寧都縣自然資源局2022年度部門決算
目 錄
第一部分 寧都縣自然資源局概況
一、部門主要職責(zé)
二、部門基本情況
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十、國(guó)有資產(chǎn)占用情況表
第三部分 2022年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
二、支出決算情況說(shuō)明
三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
五、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明
七、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明
八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第一部分 寧都縣自然資源局部門概況
一、部門主要職能
(一)寧都縣自然資源局負(fù)責(zé)全縣土地、礦產(chǎn)保護(hù)與合理利用土地、礦產(chǎn)資源的責(zé)任,承擔(dān)規(guī)范國(guó)有土地資源和礦產(chǎn)資源秩序的責(zé)任。
(二)承擔(dān)全縣耕地保護(hù)的責(zé)任,承擔(dān)節(jié)約集約利用資源的責(zé)任。
(三)承擔(dān)全縣土地登記、房屋登記、林權(quán)登記、農(nóng)村土地承包經(jīng)營(yíng)權(quán)登記發(fā)證工作;指導(dǎo)監(jiān)督不動(dòng)產(chǎn)統(tǒng)一登記工作,會(huì)同有關(guān)部門建立不動(dòng)產(chǎn)統(tǒng)一登記制度;推進(jìn)全縣不動(dòng)產(chǎn)登記信息基礎(chǔ)平臺(tái)建設(shè);承擔(dān)各類不動(dòng)產(chǎn)登記資料的收集、整理、共享和匯交管理,提供社會(huì)查詢服務(wù)。
(四)抓好全縣違章建筑的管控工作。
(五)城市建筑規(guī)劃執(zhí)行情況監(jiān)督執(zhí)法。
(六)縣重點(diǎn)建筑工程的保護(hù)性施工。
二、部門基本情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位共 2 個(gè),包括:寧都縣自然資源局和寧都縣自然資源監(jiān)察大隊(duì)。
本部門2022年年末實(shí)有人數(shù)233 人,其中在職人員 233人,離休人員 0人,退休人員 0 (不含由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員);年末其他人員0人;年末學(xué)生人數(shù) 0 人;由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員 56 人。
第二部分 2022年度部門決算表
第三部分 2022年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
本部門2022年度收入總計(jì) 9603.78 萬(wàn)元,其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 0萬(wàn)元,較2021年減少985.35萬(wàn)元,減少100 %;本年收入合計(jì)9603.78萬(wàn)元,較2021年增加2745.23萬(wàn)元,增長(zhǎng)40%,主要原因是:人員增加和人員調(diào)資。
本年收入的具體構(gòu)成為:財(cái)政撥款收入8133.27 萬(wàn)元,占84.69 %;事業(yè)收入 0 萬(wàn)元,占 0 %;政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入1447.1萬(wàn)元,占15.07 %;經(jīng)營(yíng)收入 0 萬(wàn)元,占 0 %;其他收入23.4 萬(wàn)元,占0.24%。
二、支出決算情況說(shuō)明
本部門2022年度支出總計(jì) 9603.78 萬(wàn)元,其中本年支出合計(jì) 9603.78 萬(wàn)元,較2021年增加1070.34 萬(wàn)元,增長(zhǎng)12.54%,主要原因是:人員增加和人員調(diào)資。年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 0萬(wàn)元,較2021年無(wú)變化,主要原因是:人員增加和人員調(diào)資。
本年支出的具體構(gòu)成為:基本支出4559.46 萬(wàn)元,占47.48%;項(xiàng)目支出5044.32萬(wàn)元,占52.52%;經(jīng)營(yíng)支出 0 萬(wàn)元,占 0 %;其他支出(對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出、上繳上級(jí)支出) 0萬(wàn)元,占0 %。
三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
本部門2022年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為2243.53 萬(wàn)元,決算數(shù)為9580.38萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的427%。其中:
(一)社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為208.11萬(wàn)元,決算數(shù)為208.11萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100 %,主要原因是:人員增加。
(二)城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預(yù)算數(shù)為 1972.59萬(wàn)元,決算數(shù)為1972.59萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%,主要原因是:人員增加。
(三)自然資源海洋氣象等支出年初預(yù)算數(shù)為7084.57萬(wàn)元,決算數(shù)為7084.5萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%,主要原因是:人員增加。
(四)災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出年初預(yù)算數(shù)為278.16萬(wàn)元,決算數(shù)為278.16萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%,主要原因是:人員增加。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
本部門2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出4536.05萬(wàn)元,其中:
(一)工資福利支出3748.17萬(wàn)元,較2021年減少463.23萬(wàn)元,下降11%,主要原因是:人員變動(dòng)。
(二)商品和服務(wù)支出715.59萬(wàn)元,較2021年減少889.88萬(wàn)元,下降55.43 %,主要原因是:疫情活動(dòng)減少,減少支出。
(三)對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出 72.29萬(wàn)元,較2021年增加1.98 萬(wàn)元,增長(zhǎng)2.8 %,主要原因是:增加撫恤金及及其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
(四)資本性支出 0萬(wàn)元,較2021年增加(減少)0 萬(wàn)元,增長(zhǎng)(下降)0 %,主要原因是:無(wú)該項(xiàng)目支出。
五、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
