寧都縣市場監(jiān)督管理局部門2019年度部門決算
目??? 錄
第一部分? 寧都縣市場監(jiān)督管理局部門概況
一、部門主要職責(zé)
二、部門基本情況
第二部分? 2019年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資產(chǎn)占用情況表
第三部分? 2019年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八、國有資產(chǎn)占用情況說明
九、預(yù)算績效情況說明
第四部分? 名詞解釋
第一部分? 寧都縣市場監(jiān)督管理局部門概況
一、部門主要職能
寧都縣市場監(jiān)督管理局是主管市場監(jiān)督管理工作的縣政府組成部門,主要職責(zé)是:
(一)貫徹執(zhí)行國家、省、市有關(guān)食品藥品監(jiān)督管理、工商行政管理、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督等方面的法律、法規(guī)和政策;擬訂相關(guān)規(guī)范性文件和貫徹落實(shí)辦法、措施,經(jīng)批準(zhǔn)后監(jiān)督實(shí)施。
(二)擬訂并組織實(shí)施市場監(jiān)督管理事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和技術(shù)機(jī)構(gòu)建設(shè)規(guī)劃;組織推進(jìn)質(zhì)量發(fā)展工作;組織實(shí)施商標(biāo)戰(zhàn)略和名牌戰(zhàn)略;指導(dǎo)廣告業(yè)發(fā)展;參與制定商品交易市場發(fā)展規(guī)劃,負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)市場監(jiān)督管理信息化建設(shè)。
(三)負(fù)責(zé)涉及食品藥品監(jiān)督管理、工商行政管理、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督的各類行政審批和行政許可并監(jiān)督管理。
(四)組織指導(dǎo)查處違反食品藥品監(jiān)督管理、工商行政管理、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督法律、法規(guī)、規(guī)章的行為。
(五)擬定并協(xié)調(diào)推進(jìn)食品安全規(guī)劃;負(fù)責(zé)建立食品安全信息統(tǒng)一公布制度,公布重大食品安全信息;參與制定食品安全風(fēng)險監(jiān)測方案,開展食品安全風(fēng)險監(jiān)測工作;負(fù)責(zé)食品藥品安全事故應(yīng)急體系和隱患排查治理機(jī)制建設(shè),組織和指導(dǎo)食品藥品安全事故應(yīng)急處置和調(diào)查處理工作,監(jiān)督事故查處落實(shí)情況。
(六)依法承擔(dān)對各類市場經(jīng)營秩序監(jiān)管責(zé)任;負(fù)責(zé)市場交易行為和網(wǎng)絡(luò)交易行為及有關(guān)服務(wù)行為監(jiān)管職責(zé),維護(hù)公平競爭的市場經(jīng)營秩序;依法負(fù)責(zé)個體工商戶、私營企業(yè)經(jīng)營行為的監(jiān)督管理;組織開展企業(yè)信用體系建設(shè),推進(jìn)政府企業(yè)信用、行業(yè)信用建設(shè),實(shí)施信用分類管理;依法監(jiān)督管理經(jīng)紀(jì)人、經(jīng)紀(jì)機(jī)構(gòu)及經(jīng)紀(jì)活動;依法監(jiān)督管理直銷企業(yè)和直銷人員及其直銷行為,依法查處違法直銷和傳銷案件;負(fù)責(zé)各類廣告活動的監(jiān)督管理工作。
(七)依法管理和指導(dǎo)質(zhì)量工作,負(fù)責(zé)質(zhì)量宏觀管理和產(chǎn)品(商品)質(zhì)量監(jiān)督檢查工作;開展產(chǎn)品(商品)質(zhì)量預(yù)警、監(jiān)測工作;受委托組織協(xié)調(diào)較大產(chǎn)品(商品)質(zhì)量事故的調(diào)查處理;組織實(shí)施質(zhì)量獎勵制度和缺陷產(chǎn)品(商品)召回制度。
(八)依法承擔(dān)轄區(qū)內(nèi)消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)責(zé)任,建立消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)體系,組織指導(dǎo)消費(fèi)維權(quán)工作;負(fù)責(zé)涉及食品藥品監(jiān)督管理、工商行政管理、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督的申訴和舉報工作;依法查處侵害消費(fèi)者合法權(quán)益的違法行為。
