寧都縣民政局2024年部門預算
目 錄
第一部分 寧都縣民政局概況
一、部門主要職責
二、機構(gòu)設(shè)置及人員情況
第二部分 寧都縣民政局2024年部門預算表
一、《收支預算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財政撥款收支總表》
五、《一般公共預算支出表》
六、《一般公共預算基本支出表》
七、《財政撥款 “ 三公”經(jīng)費支出表》
八、《政府性基金預算支出表》
九、《國有資本經(jīng)營預算支出表》
十、《部門整體支出績效目標表》
第三部分 寧都縣民政局2024年部門預算情況說明
一、2024年部門預算收支情況說明
二、2024年 “ 三公”經(jīng)費預算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 寧都縣民政局概況
一、部門主要職責
寧都縣民政局是寧都縣政府主管民政工作的職能部門,其主要職責如下:
(1)在全縣經(jīng)濟社會發(fā)展總體規(guī)劃的框架內(nèi),編制全縣民政事業(yè)發(fā)展規(guī)劃,制訂年度工作計劃并組織實施。
(2)負責全縣社會團體和民辦非企業(yè)單位的登記管理、年度檢查工作,并按照管轄權(quán)限進行執(zhí)法監(jiān)察,承擔社會組織信息管理工作,參與指導全縣社會組織黨建工作。
(3)擬訂全縣社會救助政策和標準,健全城鄉(xiāng)社會救助體系建設(shè);負責城鄉(xiāng)居民最低生活保障、特困人員救助供養(yǎng)、臨時救助、生活無著落流浪乞討人員救助工作;協(xié)調(diào)跨縣生活無著落人員的救助工作。
(4)依法指導村(居)民自治;指導城鄉(xiāng)社區(qū)治理體系和治理能力建設(shè),提出加強和改進城鄉(xiāng)基層政權(quán)建設(shè)的建議,推動基層民主政治建設(shè)。
(5)負責鄉(xiāng)(鎮(zhèn))行政區(qū)域的設(shè)立、撤銷、調(diào)整、更名和界線變更的審核、報批;負責行政區(qū)域界線的管理;負責行政區(qū)域邊界爭議的調(diào)處;負責鄉(xiāng)(鎮(zhèn))以上行政區(qū)劃名稱、重要自然地理實體和城市街道的命名、更名的審核、報批;指導全縣地名標志設(shè)置和管理工作,推行、公布標準地名的使用;指導全縣標準地名資料的編輯和審定、并對收集的地名檔案進行整理和鑒定。
(6)擬訂全縣婚姻登記管理規(guī)章;指導婚姻服務(wù)機構(gòu)管理工作,推進婚俗改革。
(7)擬訂全縣殯葬管理辦法,推進殯葬改革,健全科學文明的殯葬服務(wù)體系;管理中心城區(qū)殯儀事業(yè),指導殯葬服務(wù)機構(gòu)的管理工作。
(8)推進養(yǎng)老服務(wù)工作,組織實施養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)規(guī)劃、政策、標準,承擔老年人福利及特殊困難老年人的救助工作。
(9)負責全縣民政系統(tǒng)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。指導養(yǎng)老服務(wù)、特困供養(yǎng)、兒童福利、未成年人保護、救助管理、殯葬服務(wù)等民政服務(wù)機構(gòu)的安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。
(10)實施兒童福利、孤棄兒童保障、兒童收養(yǎng)、兒童救助、殘疾人權(quán)益保護政策和標準,健全農(nóng)村留守兒童關(guān)愛服務(wù)體系和困境兒童保障制度。
(11)擬訂全縣社會福利事業(yè)發(fā)展規(guī)劃、政策和標準并指導實施;負責福利機構(gòu)登記、評審和管理;負責縣本級和上級有關(guān)社會福利資金項目的評審和管理;指導全縣居家養(yǎng)老服務(wù)工作;組織擬訂促進慈善事業(yè)發(fā)展的相關(guān)政策,組織和指導社會捐助工作;負責管理本級福彩公益金。
(12)制訂全縣社會工作、志愿服務(wù)政策和志愿者隊伍建設(shè)標準;制訂和組織實施社會工作人才隊伍建設(shè)的專項規(guī)劃和政策措施;統(tǒng)籌推進全縣社會工作人才隊伍和志愿者隊伍建設(shè)。
(13)負責或會同相關(guān)部門做好全縣民政事業(yè)經(jīng)費的監(jiān)督管理和指導檢查。
(14)完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。
二、機構(gòu)設(shè)置及人員情況
2024年寧都縣民政局共有預算單位 1 個,包括寧都縣民政局本級(獨立核算),二級單位(非獨立核算)具體包括:民政事務(wù)服務(wù)中心、社會福利中心、殯葬管理所。
編制人數(shù)小計86人,其中:行政編制人數(shù)12人,全部補助事業(yè)編制人數(shù)74人,部分補助事業(yè)編制人數(shù)5人。實有人數(shù)小計131人,其中:在職人數(shù)小計67人,行政在職人數(shù)12人,全部補助事業(yè)在職人數(shù)50人,部分補助事業(yè)在職人數(shù)5人。離休人數(shù)小計0人,退休人數(shù)小計61人,遺屬人數(shù)3人。
第二部分 寧都縣民政局2024年部門預算表
(詳見附表)
第三部分 寧都縣民政局2024年部門預算情況說明
一、2024年部門預算收支情況說明
(一)收入預算情況
2024年寧都縣民政局收入預算總額為2909.76萬元,較上年預算安排減少 1814.4 萬元,主要原因是民生項目資金未列入預算安排,其中:財政撥款收入 909.76 萬元,較上年預算安排增加 325.48萬元,主要原因是新增26名敬老院工作人員;其他收入 2000萬元,較上年預算安排增加 0萬元;使用非財政撥款結(jié)余0萬元,較上年預算安排增加 0萬元;上年結(jié)轉(zhuǎn)(結(jié)余)0 萬元,較上年預算安排增加0 萬元。
(二)支出預算情況
2024年寧都縣民政局支出預算總額為 2909.76 萬元,較上年預算安排減少 1814.4 萬元;其中:
按支出項目類別劃分:基本支出 856.4 萬元,較上年預算安排增加 323.01 萬元,主要原因是新增26名事業(yè)編鄉(xiāng)鎮(zhèn)敬老院院長和會計;其中:工資福利支出 800.75 萬元, 商品和服務(wù)支出 48.37 萬元,對個人和家庭的補助 7.27 萬元, 資本性支出 0 萬元;項目支出 2053.36 萬元,較上年預算安排減少 2137.42 萬元;其中:社會保障和就業(yè)支出 20523.36萬元,其他支出 0 萬元。
