寧都縣釣峰鄉(xiāng)公立幼兒園2022年預(yù)算公開
目 錄
第一部分 概況
一、主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
第二部分 2022 年單位預(yù)算表
一、《收支預(yù)算總表》
二、《單位收入總表》
三、《單位支出總表》
四、《財(cái)政撥款收支總表》
五、《一般公共預(yù)算支出表》
六、《一般公共預(yù)算基本支出表》
七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》
八、《政府性基金預(yù)算支出表》
九、《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表》
十、《支出預(yù)算總表》
十一、《財(cái)政撥款預(yù)算表》
十二、《重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表》
第三部分 2022 年單位預(yù)算情況說(shuō)明
一、2022年預(yù)算收支情況說(shuō)明
二、2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第一部分 概況
一、主要職責(zé)
一、認(rèn)真貫徹執(zhí)行幼兒教育《綱要》和《幼兒園工作規(guī)程》精神,從嚴(yán)治園,以促進(jìn)幼兒體、智、德、美全面發(fā)展為各項(xiàng)工作的目標(biāo),堅(jiān)持改革,不斷提高教育質(zhì)量。
二、嚴(yán)格執(zhí)行幼兒安全、衛(wèi)生、保健制度,制定年度工作目標(biāo)、規(guī)劃、學(xué)期工作任務(wù),認(rèn)真做好組織實(shí)施。
三、建立和健全各項(xiàng)規(guī)章制度并認(rèn)真組織和實(shí)施。
四、加強(qiáng)教職工的考核工作,檢查、指導(dǎo)、評(píng)估工作質(zhì)量,制定獎(jiǎng)懲措施。
五、加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理,科學(xué)管理、合理使用學(xué)校的設(shè)施和經(jīng)費(fèi),并積極籌措資金,改善辦學(xué)條件。
六、加強(qiáng)思想政治工作,組織文化業(yè)務(wù)學(xué)習(xí),有計(jì)劃開展業(yè)務(wù)培訓(xùn),提高教師業(yè)務(wù)水平。
七、關(guān)心教職工業(yè)務(wù)和生活,加強(qiáng)職工道德教育。
八、依法接受各級(jí)教育行政部門的檢查指導(dǎo)和人民群眾的監(jiān)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
寧都縣釣峰鄉(xiāng)公立幼兒園隸屬于寧都縣教育科技體育局,是寧都縣教育科技體育局下屬二級(jí)財(cái)政全額補(bǔ)助預(yù)算單位,2022 年有預(yù)算單位1個(gè)。2022年本單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)3個(gè),分別是教導(dǎo)處、總務(wù)處、扶貧辦。
編制人數(shù)6人,其中:全額補(bǔ)助事業(yè)編制人數(shù)6人。實(shí)有人數(shù)6人,其中:在職人數(shù)6人(包括全額補(bǔ)助事業(yè)在職人數(shù)6,其他0);離退休人數(shù)0(退休人數(shù)0人),遺屬0人,民退0人,長(zhǎng)代0人,其他0人;學(xué)生人數(shù)103人,其中學(xué)前教育人數(shù)103人,小學(xué)生人數(shù)0人,初中生人數(shù)0人,高中生人數(shù)0人。。
第二部分 2022年單位預(yù)算表
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收支預(yù)算總表 |
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填報(bào)單位:[201101]寧都縣釣峰鄉(xiāng)公立幼兒園 |
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單位:萬(wàn)元 |
收 入 |
支出 |
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項(xiàng)目 |
預(yù)算數(shù) |
項(xiàng)目(按支出功能科目類級(jí)) |
預(yù)算數(shù) |
一、財(cái)政撥款收入 |
46.89 |
教育支出 |
226.53 |
(一)一般公共預(yù)算收入 |
46.89 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
5.99 |
(二)政府性基金預(yù)算收入 |
|
衛(wèi)生健康支出 |
2.77 |
(三)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入 |
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二、教育收費(fèi)資金收入 |
50.00 |
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三、事業(yè)收入 |
95.00 |
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四、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 |
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五、附屬單位上繳收入 |
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六、上級(jí)補(bǔ)助收入 |
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七、其他收入 |
43.40 |
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本年收入合計(jì) |
235.29 |
本年支出合計(jì) |
235.29 |
八、使用非財(cái)政撥款結(jié)余 |
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結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
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九、上年結(jié)轉(zhuǎn)(結(jié)余) |
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收入總計(jì) |
235.29 |
支出總計(jì) |
235.29 |
單位收入總表 |
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[201101] |
寧都縣釣峰鄉(xiāng)公立幼兒園 |
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單位:萬(wàn)元 |
功能科目編碼 |
功能科目名稱 |
合計(jì) |
上年結(jié)轉(zhuǎn) |
財(cái)政撥款 |
教育收費(fèi)資金收入 |
事業(yè)收入 |
事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 |
附屬單位上繳收入 |
上級(jí)補(bǔ)助收入 |
其他收入 |
使用非財(cái)政撥款結(jié)余 |
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小計(jì) |
一般公共預(yù)算撥款收入 |
政府性基金預(yù)算撥款收入 |
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入 |
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** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
