寧都縣統(tǒng)計局2018年度部門決算
目 錄
第一部分 寧都縣統(tǒng)計局概況
一、部門主要職責(zé)
二、部門基本情況
第二部分 2018年度寧都縣統(tǒng)計局決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資產(chǎn)占用情況表
第三部分 2018年度寧都縣統(tǒng)計局決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八、國有資產(chǎn)占用情況說明
九、預(yù)算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 寧都縣統(tǒng)計局概況
一、部門主要職能
1.承擔(dān)全縣經(jīng)濟(jì)、社會、科技發(fā)展統(tǒng)計工作任務(wù);
2.承接國家周期性普查(人口普查、經(jīng)濟(jì)普查、農(nóng)業(yè)普查)任務(wù);
3.完成本縣中心工作任務(wù)。
二、部門基本情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個,包括:寧都縣統(tǒng)計局。
本部門2018年年末編制人數(shù)16人,其中行政編制13人,事業(yè)編制3人;年末實有人數(shù)10人,其中在職人員10人,離休人員0人,退休人員10人;年末學(xué)生人數(shù)0人。
第二部分 2018年度寧都縣統(tǒng)計局決算表(見附表)
第三部分 2018年度寧都縣統(tǒng)計局決算情況說明
一、收入決算情況說明
本部門2018年度收入總計743.09萬元,其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.0萬元,較2017年減少0.01萬元,下降100%;本年收入合計 743.09萬元,較2017年增加195.80萬元,增長36.0%,主要原因是:2018年度有第四次全國經(jīng)濟(jì)普查,增加了普查專項資金。
本年收入的具體構(gòu)成為:財政撥款收入743.09萬元,占100%;事業(yè)收入0萬元,占0%;經(jīng)營收入0萬元,占0%;其他收入0萬元,占0%。
二、支出決算情況說明
本部門2018年度支出總計743.09萬元,其中本年支出合計743.09萬元,較2017年增加195.80萬元,增長36.0%,主要原因是:2018年度有第四次全國經(jīng)濟(jì)普查,增加了普查專項資金支出;年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元,較2017年持平,主要原因是:年末無結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
本年支出的具體構(gòu)成為:基本支出126.96萬元,占17%;項目支出616.13萬元,占83%;經(jīng)營支出0萬元,占0%;其他支出(對附屬單位補(bǔ)助支出、上繳上級支出)0萬元,占0%。
三、財政撥款支出決算情況說明
本部門2018年度財政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為303.6萬元,決算數(shù)為743.09萬元,完成年初預(yù)算的244.76%。其中:
(一)一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為303.6萬元,決算數(shù)為743.09萬元,完成年初預(yù)算的244.76%,主要原因是:2018年度有第四次全國經(jīng)濟(jì)普查,增加了普查專項資金支出。
(二)公共安全支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元,決算數(shù)為0萬元,完成年初預(yù)算的0%,主要原因是:無該項目支出。
四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
本部門2018年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出743.09萬元,其中:
(一)工資福利支出116.22萬元,較2017年減少13.53萬元,下降10.43%,主要原因是:人員減少。
(二)商品和服務(wù)支出 7萬元,較2017年減少110.54萬元,下降94.04%,主要原因是:人員減少。
(三)對個人和家庭補(bǔ)助支出3.74萬元,較2017年增加3.74萬元,主要原因是:退休人員增加。
(四)資本性支出0萬元,較2017年持平,主要原因是:無資本性支出。
五、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
本部門2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為13 萬元,決算數(shù)為11.76萬元,完成預(yù)算的90.49%,決算數(shù)較2017年減少0.97萬元,下降7.62%,其中:
(一)因公出國(境)支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元,決算數(shù)為0萬元,完成預(yù)算的0%,決算數(shù)較2017年增加0萬元,增長0%。決算數(shù)較年初無變化。
(二)公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為13萬元,決算數(shù)為11.76萬元,完成預(yù)算的90.49%,決算數(shù)較2017年減少0.97萬元,下降7.62%。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是:我局進(jìn)一步落實厲行節(jié)約有關(guān)規(guī)定,切實嚴(yán)格接待標(biāo)準(zhǔn),公務(wù)接待支出減少。
(三)公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元,其中公務(wù)用車購置年初預(yù)算數(shù)為0萬元,決算數(shù)為0萬元,完成預(yù)算的0%,決算數(shù)較2017年持平;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元,決算數(shù)為0萬元,完成預(yù)算的0%,決算數(shù)較2017年減少0.58萬元,下降100%。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)持平。
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
本部門2018年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出743.09萬元(與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和保持一致),較年初預(yù)算數(shù)增加195.8萬元,增長144.76%,主要原因是:2018年度有第四次全國經(jīng)濟(jì)普查,增加了普查專項資金。
七、政府采購支出情況說明
本部門2018年度政府采購支出總額0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。(省級部門公開的政府采購金額的計算口徑為:本部門納入2018年部門預(yù)算范圍的各項政府采購支出金額之和,并做好與2018年度政府采購信息統(tǒng)計報表中“政府采購資金情況表”有關(guān)數(shù)據(jù)的銜接。)
八、國有資產(chǎn)占用情況說明
截止2018年12月31日,本部門共有車輛0輛,其中,副部(省)級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛,其他用車主要0輛;單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺(套);單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺(套)。
九、預(yù)算績效情況說明
(一)績效管理工作開展情況。
本部門嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算績效管理工作,所有預(yù)算經(jīng)費(fèi)都按照預(yù)算項目執(zhí)行開支,預(yù)算經(jīng)費(fèi)得到有效使用。
(二)部門決算中項目績效自評結(jié)果(選擇1至2個項目)。
本部門無項目支出。
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
(一)財政撥款收入:指縣級財政當(dāng)年撥付的資金。
(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。
(三)其他收入:指除財政收入、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。
(四)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:填列2017年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù),包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
(五)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:填列2018年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù),包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
二、支出科目
(一)行政運(yùn)行:反映行政單位(包括參公單位)的基本支出。
(二)機(jī)關(guān)事務(wù):反映為行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)提供后勤服務(wù)的各類后勤服務(wù)中心、醫(yī)療室等附屬事業(yè)單位支出。
(三)事業(yè)運(yùn)行:反映事業(yè)單位基本支出,不包括行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)后勤服務(wù)的各類后勤服務(wù)中心、醫(yī)療室等附屬事業(yè)單位。
(四)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費(fèi):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費(fèi)的支出。
三、本次公開的“三公”經(jīng)費(fèi)支出和機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出口徑為一般公共預(yù)算財政撥款開支數(shù)。