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寧都縣賴(lài)村鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院?jiǎn)挝?022年單位決算公開(kāi)

訪(fǎng)問(wèn)量:

寧都縣賴(lài)村鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院?jiǎn)挝?022年單位決算公開(kāi)

目 錄

第一部分 單位概況

一、主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

第二部分 2022年度單位決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十、國(guó)有資產(chǎn)占用情況表

第三部分 2022年度單位決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

五、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

七、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

第四部分 名詞解釋


第一部分 寧都縣賴(lài)村鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院?jiǎn)挝桓艣r

一、單位主要職責(zé)

(一)、宣傳貫徹黨和政府的各項(xiàng)醫(yī)療衛(wèi)生健康方針政策,助政府實(shí)施農(nóng)村醫(yī)改工作。

(二)、提供基本醫(yī)療服務(wù),開(kāi)展農(nóng)村常見(jiàn)病、多發(fā)病及診斷明確的慢性非傳染性疾病的診療、護(hù)理。

(三)、貫徹落實(shí)國(guó)家基本藥物制度,鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院全部配備、使用基本藥物;實(shí)施基本藥物零差率銷(xiāo)售。

(四)、協(xié)助開(kāi)展突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急調(diào)查和處置工作,承擔(dān)區(qū)域內(nèi)公共衛(wèi)生相關(guān)信息的收集和報(bào)告。

(五)、開(kāi)展康復(fù)治療、康復(fù)訓(xùn)練,提供計(jì)劃生育技術(shù)指導(dǎo)與服務(wù)。

(六)、協(xié)助做好區(qū)域內(nèi)食品衛(wèi)生、飲用水衛(wèi)生、公共場(chǎng)所衛(wèi)生、職業(yè)衛(wèi)生等公共衛(wèi)生工作;協(xié)助做好愛(ài)國(guó)衛(wèi)生工作。

(七)、協(xié)助做好新型農(nóng)村合作醫(yī)療工作。

(八)、負(fù)責(zé)公共衛(wèi)生服務(wù)。主要是提供基本公共衛(wèi)生服務(wù),包括建立居民健康檔案健康教育、預(yù)防接種、傳染病防治、高血壓糖尿病等慢性病管理、重性精神疾病管理、兒童保健、孕產(chǎn)婦保健、老年人保健等。

(九)、相關(guān)衛(wèi)生行政管理職能。負(fù)責(zé)本鄉(xiāng)鎮(zhèn)村衛(wèi)生室和個(gè)體醫(yī)療機(jī)構(gòu)的醫(yī)療、預(yù)防保健和衛(wèi)生信息等工作技術(shù)培訓(xùn)和指導(dǎo)。受衛(wèi)生健康單位委托依法對(duì)本鄉(xiāng)鎮(zhèn)村衛(wèi)生室、個(gè)體醫(yī)療機(jī)構(gòu)進(jìn)行衛(wèi)生行政管理和監(jiān)督。

(十)、完成衛(wèi)生健康單位交辦的其他管理職能。

二、單位基本情況

本單位2022年年末實(shí)有人數(shù)75人,其中在職人員67人,離休人員0人,退休人員0人(不含由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員);年末其他人員0人;年末學(xué)生人數(shù)0人;由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員8人。

第二部分 2022年度單位決算表

第三部分 2022年度單位決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

本單位2022年度收入總計(jì)2160.47萬(wàn)元,其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元,較2021年增加0萬(wàn)元,增長(zhǎng)0%;本年收入合計(jì)2160.47萬(wàn)元,較2021年增加319.47萬(wàn)元,增長(zhǎng)17.32%,主要原因是:?jiǎn)挝会t(yī)療業(yè)務(wù)收入增加。

本年收入的具體構(gòu)成為:財(cái)政撥款收入366.15萬(wàn)元,占16.94%;事業(yè)收入1794.32萬(wàn)元,占83.06%;經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,占0%;其他收入0萬(wàn)元,占0%。

二、支出決算情況說(shuō)明

本單位2022年度支出總計(jì)2160.47萬(wàn)元,其中本年支出合計(jì) 2160.47萬(wàn)元,較2021年增加319.47萬(wàn)元,增長(zhǎng)17.32%,主要原因是:醫(yī)療業(yè)務(wù)增加導(dǎo)致相應(yīng)的醫(yī)療支出也增加;年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元,較2021年增加0萬(wàn)元,增長(zhǎng)0%,主要原因是:本年度無(wú)結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金。

本年支出的具體構(gòu)成為:基本支出2160.47萬(wàn)元,占100%;項(xiàng)目支出0萬(wàn)元,占0%;經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元,占0%;其他支出(對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出、上繳上級(jí)支出)0萬(wàn)元,占0%。

三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

本單位2022年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為366.15萬(wàn)元,決算數(shù)為366.15萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%。其中:

