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寧都縣能源辦公室2020年度部門決算

訪問量:

寧都縣能源辦公室2020年度部門決算

   

第一部分寧都縣能源辦部門概況

    一、部門主要職責(zé)

    二、部門基本情況

第二部分  2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

    六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

    七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

    十、國有資產(chǎn)占用情況表

    第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算

    情況說明

六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

    七、政府采購支出情況說明

    八、國有資產(chǎn)占用情況說明

    九、預(yù)算績效情況說明

第四部分名詞解釋

第一部分寧都縣能源辦公室概況

一、部門主要職能

寧都縣能源辦公室作為寧都縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局的二級單位,一、主要職能是負責(zé)全縣能源的開發(fā)、生產(chǎn)、利用和管理工作,推廣能源技術(shù),保護生態(tài)環(huán)境。

二、部門基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共 1 個。

本部門2020年年末實有人數(shù)  6 人,其中在職人員 6人,離休人員 0 人,退休人員  0 人;年末其他人員  0 人;年末學(xué)生人數(shù) 0  人。

第二部分  2020年度部門決算表

收入支出決算總表

公開01表

編制單位:寧都縣能源辦公室

2020年度

金額單位:萬元

收     入

支     出

項    目

行次

決算數(shù)

項目(按功能分類)

行次

決算數(shù)

欄    次

 

1

欄    次

 

2

一、一般公共預(yù)算財政撥款收入

1

67.99

一、一般公共服務(wù)支出

32

0.00

二、政府性基金預(yù)算財政撥款收入

2

0.00

二、外交支出

33

0.00

三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入

3

0.00

三、國防支出

34

0.00

四、上級補助收入

4

0.00

四、公共安全支出

35

0.00

五、事業(yè)收入

5

0.00

五、教育支出

36

0.00

六、經(jīng)營收入

6

0.00

六、科學(xué)技術(shù)支出

37

0.00

七、附屬單位上繳收入

7

0.00

七、文化旅游體育與傳媒支出

38

0.00

八、其他收入

8

0.00

八、社會保障和就業(yè)支出

39

0.00

 

9

 

九、衛(wèi)生健康支出

40

0.00

 

10

 

十、節(jié)能環(huán)保支出

41

0.00

 

11

 

十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出

42

0.00

 

12

 

十二、農(nóng)林水支出

43

67.99

 

13

 

十三、交通運輸支出

44

0.00

 

14

 

十四、資源勘探工業(yè)信息等支出

45

0.00

 

15

 

十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出

46

0.00

 

16

 

十六、金融支出

47

0.00

 

17

 

十七、援助其他地區(qū)支出

48

0.00

 

18

 

十八、自然資源海洋氣象等支出

49

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

50

0.00

 

20

 

二十、糧油物資儲備支出

51

0.00

 

21

 

二十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出

52

0.00

 

22

 

二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出

53

0.00

 

23

 

二十三、其他支出

54

0.00

 

24

 

二十四、債務(wù)還本支出

55

0.00

 

25

 

二十五、債務(wù)付息支出

56

0.00

 

26

 

二十六、抗疫特別國債安排的支出

57

0.00

本年收入合計

27

67.99

本年支出合計

58

67.99

  使用非財政撥款結(jié)余

28

0.00

  結(jié)余分配                 

59

0.00

  年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

29

0.00

  年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余                                

60

0.00

 

30

 

 

61

 

總計

31

67.99

總計

62

67.99

注:1.本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。

   2.本套報表金額單位轉(zhuǎn)換時可能存在尾數(shù)誤差。


收入決算表

公開02表

編制單位:寧都縣能源辦公室

2020年度

金額單位:萬元

項目

本年收入合計

財政撥款收入

上級補助收入

事業(yè)收入

經(jīng)營收入

附屬單位上繳收入

其他收入

支出功能分類科目編碼

科目名稱

欄次

1

2

3

4

5

6

7

合計

67.99

67.99

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

農(nóng)林水支出

67.99

67.99

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21301

農(nóng)業(yè)農(nóng)村

67.99

67.99

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130104

  事業(yè)運行

67.99

67.99

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部門本年度取得的各項收入情況。

支出決算表

公開03表

編制單位:寧都縣能源辦公室

2020年度

金額單位:萬元

項    目

本年支出合計

基本支出

項目支出

上繳上級支出

經(jīng)營支出

對附屬單位補助支出

支出功能分類科目編碼

科目名稱

欄次

1

2

3

4

5

6

合計

67.99

67.99

0.00

0.00

0.00

0.00

213

農(nóng)林水支出

67.99

67.99

0.00

0.00

0.00

0.00

21301

農(nóng)業(yè)農(nóng)村

67.99

67.99

0.00

0.00

0.00

0.00

2130104

  事業(yè)運行

67.99

67.99

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部門本年度各項支出情況。

財政撥款收入支出決算總表

公開04表

編制單位:寧都縣能源辦公室

2020年度

金額單位:萬元

收     入

支     出

項    目

行次

決算數(shù)

