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寧都縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局機(jī)關(guān)2022年度部門決算

訪問(wèn)量:

寧都縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局機(jī)關(guān)

2022年度部門決算

   

第一部分寧都縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局機(jī)關(guān)部門概況

    一、部門主要職責(zé)

    二、部門基本情況

第二部分  2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

    六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

    七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

    十、國(guó)有資產(chǎn)占用情況表

    第三部分  2022年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算

    情況說(shuō)明

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

    七、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

    八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

    九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

第四部分名詞解釋

第一部分寧都縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局機(jī)關(guān)部門概況

一、部門主要職能

寧都縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局的主要職責(zé)是:

(一)貫徹執(zhí)行國(guó)家、省、市、縣有關(guān)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)事業(yè)工作的方針政策和法律法規(guī),研究擬訂全縣房地產(chǎn)行業(yè)、城市建設(shè)、村鎮(zhèn)建設(shè)、工程建設(shè)、建筑業(yè)、勘察設(shè)計(jì)咨詢業(yè)、建筑節(jié)能與科技進(jìn)步、市政公用事業(yè)的規(guī)范性文件及相關(guān)的發(fā)展戰(zhàn)略、中長(zhǎng)期規(guī)劃、改革方案并組織實(shí)施和監(jiān)督檢查。

(二)負(fù)責(zé)全縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)行政審批事項(xiàng)辦理和服務(wù)工作。

(三)負(fù)責(zé)全縣城鎮(zhèn)低收入家庭和政策性住房保障工作。擬訂住房保障相關(guān)政策,編制住房保障發(fā)展規(guī)劃和年度計(jì)劃。負(fù)責(zé)城區(qū)保障性住房和直管公房經(jīng)營(yíng)的監(jiān)督管理;會(huì)同有關(guān)部門做好全縣有關(guān)公共租賃住房資金安排、監(jiān)督管理。

(四)負(fù)責(zé)全縣住房制度改革工作。擬訂住房制度改革相關(guān)政策及配套措施,指導(dǎo)鄉(xiāng)、鎮(zhèn)住房制度改革。研究提出住房和城鄉(xiāng)建設(shè)重大問(wèn)題的政策建議。

(五)擬訂貫徹工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)、工程建設(shè)統(tǒng)一定額和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的措施,擬訂建設(shè)項(xiàng)目、工程造價(jià)的管理制度,擬訂貫徹落實(shí)公共服務(wù)設(shè)施建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施意見(jiàn),指導(dǎo)監(jiān)督各類工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)定額的實(shí)施和工程造價(jià)計(jì)價(jià),組織發(fā)布工程造價(jià)信息。

(六)負(fù)責(zé)規(guī)范全縣房地產(chǎn)市場(chǎng)秩序、監(jiān)督管理房地產(chǎn)市場(chǎng)工作;負(fù)責(zé)全縣房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)開(kāi)發(fā)經(jīng)營(yíng)和房產(chǎn)測(cè)繪及其成果運(yùn)用的監(jiān)督管理工作;會(huì)同或配合有關(guān)部門組織擬訂房地產(chǎn)市場(chǎng)監(jiān)管政策并監(jiān)督執(zhí)行,制訂房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)、房屋交易、房屋租賃、房屋面積管理、房地產(chǎn)估價(jià)與經(jīng)紀(jì)管理、物業(yè)管理、房屋征收、住宅專項(xiàng)維修資金管理、白蟻防治管理等方面的制度并監(jiān)督執(zhí)行。

(七)負(fù)責(zé)全縣房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)經(jīng)營(yíng)、房地產(chǎn)中介、房屋安全鑒定、國(guó)有土地房屋征收、房屋交易、租賃與物業(yè)服務(wù)等行業(yè)管理,指導(dǎo)城鎮(zhèn)土地使用權(quán)有償轉(zhuǎn)讓和開(kāi)發(fā)利用工作。負(fù)責(zé)全縣房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)資質(zhì)、房地產(chǎn)估價(jià)與經(jīng)紀(jì)機(jī)構(gòu)備案及其執(zhí)(從)業(yè)人員資格管理。

