目錄
第一部分單位概況
一、主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
第二部分2023年單位預(yù)算表
一、《收支預(yù)算總表》
二、《部門(mén)收入總表》
三、《部門(mén)支出總表》
四、《財(cái)政撥款收支總表》
五、《一般公共預(yù)算支出表》
六、《一般公共預(yù)算基本支出表》
七、《財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》
八、《政府性基金預(yù)算支出表》
九、《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表》
十、《項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表》
第三部分2023年單位預(yù)算情況說(shuō)明
一、2023年單位預(yù)算收支情況說(shuō)明
二、2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
第四部分名詞解釋
第一部分單位概況
一、主要職責(zé)
(一)收藏與保管文物;
(二)歷史的陳列、展覽和宣傳、文物、史料的科學(xué)研究;
(三)管理保護(hù)全縣的文物。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
2023年寧都縣博物館內(nèi)設(shè)行政辦、財(cái)務(wù)部、文物保管部、安全保衛(wèi)部、資料征集部、講解接待部、陳展部等7個(gè)股室 。編制人數(shù)小計(jì)21人,其中:行政編制人數(shù)0人,參照公務(wù)員法管理的事業(yè)編制人數(shù)0人,事業(yè)編制人數(shù)21人。實(shí)有人數(shù)21人,其中:在職人數(shù)小計(jì)21人,行政在職人數(shù)0人,參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位在職人數(shù)0人,事業(yè)單位在職人數(shù)21人。離休人數(shù)小計(jì)0人,退休人數(shù)小計(jì)8人。
第二部分 2023年單位預(yù)算表
(詳見(jiàn)附表)
第三部分 2023年單位預(yù)算情況說(shuō)明
一、2023年單位預(yù)算收支情況說(shuō)明
(一)收入預(yù)算情況
2023年寧都縣博物館收入預(yù)算總額為578.14萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少1349.86萬(wàn)元,主要原因?yàn)?/font>本年未安排項(xiàng)目預(yù)算收入。其中:財(cái)政撥款收入278.14萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少1649.86萬(wàn)元;教育收費(fèi)資金收入0萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加/減少0萬(wàn)元;事業(yè)收入0萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加/減少0萬(wàn)元;事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加/減少0萬(wàn)元;其他收入300萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加300萬(wàn)元;國(guó)庫(kù)集中支付網(wǎng)上結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加/減少0萬(wàn)元。
(二)支出預(yù)算情況
2023年寧都縣博物館支出預(yù)算總額為578.14萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少1349.86萬(wàn)元,主要原因?yàn)?/font>本年未安排項(xiàng)目支出。
按支出項(xiàng)目類(lèi)別劃分:基本支出278.14萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加168.07萬(wàn)元,其中:工資福利支出265萬(wàn)元、商品和服務(wù)支出13.02萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0.12萬(wàn)元、資本性支出0萬(wàn)元;項(xiàng)目支出300萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少1517.93萬(wàn)元,其中:商品和服務(wù)支出1517.93萬(wàn)元、資本性支出0萬(wàn)元。
按支出功能科目劃分:文化旅游體育與傳媒支出498.22萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少1407.17萬(wàn)元;社會(huì)保障和就業(yè)支出29.61萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加19.67萬(wàn)元;衛(wèi)生健康支出24.82萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加14.88萬(wàn)元;住房保障支出25.49萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加25.49萬(wàn)元;
按支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)劃分:工資福利支出265萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加163.2萬(wàn)元;商品和服務(wù)支出313.02萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少1513.06萬(wàn)元;對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0.12萬(wàn)元,與上年預(yù)算安排一致;資本性支出0萬(wàn)元,與上年預(yù)算安排一致。
(三)財(cái)政撥款支出情況
2023年寧都縣博物館財(cái)政撥款支出預(yù)算總額為278.14萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少1649.86萬(wàn)元,主要原因?yàn)?/font>本年未安排項(xiàng)目支出。
按支出功能科目劃分:按支出功能科目劃分:文化旅游體育與傳媒支出198.22萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少1707.17萬(wàn)元;社會(huì)保障和就業(yè)支出29.61萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加19.67萬(wàn)元;衛(wèi)生健康支出24.82萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加14.88萬(wàn)元;住房保障支出25.49萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加25.49萬(wàn)元;
按支出項(xiàng)目類(lèi)別劃分:基本支出278.14萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加168.07萬(wàn)元,其中:工資福利支出265萬(wàn)元、商品和服務(wù)支出13.02萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0.12萬(wàn)元、資本性支出0萬(wàn)元;項(xiàng)目支出0萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少1817.93萬(wàn)元,其中:商品和服務(wù)支出1817.93萬(wàn)元、資本性支出0萬(wàn)元。
(四)政府性基金情況
本部門(mén)沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
(五)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)情況
本部門(mén)沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出
(六)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說(shuō)明
本單位為事業(yè)單位,未安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
(七)政府采購(gòu)情況
2023年本單位政府采購(gòu)總額0萬(wàn)元,其中:貨物預(yù)算0萬(wàn)元, 工程預(yù)算0萬(wàn)元, 服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。
(八)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2022年12月31日, 本單位共有車(chē)輛0輛,其中:一般公務(wù)用車(chē)實(shí)有數(shù)0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)實(shí)有數(shù)0輛。
2023年部門(mén)預(yù)算安排購(gòu)置車(chē)輛0輛,安排購(gòu)置單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備0臺(tái)。
(九)預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明
2023年寧都縣博物館對(duì)項(xiàng)目支出全面實(shí)施績(jī)效目標(biāo)管理。根據(jù)以前年度績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果,優(yōu)化2023年預(yù)算安排,并進(jìn)一步改進(jìn)管理、完善政策。
2023年本單位無(wú)項(xiàng)目支出
(十)重點(diǎn)項(xiàng)目:本部門(mén)本年度未安排項(xiàng)目
二、2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
2023年寧都縣博物館"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款安排4.88萬(wàn)元,其中:
因公出國(guó)費(fèi)0萬(wàn)元.主要原因是:與上年安排保持一致。.
公務(wù)接待費(fèi)4.88萬(wàn)元,比上年減少0.26萬(wàn)元,主要原因是:本年公務(wù)接待費(fèi)下降5%。
公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元,主要原因是:與上年安排保持一致。
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元.主要原因是:與上年保持一致
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
各部門(mén)結(jié)合實(shí)際進(jìn)行解釋。
(一)財(cái)政撥款:指縣財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
(二)教育收費(fèi)資金收入:反映實(shí)行專項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi),高校委托培養(yǎng)費(fèi),函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)取得的收入。
(三)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。
(四)事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
(五)附屬單位上繳收入:反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤(rùn)等。
(六)上級(jí)補(bǔ)助收入:反映事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
(七)其他收入:指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入。
(八)使用非財(cái)政撥款結(jié)余:填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計(jì)財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)2022年收支差額的數(shù)額。
(九)上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:填列2023年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù),包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
二、支出科目
(一)一般公共服務(wù)支出:反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。
(二)社會(huì)保障和就業(yè)支出:……
對(duì)部門(mén)預(yù)算中涉及的支出功能分類(lèi)科目(明細(xì)到項(xiàng)級(jí)),結(jié)合部門(mén)實(shí)際,參照《2023年政府收支分類(lèi)科目》的規(guī)范說(shuō)明進(jìn)行解釋。
三、相關(guān)專業(yè)名詞
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi):指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)),按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。