(九)依法實(shí)施合同行政監(jiān)督管理,規(guī)范合同行為;管理動產(chǎn)抵押物登記;組織實(shí)施合同格式條款備案;監(jiān)督管理拍賣行為。
(十)負(fù)責(zé)商標(biāo)監(jiān)督管理工作,依法保護(hù)商標(biāo)專用權(quán);推薦著名商標(biāo)、馳名商標(biāo),組織認(rèn)定知名商標(biāo);依法保護(hù)特殊標(biāo)志、官方標(biāo)志;負(fù)責(zé)地理標(biāo)志產(chǎn)品日常監(jiān)督管理工作。
(十一)負(fù)責(zé)管理標(biāo)準(zhǔn)化工作;組織協(xié)調(diào)和指導(dǎo)推動各部門、各行業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)化工作;依法組織制定地方標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范;依法監(jiān)督標(biāo)準(zhǔn)的實(shí)施;按照規(guī)定承擔(dān)應(yīng)對技術(shù)性貿(mào)易壁壘工作;管理組織機(jī)構(gòu)代碼和商品編碼工作。
(十二)負(fù)責(zé)管理計量工作;組織推行法定計量單位和國家計量制度;依法管理計量器具及量值傳遞和比對工作;負(fù)責(zé)規(guī)范和監(jiān)督商品計量和市場計量行為。
(十三)負(fù)責(zé)特種設(shè)備的安全監(jiān)察工作;依法對特種設(shè)備生產(chǎn)(設(shè)計、制造、安裝、改造、維修)、經(jīng)營、使用、檢驗(yàn)、檢測等環(huán)節(jié)進(jìn)行監(jiān)督檢查,負(fù)責(zé)特種設(shè)備行政許可項(xiàng)目的監(jiān)督管理;按規(guī)定權(quán)限組織特種設(shè)備事故的調(diào)查處理;監(jiān)督檢查高耗能特種設(shè)備節(jié)能標(biāo)準(zhǔn)的執(zhí)行情況。
(十四)負(fù)責(zé)管理合格評定工作;依法負(fù)責(zé)檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)及其檢驗(yàn)服務(wù)活動的監(jiān)督管理工作;規(guī)范和監(jiān)督認(rèn)證市場行為;負(fù)責(zé)工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證和能效標(biāo)識的監(jiān)督管理,推進(jìn)實(shí)施國家相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策。
(十五)依法承擔(dān)食品、藥品、醫(yī)療器械、化妝品、保健食品監(jiān)督管理工作;建立問題產(chǎn)品召回和處置工作機(jī)制并監(jiān)督實(shí)施;推動食品藥品檢驗(yàn)檢測體系、電子監(jiān)管追溯體系和信息化建設(shè);負(fù)責(zé)開展食品藥品安全宣傳、教育培訓(xùn)和交流合作;開展定期,不定期檢驗(yàn)檢測工作。
(十六)負(fù)責(zé)監(jiān)督實(shí)施國家藥典等藥品和醫(yī)療器械標(biāo)準(zhǔn)、分類管理制度,負(fù)責(zé)監(jiān)督實(shí)施藥品和醫(yī)療器械生產(chǎn)、經(jīng)營、使用質(zhì)量管理規(guī)范。健全藥品不良反應(yīng)、醫(yī)療器械不良事件監(jiān)測體系,并開展監(jiān)測和處置工作。組織實(shí)施執(zhí)業(yè)藥師資格準(zhǔn)入制度,指導(dǎo)監(jiān)督執(zhí)業(yè)藥師注冊工作。配合實(shí)施國家基本藥物制度。
二、部門基本情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個,包括局本級。編制數(shù)210人,其中:行政編制112人、參公編制2人、全額事業(yè)編制80人、差額事業(yè)編制6人、自收自支事業(yè)編制10人;實(shí)有人數(shù)266人,其中:在職人數(shù)174人,包括行政人員106人、參公人員7人、全額事業(yè)54人、差額事業(yè)4人、自收自支事業(yè)3人;離休人員0人;退休人員92人。在校學(xué)生0人。
第二部分? 2019年度部門決算表& #40;見附表& #41;
第三部分? 2019年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
本部門2019年度收入總計2691.51萬元,其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余695.57萬元,較2018年增加334.90萬元,增長14.21%;本年收入合計1995.94萬元,較2018年減少73.20萬元,下降3.54%,主要原因是:因退休導(dǎo)致在職人員減少。
