寧都縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局機(jī)關(guān)
2022年度部門決算
目 錄
第一部分 寧都縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局機(jī)關(guān)部門概況
一、部門主要職責(zé)
二、部門基本情況
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算
表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
十、國(guó)有資產(chǎn)占用情況表
第三部分 2022年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
二、支出決算情況說(shuō)明
三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算
情況說(shuō)明
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明
七、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明
八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第一部分 寧都縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局機(jī)關(guān)部門概況
一、部門主要職能
寧都縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局的主要職責(zé)是:
(一)貫徹執(zhí)行國(guó)家、省、市、縣有關(guān)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)事業(yè)工作的方針政策和法律法規(guī),研究擬訂全縣房地產(chǎn)行業(yè)、城市建設(shè)、村鎮(zhèn)建設(shè)、工程建設(shè)、建筑業(yè)、勘察設(shè)計(jì)咨詢業(yè)、建筑節(jié)能與科技進(jìn)步、市政公用事業(yè)的規(guī)范性文件及相關(guān)的發(fā)展戰(zhàn)略、中長(zhǎng)期規(guī)劃、改革方案并組織實(shí)施和監(jiān)督檢查。
(二)負(fù)責(zé)全縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)行政審批事項(xiàng)辦理和服務(wù)工作。
(三)負(fù)責(zé)全縣城鎮(zhèn)低收入家庭和政策性住房保障工作。擬訂住房保障相關(guān)政策,編制住房保障發(fā)展規(guī)劃和年度計(jì)劃。負(fù)責(zé)城區(qū)保障性住房和直管公房經(jīng)營(yíng)的監(jiān)督管理;會(huì)同有關(guān)部門做好全縣有關(guān)公共租賃住房資金安排、監(jiān)督管理。
(四)負(fù)責(zé)全縣住房制度改革工作。擬訂住房制度改革相關(guān)政策及配套措施,指導(dǎo)鄉(xiāng)、鎮(zhèn)住房制度改革。研究提出住房和城鄉(xiāng)建設(shè)重大問(wèn)題的政策建議。
(五)擬訂貫徹工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)、工程建設(shè)統(tǒng)一定額和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的措施,擬訂建設(shè)項(xiàng)目、工程造價(jià)的管理制度,擬訂貫徹落實(shí)公共服務(wù)設(shè)施建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施意見(jiàn),指導(dǎo)監(jiān)督各類工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)定額的實(shí)施和工程造價(jià)計(jì)價(jià),組織發(fā)布工程造價(jià)信息。
(六)負(fù)責(zé)規(guī)范全縣房地產(chǎn)市場(chǎng)秩序、監(jiān)督管理房地產(chǎn)市場(chǎng)工作;負(fù)責(zé)全縣房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)開(kāi)發(fā)經(jīng)營(yíng)和房產(chǎn)測(cè)繪及其成果運(yùn)用的監(jiān)督管理工作;會(huì)同或配合有關(guān)部門組織擬訂房地產(chǎn)市場(chǎng)監(jiān)管政策并監(jiān)督執(zhí)行,制訂房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)、房屋交易、房屋租賃、房屋面積管理、房地產(chǎn)估價(jià)與經(jīng)紀(jì)管理、物業(yè)管理、房屋征收、住宅專項(xiàng)維修資金管理、白蟻防治管理等方面的制度并監(jiān)督執(zhí)行。
(七)負(fù)責(zé)全縣房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)經(jīng)營(yíng)、房地產(chǎn)中介、房屋安全鑒定、國(guó)有土地房屋征收、房屋交易、租賃與物業(yè)服務(wù)等行業(yè)管理,指導(dǎo)城鎮(zhèn)土地使用權(quán)有償轉(zhuǎn)讓和開(kāi)發(fā)利用工作。負(fù)責(zé)全縣房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)資質(zhì)、房地產(chǎn)估價(jià)與經(jīng)紀(jì)機(jī)構(gòu)備案及其執(zhí)(從)業(yè)人員資格管理。
(八)監(jiān)督管理全縣建筑市場(chǎng),規(guī)范市場(chǎng)各方主體行為。負(fù)責(zé)全縣建筑工程質(zhì)量、安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作;綜合負(fù)責(zé)全縣建筑業(yè)行業(yè)管理,規(guī)范建筑市場(chǎng);負(fù)責(zé)一般性工業(yè)與民用建筑工程造價(jià)、工程定額和費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)的管理;負(fù)責(zé)全縣建筑裝飾裝修行業(yè)管理;指導(dǎo)和監(jiān)督管理建筑市場(chǎng)準(zhǔn)入、工程招標(biāo)投標(biāo)、工程監(jiān)理、工程質(zhì)量與施工安全;擬訂施工、建設(shè)監(jiān)理、建筑工程質(zhì)量、建筑安全生產(chǎn)和竣工驗(yàn)收備案、工程質(zhì)量檢測(cè)管理的規(guī)范性文件并監(jiān)督實(shí)施;參與指導(dǎo)預(yù)拌混凝土、預(yù)拌砂漿等建筑材料的管理;組織協(xié)調(diào)建設(shè)行業(yè)對(duì)外經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作。負(fù)責(zé)全縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)行業(yè)各類資質(zhì)、執(zhí)(從)業(yè)資格的動(dòng)態(tài)管理并核發(fā)行業(yè)許可證件。