項目(按功能分類)

行次

決算數(shù)

 

小計

一般公共預(yù)算財政撥款

政府性基金預(yù)算財政撥款

國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款

欄    次

 

1

欄    次

 

2

3

4

5

一、一般公共預(yù)算財政撥款

1

67.99

一、一般公共服務(wù)支出

33

0.00

0.00

0.00

0.00

二、政府性基金預(yù)算財政撥款

2

0.00

二、外交支出

34

0.00

0.00

0.00

0.00

三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款

3

0.00

三、國防支出

35

0.00

0.00

0.00

0.00

 

4

 

四、公共安全支出

36

0.00

0.00

0.00

0.00

 

5

 

五、教育支出

37

0.00

0.00

0.00

0.00

 

6

 

六、科學(xué)技術(shù)支出

38

0.00

0.00

0.00

0.00

 

7

 

七、文化旅游體育與傳媒支出

39

0.00

0.00

0.00

0.00

 

8

 

八、社會保障和就業(yè)支出

40

0.00

0.00

0.00

0.00

 

9

 

九、衛(wèi)生健康支出

41

0.00

0.00

0.00

0.00

 

10

 

十、節(jié)能環(huán)保支出

42

0.00

0.00

0.00

0.00

 

11

 

十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出

43

0.00

0.00

0.00

0.00

 

12

 

十二、農(nóng)林水支出

44

67.99

67.99

0.00

0.00

 

13

 

十三、交通運輸支出

45

0.00

0.00

0.00

0.00

 

14

 

十四、資源勘探工業(yè)信息等支出

46

0.00

0.00

0.00

0.00

 

15

 

十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出

47

0.00

0.00

0.00

0.00

 

16

 

十六、金融支出

48

0.00

0.00

0.00

0.00

 

17

 

十七、援助其他地區(qū)支出

49

0.00

0.00

0.00

0.00

 

18

 

十八、自然資源海洋氣象等支出

50

0.00

0.00

0.00

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

51

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20

 

二十、糧油物資儲備支出

52

0.00

0.00

0.00

0.00

 

21

 

二十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出

53

0.00

0.00

0.00

0.00

 

22

 

二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出

54

0.00

0.00

0.00

0.00

 

23

 

二十三、其他支出

55

0.00

0.00

0.00

0.00

 

24

 

二十四、債務(wù)還本支出

56

0.00

0.00

0.00

0.00

 

25

 

二十五、債務(wù)付息支出

57

0.00

0.00

0.00

0.00

 

26

 

二十六、抗疫特別國債安排的支出

58

0.00

0.00

0.00

0.00

本年收入合計

27

67.99

本年支出合計

59

67.99

67.99

0.00

0.00

年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

28

0.00

年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

60

0.00

0.00

0.00

0.00

一、一般公共預(yù)算財政撥款

29

0.00

 

61

 

 

 

 

二、政府性基金預(yù)算財政撥款

30

0.00

 

62

 

 

 

 

三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款

31

0.00

 

63

 

 

 

 

總計

32

67.99

總計

64

67.99

67.99

0.00

0.00

注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款、政府性基金預(yù)算財政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。