(八)監(jiān)督管理全縣建筑市場(chǎng),規(guī)范市場(chǎng)各方主體行為。負(fù)責(zé)全縣建筑工程質(zhì)量、安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作;綜合負(fù)責(zé)全縣建筑業(yè)行業(yè)管理,規(guī)范建筑市場(chǎng);負(fù)責(zé)一般性工業(yè)與民用建筑工程造價(jià)、工程定額和費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)的管理;負(fù)責(zé)全縣建筑裝飾裝修行業(yè)管理;指導(dǎo)和監(jiān)督管理建筑市場(chǎng)準(zhǔn)入、工程招標(biāo)投標(biāo)、工程監(jiān)理、工程質(zhì)量與施工安全;擬訂施工、建設(shè)監(jiān)理、建筑工程質(zhì)量、建筑安全生產(chǎn)和竣工驗(yàn)收備案、工程質(zhì)量檢測(cè)管理的規(guī)范性文件并監(jiān)督實(shí)施;參與指導(dǎo)預(yù)拌混凝土、預(yù)拌砂漿等建筑材料的管理;組織協(xié)調(diào)建設(shè)行業(yè)對(duì)外經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作。負(fù)責(zé)全縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)行業(yè)各類資質(zhì)、執(zhí)(從)業(yè)資格的動(dòng)態(tài)管理并核發(fā)行業(yè)許可證件。

(九)擬訂建筑業(yè)、工程勘察設(shè)計(jì)咨詢業(yè)的技術(shù)政策并指導(dǎo)實(shí)施。負(fù)責(zé)全縣建設(shè)工程的勘察、設(shè)計(jì)、咨詢行業(yè)管理;負(fù)責(zé)市場(chǎng)準(zhǔn)入、設(shè)計(jì)方案招標(biāo)投標(biāo)、設(shè)計(jì)合同備案、施工圖設(shè)計(jì)審查、消防設(shè)計(jì)審查、消防驗(yàn)收和備案抽查、工程勘察設(shè)計(jì)質(zhì)量管理;管理全縣建設(shè)工程抗震設(shè)防工作,監(jiān)督管理城鄉(xiāng)及工業(yè)與民用建筑抗震設(shè)計(jì)規(guī)范實(shí)施、抗震設(shè)計(jì)。

(十)擬訂全縣城市建設(shè)的政策并指導(dǎo)實(shí)施,指導(dǎo)城市市政公用設(shè)施建設(shè)、安全和應(yīng)急管理,承擔(dān)全縣燃?xì)馄笫聵I(yè)市場(chǎng)準(zhǔn)入管理及燃?xì)庑袠I(yè)。

(十一)負(fù)責(zé)指導(dǎo)規(guī)范全縣村鎮(zhèn)建設(shè)工作。擬訂村莊和小城鎮(zhèn)、特色小鎮(zhèn)建設(shè)政策并指導(dǎo)實(shí)施,指導(dǎo)農(nóng)村住房建設(shè)和安全管理,組織實(shí)施農(nóng)村危房改造,指導(dǎo)全縣重點(diǎn)鎮(zhèn)、示范鎮(zhèn)建設(shè)。

(十二)負(fù)責(zé)推進(jìn)全縣建筑節(jié)能、城鎮(zhèn)減排工作,推廣綠色建筑和裝配式建筑。會(huì)同有關(guān)部門擬訂建筑節(jié)能的政策、規(guī)劃并監(jiān)督實(shí)施,組織實(shí)施重大節(jié)能項(xiàng)目,推進(jìn)城鎮(zhèn)減排。

(十三)負(fù)責(zé)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)領(lǐng)域生態(tài)環(huán)境保護(hù)和節(jié)能減排工作,負(fù)責(zé)建筑施工噪聲污染、建筑施工揚(yáng)塵污染等的治理。督促指導(dǎo)相關(guān)單位落實(shí)生態(tài)環(huán)境保護(hù)責(zé)任制。