(九)擬訂建筑業(yè)、工程勘察設(shè)計(jì)咨詢業(yè)的技術(shù)政策并指導(dǎo)實(shí)施。負(fù)責(zé)全縣建設(shè)工程的勘察、設(shè)計(jì)、咨詢行業(yè)管理;負(fù)責(zé)市場(chǎng)準(zhǔn)入、設(shè)計(jì)方案招標(biāo)投標(biāo)、設(shè)計(jì)合同備案、施工圖設(shè)計(jì)審查、消防設(shè)計(jì)審查、消防驗(yàn)收和備案抽查、工程勘察設(shè)計(jì)質(zhì)量管理;管理全縣建設(shè)工程抗震設(shè)防工作,監(jiān)督管理城鄉(xiāng)及工業(yè)與民用建筑抗震設(shè)計(jì)規(guī)范實(shí)施、抗震設(shè)計(jì)。
(十)擬訂全縣城市建設(shè)的政策并指導(dǎo)實(shí)施,指導(dǎo)城市市政公用設(shè)施建設(shè)、安全和應(yīng)急管理,承擔(dān)全縣燃?xì)馄笫聵I(yè)市場(chǎng)準(zhǔn)入管理及燃?xì)庑袠I(yè)。
(十一)負(fù)責(zé)指導(dǎo)規(guī)范全縣村鎮(zhèn)建設(shè)工作。擬訂村莊和小城鎮(zhèn)、特色小鎮(zhèn)建設(shè)政策并指導(dǎo)實(shí)施,指導(dǎo)農(nóng)村住房建設(shè)和安全管理,組織實(shí)施農(nóng)村危房改造,指導(dǎo)全縣重點(diǎn)鎮(zhèn)、示范鎮(zhèn)建設(shè)。
(十二)負(fù)責(zé)推進(jìn)全縣建筑節(jié)能、城鎮(zhèn)減排工作,推廣綠色建筑和裝配式建筑。會(huì)同有關(guān)部門擬訂建筑節(jié)能的政策、規(guī)劃并監(jiān)督實(shí)施,組織實(shí)施重大節(jié)能項(xiàng)目,推進(jìn)城鎮(zhèn)減排。
(十三)負(fù)責(zé)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)領(lǐng)域生態(tài)環(huán)境保護(hù)和節(jié)能減排工作,負(fù)責(zé)建筑施工噪聲污染、建筑施工揚(yáng)塵污染等的治理。督促指導(dǎo)相關(guān)單位落實(shí)生態(tài)環(huán)境保護(hù)責(zé)任制。
(十四)負(fù)責(zé)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)領(lǐng)域的安全生產(chǎn)監(jiān)管工作,督促相關(guān)單位落實(shí)好行業(yè)安全生產(chǎn)責(zé)任制。
(十五)負(fù)責(zé)全縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)的行政執(zhí)法、執(zhí)法監(jiān)察工作。
(十六)完成縣委、縣政府交辦的其它事項(xiàng)。
二、部門基本情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位共一個(gè),包括:寧都縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局機(jī)關(guān)。本單位設(shè)立3個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu),分別是辦公室、住房保障與房地產(chǎn)市場(chǎng)監(jiān)管股、城市與村鎮(zhèn)建設(shè)股。
本部門2022年年末實(shí)有人數(shù)37人,其中在職人員19人,離休人員0人,退休人員18人(不含由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員);年末其他人員0人;年末學(xué)生人數(shù)0人;由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員0人。
第二部分 2022年度部門決算表
第三部分 2022年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
本部門2022年度收入總計(jì)2858.71萬(wàn)元,其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元,較2021年增加0萬(wàn)元,增長(zhǎng)0 %;本年收入合計(jì)2858.71 萬(wàn)元,較2021年增加2059.24萬(wàn)元,增長(zhǎng)257 %,主要原因是:2022年度較上年項(xiàng)目收支增長(zhǎng)較大。
本年收入的具體構(gòu)成為:財(cái)政撥款收入2852.71萬(wàn)元,占 99.8 %;事業(yè)收入 0 萬(wàn)元,占 0 %;經(jīng)營(yíng)收入 0 萬(wàn)元,占 0 %;其他收入 6 萬(wàn)元,占 0.2 %。
二、支出決算情況說(shuō)明
本部門2022年度支出總計(jì)2858.71萬(wàn)元,其中本年支出合計(jì)2858.71萬(wàn)元,較2021年增加2059.24萬(wàn)元,增長(zhǎng)257 %,主要原因是:2022年度較上年項(xiàng)目收支增長(zhǎng)較大。年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 0 萬(wàn)元,較2021年減少0萬(wàn)元,下降0 %,主要原因是:無(wú)變化。
本年支出的具體構(gòu)成為:基本支出552.14 萬(wàn)元,占 19.3 %;項(xiàng)目支出 2306.67 萬(wàn)元,占 80.7 %;經(jīng)營(yíng)支出 0 萬(wàn)元,占 0 %;其他支出(對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出、上繳上級(jí)支出) 0 萬(wàn)元,占 0 %。
三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