合計(jì) |
235.29 |
|
46.89 |
46.89 |
|
|
50.00 |
95.00 |
|
|
|
43.40 |
|
205 |
教育支出 |
226.53 |
|
38.13 |
38.13 |
|
|
50.00 |
95.00 |
|
|
|
43.40 |
|
02 |
普通教育 |
226.53 |
|
38.13 |
38.13 |
|
|
50.00 |
95.00 |
|
|
|
43.40 |
|
2050201 |
學(xué)前教育 |
226.53 |
|
38.13 |
38.13 |
|
|
50.00 |
95.00 |
|
|
|
43.40 |
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208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
5.99 |
|
5.99 |
5.99 |
|
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|
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|
|
05 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
5.68 |
|
5.68 |
5.68 |
|
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|
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|
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 |
5.68 |
|
5.68 |
5.68 |
|
|
|
|
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|
99 |
其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
0.31 |
|
0.31 |
0.31 |
|
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|
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|
2089999 |
其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
0.31 |
|
0.31 |
0.31 |
|
|
|
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|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
2.77 |
|
2.77 |
2.77 |
|
|
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|
11 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
2.77 |
|
2.77 |
2.77 |
|
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2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
2.77 |
|
2.77 |
2.77 |
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單位支出總表 |
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填報(bào)單位[201101]寧都縣釣峰鄉(xiāng)公立幼兒園 |
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單位:萬(wàn)元 |
支出功能分類科目 |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
|
科目編碼 |
科目名稱 |
|||
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
合計(jì) |
235.29 |
46.89 |
188.40 |
205 |
教育支出 |
226.53 |
38.13 |
188.40 |
02 |
普通教育 |
226.53 |
38.13 |
188.40 |
2050201 |
學(xué)前教育 |
226.53 |
38.13 |
188.40 |
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
5.99 |
5.99 |
|
05 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
5.68 |
5.68 |
|
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 |
5.68 |
5.68 |
|
99 |
其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
0.31 |
0.31 |
|
2089999 |
其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
0.31 |
0.31 |
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
2.77 |
2.77 |
|
11 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
2.77 |
2.77 |
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
2.77 |
2.77 |
|
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|
財(cái)政撥款收支總表 |
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[201101]寧都縣釣峰鄉(xiāng)公立幼兒園 |
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單位:萬(wàn)元 |
收 入 |
支出 |
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項(xiàng)目 |
預(yù)算數(shù) |
項(xiàng)目(按支出功能科目類級(jí)) |
合計(jì) |
一般公共預(yù)算支出 |
政府性基金預(yù)算支出 |
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出 |
一、財(cái)政撥款收入 |
46.89 |
一、本年支出 |
46.89 |
46.89 |
|
|
一般公共預(yù)算撥款收入 |
46.89 |
教育支出 |
38.1298 |
38.13 |
|
|
政府性基金預(yù)算撥款收入 |
|
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
5.99 |
5.99 |
|
|
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入 |
|
衛(wèi)生健康支出 |
2.77 |
2.77 |
|
|
二、上年結(jié)轉(zhuǎn) |
|
二、結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
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|
一般公共預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn) |
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|
政府性基金預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn) |
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|
