fā)展、科技進(jìn)步和資源環(huán)境等情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析、統(tǒng)計(jì)預(yù)測(cè)和統(tǒng)計(jì)監(jiān)督,向縣委、縣政府及有關(guān)部門(mén)提供統(tǒng)計(jì)信息和咨詢(xún)建議。
(八)依法審批或者備案縣內(nèi)統(tǒng)計(jì)調(diào)查項(xiàng)目,指導(dǎo)專(zhuān)業(yè)統(tǒng)計(jì)基礎(chǔ)工作、統(tǒng)計(jì)基層基礎(chǔ)建設(shè),組織建立服務(wù)業(yè)統(tǒng)計(jì)信息管理制度,建立健全統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)質(zhì)量審核、監(jiān)控和評(píng)估制度,開(kāi)展對(duì)重要統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)的審核、監(jiān)控和評(píng)估,依法監(jiān)督管理統(tǒng)計(jì)涉外調(diào)查活動(dòng)。
(九)協(xié)助各鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委管理鄉(xiāng)鎮(zhèn)統(tǒng)計(jì)機(jī)構(gòu)主要負(fù)責(zé)人;指導(dǎo)全縣統(tǒng)計(jì)專(zhuān)業(yè)技術(shù)隊(duì)伍建設(shè),參與組織管理全縣統(tǒng)計(jì)專(zhuān)業(yè)職務(wù)評(píng)聘工作。
(十)建立并管理全縣統(tǒng)計(jì)信息自動(dòng)化系統(tǒng)和統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)庫(kù)系統(tǒng)。
(十一)完成縣委、縣政府和上級(jí)統(tǒng)計(jì)部門(mén)交辦的其他任務(wù)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
2024年統(tǒng)計(jì)局共有預(yù)算單位1個(gè),包括統(tǒng)計(jì)局本級(jí),下屬事業(yè)單位寧都統(tǒng)計(jì)普查中心(非獨(dú)立核算)。
編制人數(shù)小計(jì)21人,其中:行政編制人數(shù)14人,全部補(bǔ)助事業(yè)編制人8人,部分補(bǔ)助事業(yè)編制人數(shù)0人。實(shí)有人數(shù)小計(jì)19人,其中:在職人數(shù)小計(jì)19人,行政在職人數(shù)12人,全部補(bǔ)助事業(yè)在職人數(shù)6人,部分補(bǔ)助事業(yè)在職人數(shù)0人。離休人數(shù)小計(jì)0人,退休人數(shù)小計(jì)11人,遺屬人數(shù)1人。
第二部分寧都縣統(tǒng)計(jì)局2024年部門(mén)預(yù)算表
(詳見(jiàn)附表)
第三部分寧都縣統(tǒng)計(jì)局2024部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
一、2024年部門(mén)預(yù)算收支情況說(shuō)明:
(一)收入預(yù)算情況
2024部門(mén)收入預(yù)算總額為353.5萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少24.23萬(wàn)元,其中:財(cái)政撥款收入353.5萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少353.5萬(wàn)元;教育收費(fèi)資金收入0萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加0萬(wàn)元;事業(yè)收入0萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加0萬(wàn)元;事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加0萬(wàn)元;附屬單位上繳收入0萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加萬(wàn)元;上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加萬(wàn)元;其他收入0萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加0萬(wàn)元;使用非財(cái)政撥款結(jié)余0萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加0萬(wàn)元;上年結(jié)轉(zhuǎn)(結(jié)余)0萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加0萬(wàn)元。
(二)支出預(yù)算情況
2024年統(tǒng)計(jì)局支出預(yù)算總額為353.5萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少24.23萬(wàn)元;其中:按支出項(xiàng)目類(lèi)別劃分:基本支出287.35萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少3.98萬(wàn)元;其中:工資福利支出262.75萬(wàn)元,商品和服務(wù)支出21.94萬(wàn)元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助2.2.66元,資本性支出0萬(wàn)元;項(xiàng)目支出66.15萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少7.35萬(wàn)元;其中:工資福利支出0萬(wàn)元,商品和服務(wù)支出66.15萬(wàn)元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0萬(wàn)元,債務(wù)利息及費(fèi)用支出0萬(wàn)元,資本性支出(基本建設(shè))0萬(wàn)元,資本性支出0萬(wàn)元,對(duì)企業(yè)補(bǔ)助0萬(wàn)元,其他支出0萬(wàn)元。