一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

公開05表

編制單位:寧都縣能源辦公室

2020年度

金額單位:萬元

項    目

本年支出合計

基本支出

項目支出

支出功能分類科目編碼

科目名稱

欄次

1

2

3

合計

67.99

67.99

0.00

213

農(nóng)林水支出

67.99

67.99

0.00

21301

農(nóng)業(yè)農(nóng)村

67.99

67.99

0.00

2130104

  事業(yè)運行

67.99

67.99

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款支出情況。


一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

公開06表

編制單位:寧都縣能源辦公室

2020年度

金額單位:萬元

人員經(jīng)費

公用經(jīng)費

經(jīng)濟分類科目編碼

科目名稱

金額

經(jīng)濟分類科目編碼

科目名稱

金額

經(jīng)濟分類科目編碼

科目名稱

金額

301

工資福利支出

49.30

302

商品和服務(wù)支出

18.69

307

債務(wù)利息及費用支出

0.00

30101

基本工資

22.98

30201

辦公費

3.23

30701

國內(nèi)債務(wù)付息

0.00

30102

津貼補貼

12.18

30202

印刷費

0.87

30702

國外債務(wù)付息

0.00

30103

獎金

2.06

30203

咨詢費

0.00

30703

國內(nèi)債務(wù)發(fā)行費用

0.00

30106

伙食補助費

0.00

30204

手續(xù)費

0.00

30704

國外債務(wù)發(fā)行費用

0.00

30107

績效工資

0.00

30205

水費

0.06

310

資本性支出

0.00

30108

機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費

6.74

30206

電費

0.04

31001

房屋建筑物購建

0.00

30109

職業(yè)年金繳費

0.00

30207

郵電費

0.18

31002

辦公設(shè)備購置

0.00

30110

職工基本醫(yī)療保險繳費

3.16

30208

取暖費

0.62

31003

專用設(shè)備購置

0.00

30111

公務(wù)員醫(yī)療補助繳款

0.00

30209

物業(yè)管理費

0.00

31005

基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)

0.00

30112

其他社會保障繳費

0.00

30211

差旅費

6.82

31006

大型修繕

0.00

30113

住房公積金

2.18

30212

因公出國(境)費用

0.00

31007

信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新

0.00

30114

醫(yī)療費

0.00

30213

維修(護)費

0.00

31008

物資儲備

0.00

30199

其他工資福利支出

0.00

30214

租賃費

0.00

31009

土地補償

0.00

303

對個人和家庭的補助

0.00

30215

會議費

0.00

31010

安置補助

0.00

30301

離休費

0.00

30216

培訓(xùn)費

0.00

310111

地上附著物和青苗補償

0.00

30302

退休費

0.00

30217

公務(wù)接待費

2.15

31012

拆遷補償

0.00

30303

退職(役)費

0.00

30218

專用材料費

0.00

31013

公務(wù)用車購置

0.00

30304

撫恤金

0.00

30224

被裝購置費

0.00

31019

其他交通工具購置

0.00

30305

生活補貼

0.00

30225

專用燃料費

0.00

31021

文物和陳列品購置

0.00

30306

救濟費

0.00

30226

勞務(wù)費

1.62

31022

無形資產(chǎn)購置

0.00

30307

醫(yī)療費補助

0.00

30227

委托業(yè)務(wù)費

0.00

31099

其他資本性支出

0.00

30308

助學(xué)金

0.00

30228

工會經(jīng)費

1.43

312

對企業(yè)補助

0.00

30309

獎勵金

0.00

30229

福利費

0.51

31201

資本金注入

0.00

30310

個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補貼

0.00

30231

公務(wù)用車運行維護費

0.00

31203

政府投資基金股權(quán)投資

0.00

30311

代繳社會保險費

0.00

30239

其他交通費用

1.17

31204

費用補貼

0.00

30399

其他對個人和家庭的補助支出

0.00

30240

稅金及附加費用

0.00

31205

利息補貼

0.00

30299

其他商品和服務(wù)支出

0.00

31299

其他對企業(yè)補助

0.00

399

其他支出

0.00

39906

贈與

0.00

39907

國家賠償費用支出

0.00

39908

對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼

0.00

39999

其他支出

0.00

人員經(jīng)費合計

49.30

公用支出合計

18.69

注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出明細情況。

一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

公開07表

編制單位:寧都縣能源辦公室

2020年度

金額單位:萬元

項目

欄次

年初預(yù)算數(shù)

決算數(shù)

行次

 

1

2

一、“三公”經(jīng)費支出

1

3.00

2.15

  1.因公出國(境)費

2

0.00

0.00

  2.公務(wù)用車購置及運行維護費

3

0.00

0.00

    (1)公務(wù)用車購置費

4

0.00

0.00

    (2)公務(wù)用車運行維護費

5

0.00

0.00

  3.公務(wù)接待費

6

3.00

2.15

    (1)國內(nèi)接待費

7

-

2.15

         其中:外事接待費

8

-

0.00

    (2)國(境)外接待費

9

-

0.00

二、相關(guān)統(tǒng)計數(shù)

10

-

-

  1.因公出國(境)團組數(shù)(個)

11

-

0

  2.因公出國(境)人次數(shù)(人)

12

-

0

  3.公務(wù)用車購置數(shù)(輛)

13

-

0

  4.公務(wù)用車保有量(輛)

14

-

0

  5.國內(nèi)公務(wù)接待批次(個)

15

-

28

    其中:外事接待批次(個)

16

-

0

  6.國內(nèi)公務(wù)接待人次(人)