(十四)負(fù)責(zé)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)領(lǐng)域的安全生產(chǎn)監(jiān)管工作,督促相關(guān)單位落實(shí)好行業(yè)安全生產(chǎn)責(zé)任制。

(十五)負(fù)責(zé)全縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)的行政執(zhí)法、執(zhí)法監(jiān)察工作。

(十六)完成縣委、縣政府交辦的其它事項(xiàng)。

二、部門基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共一個(gè),包括:寧都縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局機(jī)關(guān)。本單位設(shè)立3個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu),分別是辦公室、住房保障與房地產(chǎn)市場(chǎng)監(jiān)管股、城市與村鎮(zhèn)建設(shè)股。

本部門2022年年末實(shí)有人數(shù)37人,其中在職人員19人,離休人員0人,退休人員18人(不含由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員);年末其他人員0人;年末學(xué)生人數(shù)0人;由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員0人。

第二部分  2022年度部門決算表

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第三部分  2022年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

本部門2022年度收入總計(jì)2858.71萬(wàn)元,其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元,較2021年增加0萬(wàn)元,增長(zhǎng)0 %;本年收入合計(jì)2858.71 萬(wàn)元,較2021年增加2059.24萬(wàn)元,增長(zhǎng)257 %,主要原因是:2022年度較上年項(xiàng)目收支增長(zhǎng)較大。

本年收入的具體構(gòu)成為:財(cái)政撥款收入2852.71萬(wàn)元,占 99.8 %;事業(yè)收入 0  萬(wàn)元,占 0 %;經(jīng)營(yíng)收入 0  萬(wàn)元,占 0 %;其他收入 6 萬(wàn)元,占 0.2 %

二、支出決算情況說(shuō)明

本部門2022年度支出總計(jì)2858.71萬(wàn)元,其中本年支出合計(jì)2858.71萬(wàn)元,較2021年增加2059.24萬(wàn)元,增長(zhǎng)257 %,主要原因是:2022年度較上年項(xiàng)目收支增長(zhǎng)較大。年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 0  萬(wàn)元,較2021年減少0萬(wàn)元,下降0 %,主要原因是:無(wú)變化。

本年支出的具體構(gòu)成為:基本支出552.14 萬(wàn)元,占 19.3 %;項(xiàng)目支出 2306.67 萬(wàn)元,占 80.7 %;經(jīng)營(yíng)支出 0  萬(wàn)元,占 0 %;其他支出(對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出、上繳上級(jí)支出)  0 萬(wàn)元,占 0 %

三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

本部門2022年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為172萬(wàn)元,決算數(shù)為2852.71萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的 1658 %。其中:

(一)城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預(yù)算數(shù)為151.31 萬(wàn)元,決算數(shù)為1785.32 萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的 1180 %,主要原因是:2022年度追加了很多項(xiàng)目支出。

(二)農(nóng)林水支出年初預(yù)算數(shù)為 0  萬(wàn)元,決算數(shù)為4.29萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的 100 %,主要原因是:該部分支出屬于追加預(yù)算支出。

(三)社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為9.21萬(wàn)元,決算數(shù)為9.21萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%

(四)衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為11.48萬(wàn)元,決算數(shù)為11.48萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%

(五)交通運(yùn)輸支出年初預(yù)算數(shù)為 0  萬(wàn)元,決算數(shù)為120萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的 100 %,主要原因是:該部分支出屬于追加預(yù)算支出。

(六)資源勘探工業(yè)信息等支出年初預(yù)算數(shù)為 0  萬(wàn)元,決算數(shù)為680.5萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的 100 %,主要原因是:該部分支出屬于追加預(yù)算支出。

(七)住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為 0  萬(wàn)元,決算數(shù)為241.91萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的 100 %,主要原因是:該部分支出屬于追加預(yù)算支出。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

本部門2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出 552.14 萬(wàn)元,其中:

(一)工資福利支出321.21萬(wàn)元,較2021年增加13.57萬(wàn)元,增長(zhǎng)4.4 %,主要原因是:工資正常晉級(jí)調(diào)資。