按支出功能科目劃分:一般公共服務(wù)支出272.93萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少35.66萬(wàn)元;國(guó)防支出0萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加0萬(wàn)元;公共安全支出0萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加0萬(wàn)元;教育支出0萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加0萬(wàn)元;科學(xué)技術(shù)支出萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加0萬(wàn)元;文化旅游體育與傳媒支出0萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加萬(wàn)0元;社會(huì)保障和就業(yè)支出29.51萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加減少0.4萬(wàn)元;衛(wèi)生健康支出25.97萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少0.36萬(wàn)元;節(jié)能環(huán)保支出0萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加0萬(wàn)元;城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加0萬(wàn)元;農(nóng)林水支出0萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加0萬(wàn)元;交通運(yùn)輸支出0萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加0萬(wàn)元;資源勘探工業(yè)信息等支出0萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加0萬(wàn)元;商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出0萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加0萬(wàn)元;金融支出0萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加0萬(wàn)元;自然資源海洋氣象等支出0萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加0萬(wàn)元;住房保障支出25.09萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加25.09萬(wàn)元;糧油物資儲(chǔ)備支出0萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加0萬(wàn)元;災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加0萬(wàn)元;其他支出0萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加0萬(wàn)元。
按支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)劃分:工資福利支出262.75萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少3.53萬(wàn)元;商品和服務(wù)支出21.94萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少0.82萬(wàn)元;對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助2.66萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加0.37萬(wàn)元;債務(wù)利息及費(fèi)用支出0萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加0萬(wàn)元;資本性支出(基本建設(shè))0萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加萬(wàn)元;資本性支出0萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加0萬(wàn)元;對(duì)企業(yè)補(bǔ)助(基本建設(shè))0萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加0萬(wàn)元;對(duì)企業(yè)補(bǔ)助0萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加0萬(wàn)元;對(duì)社會(huì)保險(xiǎn)基金補(bǔ)助0萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加0萬(wàn)元;其他支出0萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加0萬(wàn)元。
(三)財(cái)政撥款支出情況
2024年統(tǒng)計(jì)局財(cái)政撥款支出預(yù)算總額353.5萬(wàn)元,較上預(yù)算安排減少24.23萬(wàn)元;
按支出功能科目劃分:一般公共服務(wù)支出272.93萬(wàn)元,國(guó)防支出0萬(wàn)元,公共安全支出0萬(wàn)元,教育支出0萬(wàn)元,科學(xué)技術(shù)支出0萬(wàn)元,文化旅游體育與傳媒支出0萬(wàn)元,社會(huì)保障和就業(yè)支出29.51萬(wàn)元,衛(wèi)生健康支出萬(wàn)25.97元,節(jié)能環(huán)保支出0萬(wàn)元,城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬(wàn)元,農(nóng)林水支出0萬(wàn)元,交通運(yùn)輸支出0萬(wàn)元,資源勘探工業(yè)信息等支出0萬(wàn)元,商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出0萬(wàn)元,金融支出0萬(wàn)元,自然資源海洋氣象等支出0萬(wàn)元,住房保障支出25.09萬(wàn)元,糧油物資儲(chǔ)備支出0萬(wàn)元,災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬(wàn)元,其他支出0萬(wàn)元。