(一)衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為366.15萬(wàn)元,決算數(shù)為366.15萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%,主要原因是:人員工資及福利待遇的增加。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

本單位2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出366.15萬(wàn)元,其中:

(一)工資福利支出352.96萬(wàn)元,較2021年減少295.6萬(wàn)元,下降45.58%,主要原因是:獎(jiǎng)勵(lì)性績(jī)效基數(shù)有所調(diào)整。

(二)商品和服務(wù)支出13.19萬(wàn)元,較2021年減少64.4萬(wàn)元,下降83.09 %,主要原因是:控制相關(guān)成本支出。

(三)對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出0萬(wàn)元,較2021年增加0萬(wàn)元,增長(zhǎng)0%,主要原因是:本年度無(wú)相關(guān)支出。

(四)資本性支出0萬(wàn)元,較2021年增加0萬(wàn)元,增長(zhǎng)0%,主要原因是:本年度無(wú)相關(guān)支出。

五、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

本單位2022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為 萬(wàn)元,決算數(shù)為0萬(wàn)元,完成全年預(yù)算的0%,決算數(shù)較2021年增加0萬(wàn)元,增長(zhǎng)0 %,其中:

(一)因公出國(guó)(境)支出全年預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元,決算數(shù)為0萬(wàn)元,完成全年預(yù)算的0%,決算數(shù)較2021年增加0 萬(wàn)元,增長(zhǎng)0%,主要原因是本年度無(wú)相關(guān)支出。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)增加(減少)的主要原因是:本年度無(wú)相關(guān)支出。全年安排因公出國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè),累計(jì)0人次,主要為:本年度無(wú)相關(guān)支出。

(二)公務(wù)接待費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元,決算數(shù)為0萬(wàn)元,完成全年預(yù)算的0%,決算數(shù)較2021年增加0萬(wàn)元,增長(zhǎng)0%,主要原因是本年度無(wú)相關(guān)支出。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)增加的主要原因是:本年度無(wú)相關(guān)支出。全年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批,累計(jì)接待0人次,其中外事接待0批,累計(jì)接待0人次,主要為:本年度無(wú)相關(guān)支出。

(三)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元,其中公務(wù)用車(chē)購(gòu)置全年預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元,決算數(shù)為0萬(wàn)元,完成全年預(yù)算的0%,決算數(shù)較2021年增加0萬(wàn)元,增長(zhǎng)0%,主要原因是本年度無(wú)相關(guān)支出,全年購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)增加(減少)的主要原因是:本年度無(wú)相關(guān)支出;公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為 0萬(wàn)元,決算數(shù)為0萬(wàn)元,完成全年預(yù)算的0%,決算數(shù)較2021年增加0萬(wàn)元,增長(zhǎng)0%,主要原因是本年度無(wú)相關(guān)支出,年末公務(wù)用車(chē)保有0輛。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)增加(減少)的主要原因是:本年度無(wú)相關(guān)支出。

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

本單位不是行政單位或參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位,故無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出

七、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

本單位2022年度政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元,占授予中小企業(yè)合同金額的 0%;貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%,工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%,服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。

八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截止2022年12月31日,本單位國(guó)有資產(chǎn)占用情況見(jiàn)公開(kāi)10表《國(guó)有資產(chǎn)占用情況表》。本單位無(wú)相關(guān)車(chē)輛及設(shè)備。

九、預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)情況說(shuō)明

(一)績(jī)效評(píng)價(jià)工作開(kāi)展情況。

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,我單位組織對(duì)納入2022年度部門(mén)預(yù)算范圍的二級(jí)項(xiàng)目5個(gè)全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng),共涉及資金486.15萬(wàn)元,占項(xiàng)目支出總額的100%。

(二)單位決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

第四部分 名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入:指單位本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

二、上級(jí)補(bǔ)助收入:指事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

三、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入;事業(yè)單位收到的財(cái)政專(zhuān)戶(hù)實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

四、經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

五、附屬單位繳款:指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

六、其他收入:指單位取得的除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位繳款”等以外的各項(xiàng)收入。

七、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的數(shù)額。

八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

九、結(jié)余分配:指事業(yè)單位按規(guī)定對(duì)非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅,以及減少單位按規(guī)定應(yīng)繳回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

十一、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十二、項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十三、上繳上級(jí)支出:指事業(yè)單位按照財(cái)政部門(mén)和主管部門(mén)的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。

十四、經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

十五、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出:指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

十六、“三公”經(jīng)費(fèi):指各部門(mén)因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

十七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及辦公用房水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。在財(cái)政部有明確規(guī)定前,“機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)”暫指一般公共預(yù)算安排的基本支出中的“商品和服務(wù)支出”經(jīng)費(fèi)。

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