本部門2022年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為172萬(wàn)元,決算數(shù)為2852.71萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的 1658 %。其中:
(一)城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預(yù)算數(shù)為151.31 萬(wàn)元,決算數(shù)為1785.32 萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的 1180 %,主要原因是:2022年度追加了很多項(xiàng)目支出。
(二)農(nóng)林水支出年初預(yù)算數(shù)為 0 萬(wàn)元,決算數(shù)為4.29萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的 100 %,主要原因是:該部分支出屬于追加預(yù)算支出。
(三)社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為9.21萬(wàn)元,決算數(shù)為9.21萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%。
(四)衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為11.48萬(wàn)元,決算數(shù)為11.48萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%。
(五)交通運(yùn)輸支出年初預(yù)算數(shù)為 0 萬(wàn)元,決算數(shù)為120萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的 100 %,主要原因是:該部分支出屬于追加預(yù)算支出。
(六)資源勘探工業(yè)信息等支出年初預(yù)算數(shù)為 0 萬(wàn)元,決算數(shù)為680.5萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的 100 %,主要原因是:該部分支出屬于追加預(yù)算支出。
(七)住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為 0 萬(wàn)元,決算數(shù)為241.91萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的 100 %,主要原因是:該部分支出屬于追加預(yù)算支出。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
本部門2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出 552.14 萬(wàn)元,其中:
(一)工資福利支出321.21萬(wàn)元,較2021年增加13.57萬(wàn)元,增長(zhǎng)4.4 %,主要原因是:工資正常晉級(jí)調(diào)資。
(二)商品和服務(wù)支出217.91萬(wàn)元,較2021年減少269.62萬(wàn)元,減少 55 %,主要原因是:2022年度委托業(yè)務(wù)費(fèi)比2021年減少較大。
(三)對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出13.01萬(wàn)元,較2021年增加8.71萬(wàn)元,增長(zhǎng)202%,主要原因是:2022年度疫情補(bǔ)助比2021年增長(zhǎng)較多。
(四)資本性支出 0 萬(wàn)元,較2021年減少0萬(wàn)元,下降0%,主要原因是:無(wú)變化。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
本部門2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為29.2萬(wàn)元,決算數(shù)為8.37萬(wàn)元,完成預(yù)算的 28.7%,決算數(shù)較2021年減少2.53萬(wàn)元,減少23 %,其中:
(一)因公出國(guó)(境)支出年初預(yù)算數(shù)為 0 萬(wàn)元,決算數(shù)為 0 萬(wàn)元,完成預(yù)算的100 %,決算數(shù)較2021年減少0萬(wàn)元,下降0 %,主要原因是無(wú)變化。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是:無(wú)變化。全年安排因公出國(guó)(境)團(tuán)組 0 個(gè),累計(jì) 0 人次,主要為:無(wú)因公出國(guó)(境)支出。
(二)公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為 29.2萬(wàn)元,決算數(shù)為8.37萬(wàn)元,完成預(yù)算的28.7%,決算數(shù)較2021年減少0.48萬(wàn)元,減少5.4 %,主要原因是壓縮了招待費(fèi)支出。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是:控制了2022年度招待費(fèi)未超當(dāng)年預(yù)算。全年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待86 批,累計(jì)接待875 人次,其中外事接待 0 批,累計(jì)接待 0 人次,主要為:鄉(xiāng)鎮(zhèn)或外縣相關(guān)部門交流接待,無(wú)外事接待。
(三)公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元,其中公務(wù)用車購(gòu)置年初預(yù)算數(shù)為 0 萬(wàn)元,決算數(shù)為 0 萬(wàn)元,完成預(yù)算的0 %,決算數(shù)較2021年減少0 萬(wàn)元,下降0 %,主要原因是無(wú)變化,全年購(gòu)置公務(wù)用車 0 輛。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是:2022年度沒(méi)有購(gòu)置公務(wù)用車;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元,決算數(shù)為0 萬(wàn)元,完成預(yù)算的0%,決算數(shù)較2021年減少2.06萬(wàn)元,減少100 %,主要原因是單位無(wú)公務(wù)用車,年末公務(wù)用車保有0輛。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是:控制了2022年度公車使用費(fèi)未超當(dāng)年預(yù)算。