收入總計(jì) |
46.89 |
支出總計(jì) |
46.89 |
46.89 |
|
|
一般公共預(yù)算支出表 |
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[201101]寧都縣釣峰鄉(xiāng)公立幼兒園 |
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單位:萬(wàn)元 |
支出功能分類科目 |
2022年預(yù)算數(shù) |
|||
科目編碼 |
科目名稱 |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
合計(jì) |
46.89 |
46.89 |
|
205 |
教育支出 |
38.13 |
38.13 |
|
02 |
普通教育 |
38.13 |
38.13 |
|
2050201 |
學(xué)前教育 |
38.13 |
38.13 |
|
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
5.99 |
5.99 |
|
05 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
5.68 |
5.68 |
|
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 |
5.68 |
5.68 |
|
99 |
其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
0.31 |
0.31 |
|
2089999 |
其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
0.31 |
0.31 |
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
2.77 |
2.77 |
|
11 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
2.77 |
2.77 |
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
2.77 |
2.77 |
|
一般公共預(yù)算基本支出表 |
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[201101]寧都縣釣峰鄉(xiāng)公立幼兒園 |
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單位:萬(wàn)元 |
支出經(jīng)濟(jì)分類科目 |
2022年基本支出 |
|||
科目編碼 |
科目名稱 |
合計(jì) |
人員經(jīng)費(fèi) |
公用經(jīng)費(fèi) |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
合計(jì) |
46.89 |
46.89 |
|
301 |
工資福利支出 |
46.89 |
46.89 |
|
30101 |
基本工資 |
21.89 |
21.89 |
|
30102 |
津貼補(bǔ)貼 |
11.79 |
11.79 |
|
30103 |
獎(jiǎng)金 |
1.82 |
1.82 |
|
30108 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) |
5.68 |
5.68 |
|
30110 |
職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi) |
2.77 |
2.77 |
|
30112 |
其他社會(huì)保障繳費(fèi) |
0.31 |
0.31 |
|
30199 |
其他工資福利支出 |
2.63 |
2.63 |
|
一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表 |
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填報(bào)單位[201101]寧都縣釣峰鄉(xiāng)公立幼兒園 |
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單位:萬(wàn)元 |
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單位編碼 |
單位名稱 |
合計(jì) |
因公出國(guó)(境)費(fèi) |
公務(wù)接待費(fèi) |
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
公務(wù)用車購(gòu)置 |
|
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|||||||
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
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201101 |
寧都縣釣峰鄉(xiāng)公立幼兒園 |
1 |
|
1.00 |
|
|
|
|
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|
|
|
政府性基金預(yù)算支出表 |
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單位:萬(wàn)元 |
支出功能分類科目 |
2022年預(yù)算數(shù) |
|||
科目編碼 |
科目名稱 |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
|
|
|
|
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表 |
||||
填報(bào)單位:[201101]寧都縣釣峰鄉(xiāng)公立幼兒園 |
|
|
|
單位:萬(wàn)元 |
支出功能分類科目 |
2022年預(yù)算數(shù) |
|||
科目編碼 |
科目名稱 |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
|
|
|
|
支出預(yù)算總表 |
||
|
|
|
科目名稱 |
合計(jì) |
結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
** |
1 |
2 |
合計(jì) |
235.29 |
|
教育支出 |
226.53 |
|
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
5.99 |
|
衛(wèi)生健康支出 |
2.77 |
|
|
|
|
財(cái)政撥款預(yù)算表 |
||||
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科目名稱 |
財(cái)政撥款 |
一般公共預(yù)算支出 |
政府性基金預(yù)算支出 |
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算 |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
合計(jì) |
46.89 |
46.89 |
|
|
教育支出 |
38.13 |
38.13 |
|
|
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
5.99 |
5.99 |
|
|
衛(wèi)生健康支出 |
2.77 |
2.77 |
|
|
重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表 |
|||
(2022年度) |
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項(xiàng)目名稱 |
上級(jí)財(cái)政學(xué)前教育學(xué)生均公用經(jīng)費(fèi) |
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項(xiàng)目概述 |
保障公辦學(xué)前教育正常運(yùn)轉(zhuǎn),在教學(xué)活動(dòng)和后勤服務(wù)等方面開支的費(fèi)用。 |