按支出項(xiàng)目類(lèi)別劃分:基本支出287.35萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少3.98萬(wàn)元;其中:工資福利支出262.75萬(wàn)元,商品和服務(wù)支出21.94萬(wàn)元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助2.2.66元,資本性支出0萬(wàn)元。項(xiàng)目支出66.15萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少7.35萬(wàn)元;其中:工資福利支出0萬(wàn)元,商品和服務(wù)支出66.15萬(wàn)元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0萬(wàn)元,債務(wù)利息及費(fèi)用支出0萬(wàn)元,資本性支出(基本建設(shè))0萬(wàn)元,資本性支出0萬(wàn)元,對(duì)企業(yè)補(bǔ)助0萬(wàn)元,其他支出0萬(wàn)元。
(四)政府性基金情況
2024年統(tǒng)計(jì)局政府性基金收入預(yù)算為0萬(wàn)元,支出預(yù)算為0萬(wàn)元,其中:基本支出0萬(wàn)元,項(xiàng)目支出0萬(wàn)元。
(五)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)情況
2024年統(tǒng)計(jì)局國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入預(yù)算為0萬(wàn)元,支出預(yù)算為0萬(wàn)元,其中:基本支出0萬(wàn)元,項(xiàng)目支出0萬(wàn)元。
(六)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說(shuō)明
2024年部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算21.94萬(wàn)元,比2023年(預(yù)算增加1.68萬(wàn)元,增長(zhǎng)8.3%,主要原因是2024年本單位增加了全縣滿(mǎn)意度測(cè)評(píng)工作開(kāi)支。
(七)政府采購(gòu)情況
2024年部門(mén)所屬各單位政府采購(gòu)總額3萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物預(yù)算3萬(wàn)元,政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元,政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。
(八)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2023年9月30日,部門(mén)共有車(chē)輛0輛,其中:一般公務(wù)用車(chē)實(shí)有數(shù)0輛。2024年部門(mén)預(yù)算安排購(gòu)置車(chē)輛0輛,安排購(gòu)置單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備具體為:0。
(九)全國(guó)第五次經(jīng)濟(jì)普查項(xiàng)目情況說(shuō)明
(1)項(xiàng)目概述:普查的主要內(nèi)容包括普查對(duì)象基本情況、組織結(jié)構(gòu)、人員工資、生產(chǎn)能力、財(cái)務(wù)狀況、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、能源生產(chǎn)和消費(fèi)、固定資產(chǎn)投資、研發(fā)活動(dòng)、信息通信技術(shù)應(yīng)用和數(shù)字化轉(zhuǎn)型情況、數(shù)字經(jīng)濟(jì)活動(dòng)、投入產(chǎn)出情況等。
(2)立項(xiàng)依據(jù):第五次全國(guó)經(jīng)濟(jì)普查統(tǒng)籌開(kāi)展投入產(chǎn)出調(diào)查,全面調(diào)查我國(guó)第二產(chǎn)業(yè)和第三產(chǎn)業(yè)的發(fā)展規(guī)模、布局和效益,摸清各類(lèi)單位的基本情況,掌握國(guó)民經(jīng)濟(jì)行業(yè)間經(jīng)濟(jì)聯(lián)系,客觀(guān)反映推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展、構(gòu)建新發(fā)展格局、建設(shè)現(xiàn)代化經(jīng)濟(jì)體系、深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革以及創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展、區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展、生態(tài)文明建設(shè)、高水平對(duì)外開(kāi)放、公共服務(wù)體系建設(shè)等方面的新進(jìn)展。通過(guò)普查進(jìn)一步夯實(shí)統(tǒng)計(jì)基礎(chǔ),推進(jìn)統(tǒng)計(jì)現(xiàn)代化改革,為加強(qiáng)和改善宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)治理、科學(xué)制定中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃、全面建設(shè)社會(huì)主義現(xiàn)代化國(guó)家,提供科學(xué)準(zhǔn)確的統(tǒng)計(jì)信息支持。
(3)實(shí)施主體:各地區(qū)、各部門(mén)要按照第五次全國(guó)經(jīng)濟(jì)普查的統(tǒng)一要求和各自職能,各負(fù)其責(zé)、通力協(xié)作、信息共享,認(rèn)真做好普查的宣傳動(dòng)員、條件保障和組織實(shí)施等工作。