本部門2022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為 127.2萬(wàn)元,決算數(shù)為69.44萬(wàn)元,完成全年預(yù)算的54.59 %,決算數(shù)較2021年減少34.79萬(wàn)元,下降33.38%,其中:
(一)因公出國(guó)(境)支出全年預(yù)算數(shù)為 0 萬(wàn)元,決算數(shù)為 0萬(wàn)元,完成全年預(yù)算的0 %,決算數(shù)較2021年增加(減少) 0 萬(wàn)元,增長(zhǎng)(下降) 0 %,主要原因是:無(wú)該項(xiàng)目支出。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)增加(減少)的主要原因是:無(wú)該項(xiàng)目支出。全年安排因公出國(guó)(境)團(tuán)組 0 個(gè),累計(jì) 0 人次,主要為:無(wú)該項(xiàng)目支出。
(二)公務(wù)接待費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為81.7萬(wàn)元,決算數(shù)為24.1 萬(wàn)元,完成全年預(yù)算的29.5 %,決算數(shù)較2021年減少2.31萬(wàn)元,下降8.75%,主要原因是:落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定,厲行節(jié)儉。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)減少的主要原因是:落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定,厲行節(jié)儉。全年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待199批,累計(jì)接待2842人次,其中外事接待0批,累計(jì)接待0人次,主要為:落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定,厲行節(jié)儉。
(三)公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出45.33 萬(wàn)元,其中公務(wù)用車購(gòu)置全年預(yù)算數(shù)為 0萬(wàn)元,決算數(shù)為0 萬(wàn)元,完成全年預(yù)算的0 %,決算數(shù)較2021年增加(減少) 0 萬(wàn)元,增長(zhǎng)(下降) 0 %,主要原因是:無(wú)該項(xiàng)目支出,全年購(gòu)置公務(wù)用車 0 輛。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)增加(減少)的主要原因是:無(wú)該項(xiàng)目支出;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為 45.5萬(wàn)元,決算數(shù)為45.33萬(wàn)元,完成全年預(yù)算的99.6 %,決算數(shù)較2021年減少32.48有10輛。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)減少的主要原因是:落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定,厲行節(jié)儉。
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明
本部門2022年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出 715.6萬(wàn)元(與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和一致),較上年決算數(shù)減少152.7萬(wàn)元,增長(zhǎng)17.65 %,主要原因是:辦公設(shè)施設(shè)備購(gòu)置經(jīng)費(fèi)減少,信息系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)支出減少。
若本部門不是行政單位或參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位,則按以下格式公開(kāi):“本部門不是行政單位或參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位,故無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出”。
七、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明
本部門2022年度政府采購(gòu)支出總額等2869.95萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出 0 萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出 317.6 萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出2552.35萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額 0 萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的 0 %,其中:授予小微企業(yè)合同金額 0 萬(wàn)元,占授予中小企業(yè)合同金額的0 % ;貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的 0 %,工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的 0 %,服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的 0 %。(省級(jí)部門公開(kāi)的政府采購(gòu)金額的計(jì)算口徑為:本部門納入2022年部門預(yù)算范圍的各項(xiàng)政府采購(gòu)支出金額之和)
八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。
截止2022年12月31日,本部門(單位)國(guó)有資產(chǎn)占用情況見(jiàn)公開(kāi)10表《國(guó)有資產(chǎn)占用情況表》。其中車輛中的其他用車主要是拆違用挖機(jī)一輛。
九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
(一)績(jī)效評(píng)價(jià)工作開(kāi)展情況。
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,我部門組織對(duì)納入2022年度部門預(yù)算范圍的二級(jí)項(xiàng)目 1 個(gè)全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng),共涉及資金9580.38萬(wàn)元,占項(xiàng)目支出總額的 100 %。
(二)部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。
績(jī)效指標(biāo)完成情況分析
數(shù)量指標(biāo)。1、今年全縣共招拍掛出讓國(guó)有建設(shè)用地使用權(quán)89宗,面積1286776.99平方米(1930畝),實(shí)現(xiàn)土地成交價(jià)款133437.3萬(wàn)元。2、啟動(dòng)了S448城區(qū)段公路改建工程項(xiàng)目、工業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施配套工程及項(xiàng)目、革命烈士紀(jì)念館建設(shè)項(xiàng)目、固村等六個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院易址新建項(xiàng)目、黃石等六個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)養(yǎng)老院易址新建項(xiàng)目共計(jì)面積約3386畝的土地征收工作。