本年收入的具體構(gòu)成為:財政撥款收入1995.94萬元,占74.16%;事業(yè)收入0萬元,占0%;經(jīng)營收入0萬元,占0%;其他收入695.57萬元,占25.84%。?
二、支出決算情況說明
本部門2019年度支出總計2691.51萬元,其中本年支出合計2351.98萬元,較2018年增加334.90萬元,增長14.21%,主要原因是:精準(zhǔn)扶貧工作經(jīng)費(fèi)增加;年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余339.53萬元,較2018年減少356.04萬元,下降51.19%,主要原因是:精準(zhǔn)扶貧工作經(jīng)費(fèi)增加。
本年支出的具體構(gòu)成為:基本支出2351.98萬元,占100%;項(xiàng)目支出0萬元,占0%;經(jīng)營支出0萬元,占0%;其他支出(對附屬單位補(bǔ)助支出、上繳上級支出)0萬元,占0%。
三、財政撥款支出決算情況說明
本部門2019年度財政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為1671.39萬元,決算數(shù)為? 2351.98萬元,完成年初預(yù)算的140.72%。其中(按部門功能分類科目分析):
(一)一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為1671.39萬元,決算數(shù)為2351.98萬元,完成年初預(yù)算的140.72%,主要原因是:機(jī)構(gòu)改革人員調(diào)入,導(dǎo)致在職人員增加;精準(zhǔn)扶貧工作經(jīng)費(fèi)增加。
(二)公共安全支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元,決算數(shù)為0萬元,完成年初預(yù)算的0%。
四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
本部門2019年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出2351.98萬元,其中:
(一)工資福利支出1857.54萬元,較2018年增加593.46萬元,增長46.95%,主要原因是:機(jī)構(gòu)改革人員調(diào)入,導(dǎo)致在職人員增加。
(二)商品和服務(wù)支出477.13萬元,較2018年增加212.76萬元,增長80.48%,主要原因是:機(jī)構(gòu)改革人員調(diào)入,導(dǎo)致在職人員增加;精準(zhǔn)扶貧工作經(jīng)費(fèi)增加。
(三)對個人和家庭補(bǔ)助支出 17.31萬元,較2018年減少17.41萬元,下降50.14%,主要原因是:上年補(bǔ)發(fā)遺屬補(bǔ)助。
(四)資本性支出0萬元,較2018年增加(減少)0萬元,增長(下降)0%,主要原因是:……。
五、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
本部門2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為35.5?? 萬元,決算數(shù)為29.50萬元,完成預(yù)算的83.10%,決算數(shù)較2018年減少28.07萬元,下降48.76 %,其中:
(一)因公出國(境)支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元,決算數(shù)為0萬元,完成預(yù)算的0%,決算數(shù)較2018年增加(減少)0萬元,增長(下降)0%。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加(減少)的主要原因是:……。
(二)公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為15萬元,決算數(shù)為11.43萬元,完成預(yù)算的76.20%,決算數(shù)較2018年減少2.49萬元,下降17.89 %。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是:節(jié)約開支。
(三)公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出20.50萬元,其中公務(wù)用車購置年初預(yù)算數(shù)為0萬元,決算數(shù)為0萬元,完成預(yù)算的0%,決算數(shù)較2018年增加(減少)0萬元,增長(下降)0 %。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加(減少)的主要原因是:……;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為20.5萬元,決算數(shù)為18.07萬元,完成預(yù)算的88.15%,決算數(shù)較2018年減少0.58萬元,下降3.11%。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是:節(jié)約開支。