||
主管單位及代碼 |
寧都縣財(cái)政局 |
實(shí)施單位 |
釣峰幼兒園 |
項(xiàng)目屬性 |
當(dāng)年項(xiàng)目 |
項(xiàng)目日期范圍 |
2022/1/1 |
2022/12/31 |
|||
項(xiàng)目資金(萬(wàn)元) |
年度資金總額 |
5萬(wàn)元 |
|
其中:財(cái)政撥款 |
5萬(wàn)元 |
||
其他資金 |
|
||
資金測(cè)算依據(jù)及說(shuō)明 |
按學(xué)生人數(shù)及規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算 |
||
立項(xiàng)必要性 |
根據(jù)《江西省財(cái)政廳江西省教育廳關(guān)于制定學(xué)前教育學(xué)生均公用經(jīng)費(fèi)的通知》(贛財(cái)教[2018]18號(hào))精神安排,用于保障學(xué)前教育學(xué)校正常運(yùn)轉(zhuǎn) |
||
實(shí)施可行性: |
根據(jù)《江西省財(cái)政廳江西省教育廳關(guān)于制定學(xué)前教育學(xué)生均公用經(jīng)費(fèi)的通知》(贛財(cái)教[2018]18號(hào))規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)和實(shí)施范圍予以安排,在文件規(guī)定的開支范圍,以及縣教育、財(cái)政單位有關(guān)規(guī)定和學(xué)校財(cái)務(wù)管理制度實(shí)施公用經(jīng)費(fèi)支出的開支。 |
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項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容 |
用于學(xué)前教育學(xué)校教學(xué)業(yè)務(wù)與管理、教師培訓(xùn)、實(shí)驗(yàn)實(shí)習(xí)、文體活動(dòng)、水電、交通差旅、郵電、儀器設(shè)備及圖書資料等購(gòu)置,房屋、建筑物及儀器設(shè)備的日常維修維護(hù)等教育教學(xué)管理。 |
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中長(zhǎng)期目標(biāo) |
基本保障學(xué)前教育學(xué)校日常運(yùn)行,提高學(xué)前教育學(xué)校教育教學(xué)質(zhì)量。 |
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年度績(jī)效目標(biāo) |
按省定標(biāo)準(zhǔn)和在校學(xué)生人數(shù)下達(dá)公用經(jīng)費(fèi),保障學(xué)前教育正常運(yùn)轉(zhuǎn),提高學(xué)前教育學(xué)校教育教學(xué)質(zhì)量。 |
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一級(jí)指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
指標(biāo)值 |
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
撥付到位率 |
100% |
質(zhì)量指標(biāo) |
保障學(xué)前教育正常運(yùn)轉(zhuǎn) |
正常運(yùn)轉(zhuǎn) |
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時(shí)效指標(biāo) |
撥付及時(shí)率 |
100% |
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年度預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度 |
100% |
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效益指標(biāo) |
社會(huì)效益指標(biāo) |
教育教學(xué)活動(dòng)有序開展,教育教學(xué)質(zhì)量不斷提高 |
提高 |
可持續(xù)影響指標(biāo) |
辦學(xué)水平不斷提高 |
提高 |
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滿意度指標(biāo) |
滿意度指標(biāo) |
學(xué)校和老師滿意度 |
≥85% |
家長(zhǎng)和學(xué)生滿意度 |
≥85% |
第三部分 2022年預(yù)算情況說(shuō)明
一、2022年預(yù)算收支情況說(shuō)明
(一)收入預(yù)算情況
2022年收入預(yù)算總額為235.29 萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加198.43萬(wàn)元,主要原因是將教育收費(fèi)資金和事業(yè)收入也加進(jìn)去了。其中:財(cái)政撥款收入 46.89 萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加10.03萬(wàn)元;教育收費(fèi)資金收入50 萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加50萬(wàn)元;事業(yè)收入 95萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加95萬(wàn)元;上級(jí)補(bǔ)助收入 0萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加 0萬(wàn)元;其他收入 43.4萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加43.4萬(wàn)元;上年結(jié)轉(zhuǎn)資金 0 萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加 0萬(wàn)元。
(二)支出預(yù)算情況
2022年支出預(yù)算總額為235.29 萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加 198.43 萬(wàn)元,主要原因是將教育收費(fèi)資金和事業(yè)收入也加進(jìn)去了,其中:按支出項(xiàng)目類別劃分:1.基本支出 235.29 萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加 198.43 萬(wàn)元;2.項(xiàng)目支出 0 萬(wàn)元。按支出功能分類科目劃分:1.教育支出38.1萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加1.27 萬(wàn)元其中普通教育38.13萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加1.27萬(wàn)元(其中學(xué)前教育 38.13萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加1.27萬(wàn)元,小學(xué)教育 0 萬(wàn)元,初中教育0 萬(wàn)元,高中教育 0 萬(wàn)元,其他普通教育支出0萬(wàn)元),2.社會(huì)保障和就業(yè)支出 5.99 萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加5.99萬(wàn)元;3.衛(wèi)生健康支出2.77萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加2.77萬(wàn)元。
(三)財(cái)政撥款支出情況