17

-

220

    其中:外事接待人次(人)

18

-

0

  7.國(境)外公務(wù)接待批次(個)

19

-

0

  8.國(境)外公務(wù)接待人次(人)

20

-

0

注:本表反映部門本年度“三公”經(jīng)費支出預(yù)決算情況。其中,預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費年初預(yù)算數(shù),決算數(shù)是包括當(dāng)年一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實際支出。


政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

公開08表

編制單位:寧都縣能源辦公室

2020年度

金額單位:萬元

項    目

年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

本年收入

本年支出

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

支出功能分類科目編碼

科目名稱

小計

基本支出

項目支出

欄次

1

2

3

4

5

6

合計

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入、支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。

說明:當(dāng)此表數(shù)據(jù)為空時,即本部門無政府性基金預(yù)算財政撥款收入、支出。

國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

公開09表

編制單位:寧都縣能源辦公室

2020年度

金額單位:萬元

項    目

科目名稱

合計

基本支出

項目支出

支出功能分類科目編碼

科目名稱

欄次

1

2

3

合計

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部門本年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況。

說明:當(dāng)此表數(shù)據(jù)為空時,即本部門無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。

國有資產(chǎn)占用情況表

單位:臺、量、套

編制單位:寧都縣能源辦公室

2020年度

公開10表

項  目

欄次

決算數(shù)

一、車輛數(shù)合計(臺、輛)

1

 

  1.副部(省)級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車

2

 

  2.主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車

3

 

  3.機要通信用車

4

 

  4.應(yīng)急保障用車

5

 

  5.執(zhí)法執(zhí)勤用車

6

 

  6.特種專業(yè)技術(shù)用車

7

 

  7.離退休干部用車

8

 

  8.其他用車

9

 

二、單價50萬元(含)以上通用設(shè)備(臺,套)

10

 

三、單價100萬元(含)以上專用設(shè)備(臺,套)

11

 

注:本表反映截止2020年12月31日,部門占用的國有資產(chǎn)情況。

第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

本部門2020年度收入總計 67.99 萬元,其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 0萬元,較2019年增加(減少) 0萬元,增長(下降 )0 %;本年收入合計  67.99萬元,較2019年增加7.88 萬元,增長13 .1%,主要原因是:正常增資及增加了項目工作經(jīng)費

本年收入的具體構(gòu)成為:財政撥款收入 67.99 萬元,占 100 %;事業(yè)收入 0萬元,占 0 %;經(jīng)營收入 0 萬元,占 0 %;其他收入 0萬元,占 0 %。  

二、支出決算情況說明

本部門2020年度支出總計 67.99 萬元,其中本年支出合計   萬元,較2019年增加 7.88 萬元,增長13.1 %,主要原因是:正常增資及差旅費、交通費增加;年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 0萬元,較2019年增加(減少)0 萬元,增長(下降)0 %。

本年支出的具體構(gòu)成為:基本支出 67.99 萬元,占100 %;項目支出0萬元,占0 %;經(jīng)營支出 0萬元,占0 %;其他支出(對附屬單位補助支出、上繳上級支出)0萬元,占0 %。

三、財政撥款支出決算情況說明

本部門2020年度財政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為54.12  萬元,決算數(shù)為67.99 萬元,完成年初預(yù)算的 125.62 %。其中:

(一)一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為 54.12萬元,決算數(shù)為 67.99萬元,完成年初預(yù)算的125.62%。主要原因是:增加人員經(jīng)費和項目工作經(jīng)費等

(二)公共安全支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元,決算數(shù)為 0萬元,完成年初預(yù)算的 0 %,主要原因是:本部門無公共安全支出項目。

四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2020年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出 67.99 萬元,其中:

(一)工資福利支出 49.3 萬元,較2019年增加 2.74 萬元,增長5 .88%,主要原因是:正常增資。

(二)商品和服務(wù)支出 18.69 萬元,較2019年增加5.14 萬元,增長 37.93 %,主要原因是:扶貧工作相關(guān)支出增加

(三)對個人和家庭補助支出 0 萬元,較2019年增加(減少)0萬元,增長(下降) 0 %。主要原因是:無該項支出。

(四)資本性支出 0萬元,較2019年增加(減少)0萬元,增長(下降)0 %。主要原因是:無該項支出

五、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

本部門2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算數(shù)為3萬元,決算數(shù)為2.15萬元,完成預(yù)算的71.66%,決算數(shù)較2019年減少 0.55萬元,下降20.37 %,其中:

(一)因公出國(境)支出年初預(yù)算數(shù)為 0萬元,決算數(shù)為 0 萬元,完成預(yù)算的0 %,決算數(shù)較2019年增加(減少)0萬元,增長(下降)0 %,主要原因是無因公出國(境)情況。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加(減少)的主要原因是:無因公出國(境)情況。全年安排因公出國(境)團組 0 個,累計 0人次,主要為:本部門無因公出國(境)情況。

(二)公務(wù)接待費支出年初預(yù)算數(shù)為3萬元,決算數(shù)為2.15萬元,完成預(yù)算的71.66%,決算數(shù)較2019年減少0.55 萬元,下降20.37 %,主要原因是:嚴格執(zhí)行了中央八項規(guī)定。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是:嚴格執(zhí)行了中央八項規(guī)定。全年國內(nèi)公務(wù)接待 28 批,累計接待 220人次,其中外事接待 0 批,累計接待 0人次,主要為:嚴格執(zhí)行了中央八項規(guī)定。

(三)公務(wù)用車購置及運行維護費支出 0萬元,其中公務(wù)用車購置年初預(yù)算數(shù)為 0萬元,決算數(shù)為 0萬元,完成預(yù)算的 %,決算數(shù)較2019年增加(減少) 0 萬元,增長(下降 )0 %,主要原因是無,全年購置公務(wù)用車 0 輛。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加(減少)的主要原因是:無購置;公務(wù)用車運行維護費支出年初預(yù)算數(shù)為 0萬元,決算數(shù)為 0萬元,完成預(yù)算的0%,決算數(shù)較2019年增加(減少)0萬元,增長(下降)0%,主要原因是:無公務(wù)用車,年末公務(wù)用車保有0輛。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加(減少)的主要原因是:無公務(wù)用車。

六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

本部門2020年度機關(guān)運行經(jīng)費支出 18.69 萬元(與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財政撥款基本支出中公用經(jīng)費之和一致),較年初預(yù)算數(shù)(或者上年決算數(shù))增加13萬元,增長228.47%。主要原因是:項目工作經(jīng)費和差旅費支出增加了。

七、政府采購支出情況說明

本部門2020年度政府采購支出總額 0 萬元,其中:政府采購貨物支出 0萬元、政府采購工程支出0 萬元、政府采購服務(wù)支出 0 萬元。授予中小企業(yè)合同金額 0 萬元,占政府采購支出總額的 0 %,其中:授予小微企業(yè)合同金額0 萬元,占政府采購支出總額的 0 %。(省級部門公開的政府采購金額的計算口徑為:本部門納入2020年部門預(yù)算范圍的各項政府采購支出金額之和,不包括涉密采購項目的支出金額。)

八、國有資產(chǎn)占用情況說明。

截止2020年12月31日,本部門(單位)國有資產(chǎn)占用情況見公開10表《國有資產(chǎn)占用情況表》。其中車輛中的其他用車主要是:無公務(wù)用車。

九、預(yù)算績效情況說明

(一)績效管理工作開展情況。

本單位按照年初預(yù)算項目和預(yù)算金額,嚴格財務(wù)開支和審批制度,嚴防超標開支,確保按預(yù)算范圍開支

(二)部門決算中項目績效自評結(jié)果。

2020年,我單位積極履職,強化管理,較好的完成了年度工作目標。通過加強預(yù)算收支管理,不斷建立健全內(nèi)部管理制度,部門整體管理水平得到提升。根據(jù)部門整體績效評價指標體系,我單位2020年度評價結(jié)果為良好。

(三)部門評價項目績效評價結(jié)果。

我部門今年在縣級部門決算中無反映項目績效自評結(jié)果。

第四部分名詞解釋

一、收入科目

(一)財政撥款收入:指縣級財政當(dāng)年撥付的資金。

(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

(三)其他收入:指除財政收入、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。

(四)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:填列2019年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù),包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

(五)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:填列2020年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù),包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

(一)行政運行:反映行政單位(包括參公單位)的基本支出。

(二)機關(guān)事務(wù):反映為行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)提供后勤服務(wù)的各類后勤服務(wù)中心、醫(yī)療室等附屬事業(yè)單位支出。

(三)事業(yè)運行:反映事業(yè)單位基本支出,不包括行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)后勤服務(wù)的各類后勤服務(wù)中心、醫(yī)療室等附屬事業(yè)單位。

(四)機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費:反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費的支出。

三、本次公開的“三公”經(jīng)費支出和機關(guān)運行經(jīng)費支出口徑為一般公共預(yù)算財政撥款開支數(shù)。

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