(4)實(shí)施方案:在全面清查的基礎(chǔ)上,對(duì)法人單位和產(chǎn)業(yè)活動(dòng)單位進(jìn)行全面調(diào)查。國(guó)務(wù)院第五次全國(guó)經(jīng)濟(jì)普查領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室抽取多套個(gè)體經(jīng)營(yíng)戶(hù)樣本,各省級(jí)普查機(jī)構(gòu)根據(jù)實(shí)際情況,在多套樣本中確定一套作為最終樣本,對(duì)個(gè)體經(jīng)營(yíng)戶(hù)進(jìn)行抽樣調(diào)查,具體按照《個(gè)體經(jīng)營(yíng)戶(hù)抽樣調(diào)查方案》組織實(shí)施;對(duì)投入產(chǎn)出調(diào)查單位采取重點(diǎn)調(diào)查和典型調(diào)查相結(jié)合的方式進(jìn)行調(diào)查。各地普查機(jī)構(gòu)原則上按行政區(qū)域組織實(shí)施普查。按照《普查登記工作細(xì)則》,對(duì)從事第二產(chǎn)業(yè)和第三產(chǎn)業(yè)活動(dòng)的法人單位、產(chǎn)業(yè)活動(dòng)單位和個(gè)體經(jīng)營(yíng)戶(hù)進(jìn)行普查登記。
(5)實(shí)施周期:2023年1月-2025年12月
(6)年度預(yù)算安排:年度安排資金為2023年390萬(wàn),2024年297.73萬(wàn)元;2025年為74.29萬(wàn)元。
二、2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
2024年統(tǒng)計(jì)局"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款安排11.7萬(wàn)元,其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)0萬(wàn)元,比上年增(減)0萬(wàn)元,
主要原因是:無(wú)。
公務(wù)接待費(fèi)11.7萬(wàn)元,比上年減少1.3萬(wàn)元,主要原因是:厲行節(jié)約,2024年經(jīng)濟(jì)普查清查工作結(jié)束,各兄弟單位交流減少。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元,比上年增加0萬(wàn)元,主要原因是:公車(chē)改革,我單位未保留公務(wù)車(chē)輛。公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0萬(wàn)元,比上年增加0萬(wàn)元,主要原因是:2024年我單位暫無(wú)計(jì)劃購(gòu)置公務(wù)車(chē)輛。
第四部分名詞解釋
一、收入科目
各部門(mén)結(jié)合實(shí)際進(jìn)行解釋。
(一)財(cái)政撥款:指省級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
(二)教育收費(fèi)資金收入:反映實(shí)行專(zhuān)項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi),高校委托培養(yǎng)費(fèi),函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)取得的收入。
(三)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助
活動(dòng)取得的收入。
(四)事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)
及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
(五)附屬單位上繳收入:反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)
單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤(rùn)等。
(六)上級(jí)補(bǔ)助收入:反映事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級(jí)
單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
(七)其他收入:指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位
經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入。
(八)使用非財(cái)政撥款結(jié)余:填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計(jì)財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)2024年收支差額的數(shù)額。
(九)上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:填列2023年(上年)全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù),包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
二、支出科目
對(duì)部門(mén)預(yù)算中涉及的支出功能分類(lèi)科目(明細(xì)到項(xiàng)級(jí)),結(jié)合部門(mén)實(shí)際,參照《2024年政府收支分類(lèi)科目》的規(guī)范說(shuō)明進(jìn)行解釋。
三、相關(guān)專(zhuān)業(yè)名詞
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、
公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公
務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)),按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。