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
本部門2019年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出477.13萬元(與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和保持一致),較年初預(yù)算數(shù)增加78.50萬元,增長19.69%,主要原因是:辦公設(shè)施設(shè)備購置經(jīng)費(fèi)增加/資產(chǎn)運(yùn)行維護(hù)支出增加/信息系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)支出增加/人員編制數(shù)量增加。
七、政府采購支出情況說明
本部門2019年度政府采購支出總額66.00萬元,其中:政府采購貨物支出? 萬元、政府采購工程支出? 萬元、政府采購服務(wù)支出66.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0 %。
八、國有資產(chǎn)占用情況說明
截止2019年12月31日,本部門國有資產(chǎn)占用情況表見公開09表《國有資產(chǎn)占用情況表》。
九、預(yù)算績效情況說明
(一)績效管理工作開展情況
通過確定評價對象、調(diào)研項(xiàng)目情況、收集項(xiàng)目資料、開發(fā)評價指標(biāo)、培訓(xùn)評價人員、實(shí)施現(xiàn)場評價、審核評價報告等一系列規(guī)范有序的程序,從預(yù)算編制與執(zhí)行、資金分配與使用、資金監(jiān)督與管理及財務(wù)會計信息、項(xiàng)目組織管理、財經(jīng)制度執(zhí)行、項(xiàng)目績效完成等方面,采取定量分析和定性分析相結(jié)合的方法,對本局2019年實(shí)施的項(xiàng)目實(shí)施的重點(diǎn)績效評價,在各預(yù)算單位和項(xiàng)目實(shí)施單位的共同努力下,我單位納入財政重點(diǎn)績效評價的財政支出項(xiàng)目總體評價優(yōu)良,資金使用較合理,公眾滿意度較高,績效水平較好
(二)部門決算中項(xiàng)目績效自評結(jié)果
根據(jù)對部門決算中項(xiàng)目的自評,單位的項(xiàng)目支出自評分為98分,發(fā)現(xiàn)的主要問題為:1、經(jīng)費(fèi)的受用應(yīng)進(jìn)一步細(xì)化目標(biāo),應(yīng)明確預(yù)期績效目標(biāo)及體現(xiàn)績效目標(biāo)的具體績效指標(biāo),績效指標(biāo)應(yīng)盡量細(xì)化和量化。2、建立健全工作經(jīng)費(fèi)管理制度,并嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)經(jīng)費(fèi)管理制度,經(jīng)費(fèi)管理上有待進(jìn)一步規(guī)范。整改措施為:1、進(jìn)一步加強(qiáng)財政專項(xiàng)資金管理。2、繼續(xù)抓好項(xiàng)目的全面跟蹤檢查和指導(dǎo)督促。3、保證項(xiàng)目資金使用管理的規(guī)范性、安全性、有效性。
第四部分?? 名詞解釋
一、收入科目
(一)財政撥款:指縣財政當(dāng)年撥付的資金。
(二)事業(yè)單位經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。
(三)上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:填列2018年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金,包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
二、支出科目
(一)行政運(yùn)行:反映行政單位(包括參公單位)的基本支出。
(二)一般行政管理事務(wù):反映行政單位(包括參公單位)未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級科目的其他項(xiàng)目支出。
(三)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出:反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費(fèi)的支出。
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