(二)商品和服務(wù)支出217.91萬(wàn)元,較2021年減少269.62萬(wàn)元,減少 55 %,主要原因是:2022年度委托業(yè)務(wù)費(fèi)比2021年減少較大。

(三)對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出13.01萬(wàn)元,較2021年增加8.71萬(wàn)元,增長(zhǎng)202%,主要原因是:2022年度疫情補(bǔ)助比2021年增長(zhǎng)較多。

(四)資本性支出 0  萬(wàn)元,較2021年減少0萬(wàn)元,下降0%,主要原因是:無(wú)變化。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

本部門2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為29.2萬(wàn)元,決算數(shù)為8.37萬(wàn)元,完成預(yù)算的 28.7%,決算數(shù)較2021年減少2.53萬(wàn)元,減少23 %,其中:

(一)因公出國(guó)(境)支出年初預(yù)算數(shù)為  0 萬(wàn)元,決算數(shù)為 0 萬(wàn)元,完成預(yù)算的100 %,決算數(shù)較2021年減少0萬(wàn)元,下降0 %,主要原因是無(wú)變化。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是:無(wú)變化。全年安排因公出國(guó)(境)團(tuán)組 0 個(gè),累計(jì) 0 人次,主要為:無(wú)因公出國(guó)(境)支出。

(二)公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為 29.2萬(wàn)元,決算數(shù)為8.37萬(wàn)元,完成預(yù)算的28.7%,決算數(shù)較2021年減少0.48萬(wàn)元,減少5.4 %,主要原因是壓縮了招待費(fèi)支出。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是:控制了2022年度招待費(fèi)未超當(dāng)年預(yù)算。全年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待86 批,累計(jì)接待875 人次,其中外事接待 0  批,累計(jì)接待 0 人次,主要為:鄉(xiāng)鎮(zhèn)或外縣相關(guān)部門交流接待,無(wú)外事接待。

(三)公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元,其中公務(wù)用車購(gòu)置年初預(yù)算數(shù)為 0  萬(wàn)元,決算數(shù)為 0 萬(wàn)元,完成預(yù)算的0 %,決算數(shù)較2021年減少0 萬(wàn)元,下降0 %,主要原因是無(wú)變化,全年購(gòu)置公務(wù)用車 0  輛。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是:2022年度沒(méi)有購(gòu)置公務(wù)用車;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元,決算數(shù)為0 萬(wàn)元,完成預(yù)算的0%,決算數(shù)較2021年減少2.06萬(wàn)元,減少100 %,主要原因是單位無(wú)公務(wù)用車,年末公務(wù)用車保有0輛。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是:控制了2022年度公車使用費(fèi)未超當(dāng)年預(yù)算。

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

本部門2022年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出217.91萬(wàn)元(與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和一致),較上年決算數(shù)減少269.62萬(wàn)元,減少55 %,主要原因是:控制了經(jīng)費(fèi)支出,委托業(yè)務(wù)費(fèi)減少較多。

七、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

本部門2022年度政府采購(gòu)支出總額10.19萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出 10.19萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出 0 萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出 0 萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額 10.19 萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的100 %,其中:授予小微企業(yè)合同金額 10.19萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的100 %;貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100  %,工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的 0   %,服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的  0   %。(部門公開(kāi)的政府采購(gòu)金額的計(jì)算口徑為:本部門納入2022年部門預(yù)算范圍的各項(xiàng)政府采購(gòu)支出金額之和。)

八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。

截止20221231日,本部門(單位)國(guó)有資產(chǎn)占用情況見(jiàn)公開(kāi)10表《國(guó)有資產(chǎn)占用情況表》。其中車輛中的其他用車主要是:無(wú)其他用車。

九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

   (一)績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,我部門組織對(duì)納入2022年度部門預(yù)算范圍的二級(jí)項(xiàng)目 13  個(gè)全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng),共涉及資金 2306.57 萬(wàn)元,占項(xiàng)目支出總額的 100  %   