按支出功能科目劃分:社會保障和就業(yè)支出 2744.99萬元,較上年預算安排減少 1353.86 萬元;衛(wèi)生健康支出 90.86 萬元,較上年預算安排減少 4.54萬元;住房保障支出73.90萬元,較上年預算安排增加 28.99 萬元;其他支出 0 萬元,較上年預算安排減少 485 萬元。
按支出經(jīng)濟分類劃分:工資福利支出 800.75 萬元,較上年預算安排增加 308.12 萬元;商品和服務(wù)支出 48.37 萬元, 較上年預算安排增加 14.7 萬元;對個人和家庭的補助 7.27 萬元,較上年預算安排增加 0.19 萬元; 其他支出 0萬元,較上年預算安排減少 485 萬元。
(三)財政撥款支出情況
2024年寧都縣民政局財政撥款支出預算總額 909.76 萬元,較上年預算安排增加 325.48 萬元;
按支出功能科目劃分:社會保障和就業(yè)支出 744.99 萬元,衛(wèi)生健康支出 90.86 萬 元,住房保障支出73.90萬元,其他支出 0 萬元。
按支出項目類別劃分:基本支出 856.4 萬元,較上年預算安排增加 325.48 萬元;其中:工資福利支出 800.75 萬元, 商品和服務(wù)支出 48.37 萬元,對個人和家庭的補助 7.27 萬元,資本性支出 0 萬元。項目支出 53.36 萬元,較上年預算安排增加 2.47 萬元;其中:社會保障和就業(yè)支出 53.36萬元。
(四)政府性基金情況
2024年寧都縣民政局沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
(五)國有資本經(jīng)營情況
2024年寧都縣民政局沒有使用國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出。
(六)機關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明
2024年部門機關(guān)運行費預算 53.36 萬元, 比2023年預 算增加 2.47 萬元,上升 4.62 %,主要原因是新增26名事業(yè)編鄉(xiāng)鎮(zhèn)敬老院院長和會計。
(七)政府采購情況
2024年部門所屬各單位政府采購總額 1200萬元,其中: 政 府采購貨物預算 42萬元, 政府采購工程預算 1128萬元,政府采購服務(wù)預算 30萬元。
(八)國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2023年9月30 日, 部門共有車輛 1輛,其中:一般公務(wù)用車實有數(shù) 1輛。
2024年部門預算安排購置車輛0輛,安排購置單位價值200 萬元以上大型設(shè)備具體為:無購置單位價值200萬元以上大型設(shè)備計劃。
(九)項目情況說明
本部門本年度未安排項目。
二、2024年 “三公” 經(jīng)費預算情況說明
2024年寧都縣民政局"三公"經(jīng)費財政撥款安排 14.56萬元,其中:
因公出國(境)費 0 萬元,比上年增(減) 0 萬元,
主要原因是:無因公出國安排。
公務(wù)接待費12萬元,比上年減少3萬元,主要原因是落實過緊日子要求,壓減公務(wù)接待費用。
公務(wù)用車運行維護費 2.56萬元,比上年減2.44萬
元,主要原因是: 落實過緊日子要求,壓減一般性支出。
公務(wù)用車購置0萬元,比上年增(減)0 萬元,主要原因是: 無新增車輛安排,同上年保持一致。
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
(一)財政撥款:指省級財政當年撥付的資金。
(二)教育收費資金收入:反映實行專項管理的高中以 上學費、住宿費,高校委托培養(yǎng)費,函大、電大、夜大及短訓班培訓費等教育收費取得的收入。
(三)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。
(四)事業(yè)單位經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
(五)附屬單位上繳收入:反映事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按規(guī)定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。
(六)上級補助收入:反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
(七)其他收入:指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。
(八)使用非財政撥款結(jié)余:填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計財政撥款結(jié)余彌補2024年收支差額的數(shù)額。
(九)上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:填列2024年(上年)全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù),包括當年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
二、支出科目
對部門預算中涉及的支出功能分類科目(明細到項級), 結(jié)合部門實際,參照《2024年政府收支分類科目》的規(guī)范說明進行解釋。
三、相關(guān)專業(yè)名詞
( 一)機關(guān)運行費:指用財政撥款安排的為保障行政單 位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和 服務(wù)的各項資金,包括辦公費、 印刷費、郵電費、差旅費、 會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、 辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
( 二)“三公”經(jīng)費:指用財政撥款安排的因公出國(境) 費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中,因公 出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運行維護費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費),按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費 用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。