質(zhì)量指標(biāo)。1、依法開(kāi)展采礦權(quán)審批登記,辦理縣級(jí)采礦權(quán)延續(xù)、變更登記4件。2、完成寧都裕元礦業(yè)等6個(gè)持證礦山生態(tài)修復(fù)工作,修復(fù)治理面積約1500畝。二是完成9個(gè)礦山共計(jì)1200余畝生態(tài)修復(fù)治理。三是歷史遺留廢棄礦山生態(tài)修復(fù)示范工程列入贛州市歷史遺留廢棄礦山生態(tài)修復(fù)示范工程內(nèi),爭(zhēng)取中央重點(diǎn)生態(tài)保護(hù)修復(fù)治理補(bǔ)助資金4500萬(wàn)元。
時(shí)效指標(biāo)。2022年不動(dòng)產(chǎn)登記受理量20772件,辦結(jié)量20772件,辦結(jié)率100%,發(fā)放不動(dòng)產(chǎn)證書13243本,證明7529份;線上一鏈辦197件;受理山林糾紛26宗,辦結(jié)26宗。
成本指標(biāo)。按照中央、省級(jí)既定成本標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)。歷史遺留廢棄礦山生態(tài)修復(fù)示范工程列入贛州市歷史遺留廢棄礦山生態(tài)修復(fù)示范工程內(nèi),爭(zhēng)取中央重點(diǎn)生態(tài)保護(hù)修復(fù)治理補(bǔ)助資金4500萬(wàn)元。
社會(huì)效益指標(biāo)。制定出臺(tái)了《地質(zhì)災(zāi)害排查制度》等十四項(xiàng)規(guī)章制度,出動(dòng)巡排查人員1000多人次,排查隱患點(diǎn)1026點(diǎn)次,保證了人民群眾生命財(cái)產(chǎn)安全。
生態(tài)效益指標(biāo)。完成寧都裕元礦業(yè)等6個(gè)持證礦山生態(tài)修復(fù)工作,修復(fù)治理面積約1500畝。
可持續(xù)影響指標(biāo)。深入推進(jìn)自然資源領(lǐng)域重大改革深入推進(jìn)自然資源領(lǐng)域重大改革。
滿意度指標(biāo) 。滿意度≥95%
五、存在的問(wèn)題
1.新增建設(shè)用地計(jì)劃指標(biāo)不足。上級(jí)支持我縣每年專項(xiàng)扶貧用地計(jì)劃600畝,不能滿足我縣用地需求;受耕地占補(bǔ)平衡、規(guī)劃、消化利用土地等因素,無(wú)法及時(shí)保障項(xiàng)目用地。
2.耕地保護(hù)任務(wù)的增加影響項(xiàng)目落地。我縣耕地保護(hù)任務(wù)對(duì)比2017年任務(wù)增加,發(fā)展空間受限,直接影響項(xiàng)目用地的選址。
3.城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)力度需進(jìn)一步加大。一些出讓地塊周邊的城市基礎(chǔ)設(shè)施不能及時(shí)跟進(jìn),“通平”滯后。
4.土地開(kāi)發(fā)后備資源不足。我縣符合條件可用于土地開(kāi)發(fā)的未利用土地面積僅7332畝,無(wú)法完成新增耕地目標(biāo)任務(wù)。
5.補(bǔ)充耕地指標(biāo)不足。項(xiàng)目指標(biāo)凍結(jié),造成我縣目前占補(bǔ)平衡指標(biāo)庫(kù)新增耕地指標(biāo)為負(fù)值。
6.增減掛項(xiàng)目后期管護(hù)不到位。部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)對(duì)項(xiàng)目后期管護(hù)工作不重視,部分項(xiàng)目區(qū)存在撂荒、非糧化種植甚至建設(shè)占用等情況。
第四部分 名詞解釋
名詞解釋應(yīng)以財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度、政府收支分類科目以及部門預(yù)算管理等規(guī)定為基本說(shuō)明,可在此基礎(chǔ)上結(jié)合部門實(shí)際情況適當(dāng)細(xì)化。
“三公”經(jīng)費(fèi)支出和機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出口徑必須予以說(shuō)明(可參照如下格式進(jìn)行說(shuō)明)。
“三公”經(jīng)費(fèi)支出:指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)),按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出:指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的為保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
名詞解釋模板:
一、財(cái)政撥款收入:指單位本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
二、上級(jí)補(bǔ)助收入:指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
三、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入;事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
四、經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
五、附屬單位繳款:指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
六、其他收入:指單位取得的除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位繳款”等以外的各項(xiàng)收入。
七、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的數(shù)額。
八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
九、結(jié)余分配:指事業(yè)單位按規(guī)定對(duì)非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅,以及減少單位按規(guī)定應(yīng)繳回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。
十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
十一、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十二、項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十三、上繳上級(jí)支出:指事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。
十四、經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
十五、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出:指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。
十六、“三公”經(jīng)費(fèi):指各部門因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
十七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及辦公用房水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。在財(cái)政部有明確規(guī)定前,“機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)”暫指一般公共預(yù)算安排的基本支出中的“商品和服務(wù)支出”經(jīng)費(fèi)。