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明
本部門2022年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出217.91萬(wàn)元(與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和一致),較上年決算數(shù)減少269.62萬(wàn)元,減少55 %,主要原因是:控制了經(jīng)費(fèi)支出,委托業(yè)務(wù)費(fèi)減少較多。
七、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明
本部門2022年度政府采購(gòu)支出總額10.19萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出 10.19萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出 0 萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出 0 萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額 10.19 萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的100 %,其中:授予小微企業(yè)合同金額 10.19萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的100 %;貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100 %,工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的 0 %,服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的 0 %。(部門公開(kāi)的政府采購(gòu)金額的計(jì)算口徑為:本部門納入2022年部門預(yù)算范圍的各項(xiàng)政府采購(gòu)支出金額之和。)
八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。
截止2022年12月31日,本部門(單位)國(guó)有資產(chǎn)占用情況見(jiàn)公開(kāi)10表《國(guó)有資產(chǎn)占用情況表》。其中車輛中的其他用車主要是:無(wú)其他用車。
九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
(一)績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,我部門組織對(duì)納入2022年度部門預(yù)算范圍的二級(jí)項(xiàng)目 13 個(gè)全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng),共涉及資金 2306.57 萬(wàn)元,占項(xiàng)目支出總額的 100 %。
組織對(duì) 13 個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了部門評(píng)價(jià),涉及一般公共預(yù)算支出 2005.57 萬(wàn)元,政府性基金預(yù)算支出 301 萬(wàn)元,國(guó)有資本預(yù)算支出 0 萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看,項(xiàng)目支出達(dá)到了預(yù)期的效果和目標(biāo)。
組織開(kāi)展部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià),涉及一般公共預(yù)算支出552.14萬(wàn)元,政府性基金預(yù)算支出 0 萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看,部門整體支出達(dá)到了預(yù)期的效果和目標(biāo)。
(二)單位決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。
將2022年度《項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表》(自選1個(gè)項(xiàng)目)進(jìn)行公開(kāi)。
項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表 |
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(2022年度) |
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項(xiàng)目名稱 |
寧都縣贛江源大道(昌廈公路縣城段)道路改造項(xiàng)目 |
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主管部門 |
寧都縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 |
實(shí)施單位 |
寧都縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 |
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年初預(yù)算數(shù) |
全年預(yù)算數(shù) |
全年執(zhí)行數(shù) |
分值 |
執(zhí)行率(%) |
得分 |
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項(xiàng)目資金(萬(wàn)元) |
年度資金總額 |
2121 |
2121 |
535.77 |
10 |
25.26 |
0 |
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其中:財(cái)政撥款 |
2121 |
2121 |
535.77 |
- |
25.26 |
- |
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其他資金 |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
- |
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偏差原因及整改措施 |
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年度總體目標(biāo) |
預(yù)期目標(biāo) |
實(shí)際完成情況 |