組織對(duì) 13 個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了部門評(píng)價(jià),涉及一般公共預(yù)算支出 2005.57 萬(wàn)元,政府性基金預(yù)算支出 301  萬(wàn)元,國(guó)有資本預(yù)算支出 0  萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看,項(xiàng)目支出達(dá)到了預(yù)期的效果和目標(biāo)。

組織開(kāi)展部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià),涉及一般公共預(yù)算支出552.14萬(wàn)元,政府性基金預(yù)算支出  0 萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看,部門整體支出達(dá)到了預(yù)期的效果和目標(biāo)。

(二)單位決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

2022年度《項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表》(自選1個(gè)項(xiàng)目)進(jìn)行公開(kāi)。

項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

(2022年度)

項(xiàng)目名稱

寧都縣贛江源大道(昌廈公路縣城段)道路改造項(xiàng)目

主管部門

寧都縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局

實(shí)施單位

寧都縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局

 

 

年初預(yù)算數(shù)

全年預(yù)算數(shù)

全年執(zhí)行數(shù)

分值

執(zhí)行率(%)

得分

項(xiàng)目資金(萬(wàn)元)

年度資金總額

2121

2121

535.77

10

25.26

0

其中:財(cái)政撥款

2121

2121

535.77

-

25.26

-

其他資金

0

0

0

-

0

-

 

偏差原因及整改措施

 

年度總體目標(biāo)

預(yù)期目標(biāo)

實(shí)際完成情況

完成該項(xiàng)目道路工程及交通設(shè)施工程、橋梁、綠化、照明、雨污排水等工程,道路改造建設(shè)總長(zhǎng)度為3.5公里。

完成該項(xiàng)目道路工程及交通設(shè)施工程、橋梁、綠化、照明、雨污排水等工程,道路改造建設(shè)總長(zhǎng)度為3.5公里。

 

一級(jí)指標(biāo)

二級(jí)指標(biāo)

三級(jí)指標(biāo)

年度指標(biāo)

實(shí)際完成值

分值

得分

執(zhí)行率偏差原因分析及改進(jìn)措施

績(jī)效目標(biāo)

產(chǎn)出指標(biāo)

數(shù)量

完成道路改造長(zhǎng)度

>=3.5公里

3.5公里

12

12

 

質(zhì)量

達(dá)到國(guó)家驗(yàn)收要求

驗(yàn)收合格

100

13

13

 

時(shí)效

竣工驗(yàn)收時(shí)間

202210月前

97

15

15

道路投入使用

成本

工程費(fèi)

<=2121萬(wàn)元

2121萬(wàn)元

24

24

 

效益指標(biāo)

經(jīng)濟(jì)效益

 

 

 

 

 

 

社會(huì)效益

提升城市功能品質(zhì)

達(dá)到設(shè)計(jì)要求

96

15

15

道路工程及交通設(shè)施綠化、照明改造建設(shè)

生態(tài)效益

 

 

 

 

 

 

可持續(xù)影響

 

 

 

 

 

 

滿意度

滿意度

市民滿意度

>90%

92%

11

11

 

 

總分

100

90

 

第四部分名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入:指單位本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

二、上級(jí)補(bǔ)助收入:指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

三、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入;事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

四、經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

五、附屬單位繳款:指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

六、其他收入:指單位取得的除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位繳款”等以外的各項(xiàng)收入。

七、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的數(shù)額。

八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

九、結(jié)余分配:指事業(yè)單位按規(guī)定對(duì)非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅,以及減少單位按規(guī)定應(yīng)繳回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

十一、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十二、項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十三、上繳上級(jí)支出:指事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。

十四、經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

十五、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出:指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

十六、“三公”經(jīng)費(fèi):指各部門因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

十七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及辦公用房水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。在財(cái)政部有明確規(guī)定前,“機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)”暫指一般公共預(yù)算安排的基本支出中的“商品和服務(wù)支出”經(jīng)費(fèi)。

2022年度寧都縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局機(jī)關(guān)決算公開(kāi)表


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