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完成該項(xiàng)目道路工程及交通設(shè)施工程、橋梁、綠化、照明、雨污排水等工程,道路改造建設(shè)總長(zhǎng)度為3.5公里。 |
完成該項(xiàng)目道路工程及交通設(shè)施工程、橋梁、綠化、照明、雨污排水等工程,道路改造建設(shè)總長(zhǎng)度為3.5公里。 |
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一級(jí)指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
年度指標(biāo) |
實(shí)際完成值 |
分值 |
得分 |
執(zhí)行率偏差原因分析及改進(jìn)措施 |
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績(jī)效目標(biāo) |
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量 |
完成道路改造長(zhǎng)度 |
>=3.5公里 |
3.5公里 |
12 |
12 |
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質(zhì)量 |
達(dá)到國(guó)家驗(yàn)收要求 |
驗(yàn)收合格 |
100 |
13 |
13 |
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時(shí)效 |
竣工驗(yàn)收時(shí)間 |
2022年10月前 |
97 |
15 |
15 |
道路投入使用 |
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成本 |
工程費(fèi) |
<=2121萬(wàn)元 |
2121萬(wàn)元 |
24 |
24 |
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效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益 |
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社會(huì)效益 |
提升城市功能品質(zhì) |
達(dá)到設(shè)計(jì)要求 |
96 |
15 |
15 |
道路工程及交通設(shè)施綠化、照明改造建設(shè) |
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生態(tài)效益 |
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可持續(xù)影響 |
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滿意度 |
滿意度 |
市民滿意度 |
>90% |
92% |
11 |
11 |
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總分 |
100 |
90 |
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第四部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入:指單位本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
二、上級(jí)補(bǔ)助收入:指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
三、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入;事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
四、經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
五、附屬單位繳款:指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
六、其他收入:指單位取得的除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位繳款”等以外的各項(xiàng)收入。
七、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的數(shù)額。
八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
九、結(jié)余分配:指事業(yè)單位按規(guī)定對(duì)非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅,以及減少單位按規(guī)定應(yīng)繳回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。
十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
十一、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十二、項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十三、上繳上級(jí)支出:指事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。
十四、經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
十五、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出:指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。
十六、“三公”經(jīng)費(fèi):指各部門因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
十七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及辦公用房水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。在財(cái)政部有明確規(guī)定前,“機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)”暫指一般公共預(yù)算安排的基本支出中的“商品和服務(wù)支出”經(jīng)費(fèi)。
2022年度寧都縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局機(jī)關(guān)決算公開(kāi)表