2022年財(cái)政撥款支出預(yù)算總額為 46.89萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加10.03萬(wàn)元,其中:一般公共預(yù)算支出46.89萬(wàn)元。按支出功能類級(jí)劃分:教育支出 38.13 萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加1.27萬(wàn)元,社會(huì)保障和就業(yè)支出 5.99 萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加5.99萬(wàn)元,衛(wèi)生健康支出 2.77 萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加2.77萬(wàn)元。
一般公共預(yù)算支出46.89萬(wàn)元,按支出項(xiàng)目劃分:基本支出 46.89萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加10.03萬(wàn)元,項(xiàng)目支出 0 萬(wàn)元。按支出功能分類科目劃分:1.教育支出 38.13 萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加1.27萬(wàn)元,其中普通教育 38.13 萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加1.27萬(wàn)元(其中學(xué)前教育 38.13 萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加1.27萬(wàn)元,小學(xué)教育0 萬(wàn)元,初中教育0萬(wàn)元,高中教育 0萬(wàn)元,其他教育支出 0 萬(wàn)元);2.社會(huì)保障和就業(yè)支出5.99 萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加5.99萬(wàn)元,其中行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出5.68萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加5.68萬(wàn)元,其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 0.31 萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加0.31萬(wàn)元;3.衛(wèi)生健康支出2.77萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加2.77萬(wàn)元,其中行政事業(yè)單位醫(yī)療 2.77 萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加2.77萬(wàn)元。
一般公共預(yù)算基本支出46.89萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加10.03萬(wàn)元,按支出項(xiàng)目劃分:人員經(jīng)費(fèi)46.89萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加10.03萬(wàn)元,公用經(jīng)費(fèi) 0 萬(wàn)元。按支出經(jīng)濟(jì)分類科目劃分:工資福利支出 46.89萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加10.03萬(wàn)元;商品服務(wù)支出0萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排沒有增減;對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 0 萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排沒有增減;資本性建設(shè)支出0萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排沒有增減。
(四)政府性基金情況
2022年政府性基金支出預(yù)算0萬(wàn)元,與上年持平。
(五)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)情況
2022年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出預(yù)算,與上年持平。
(六)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
本單位不是行政單位或參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位,故無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
(七)政府采購(gòu)情況
2022年本單位政府采購(gòu)總額0萬(wàn)元,與上年持平,其中:政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。
(八)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2021年12月31日,本單位共有車輛0輛,其中,一般公務(wù)用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。
2022年本單位預(yù)算安排購(gòu)置車輛0輛,無(wú)安排購(gòu)置單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備。
(九)預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明
2022年本單位對(duì)項(xiàng)目支出全面實(shí)施績(jī)效目標(biāo)管理。根據(jù)縣財(cái)政單位和教育主管單位績(jī)效管理的要求開展績(jī)效管理工作,按照財(cái)政一體化系統(tǒng)項(xiàng)目支出績(jī)效管理的要求開展常態(tài)化預(yù)算績(jī)效管理。根據(jù)日常績(jī)效管理和績(jī)效評(píng)價(jià)情況,優(yōu)化項(xiàng)目支出績(jī)效,以達(dá)到進(jìn)一步改進(jìn)資金管理,提高資金使用效益的目的。
重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)見《重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表》
二、2022 年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
2022年“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算安排1萬(wàn)元。其中:
因公出國(guó)(境)費(fèi)0萬(wàn)元,與上年持平,主要原因是:無(wú)出國(guó)(境)計(jì)劃。
公務(wù)接待費(fèi)1萬(wàn)元,比上年增加0萬(wàn)元,主要原因是:根據(jù)實(shí)際情況,無(wú)增加公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元,比上年減少0萬(wàn)元,主要原因是:本單位無(wú)公務(wù)用車。
公務(wù)用車購(gòu)置0萬(wàn)元,與上年持平,主要原因是:無(wú)購(gòu)車計(jì)劃。
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
(一)財(cái)政撥款:指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
(二)教育收費(fèi)資金收入:反映實(shí)行專項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi),高校委托培養(yǎng)費(fèi),函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)取得的收入。
(三)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。
(四)事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
(五)附屬單位上繳收入:反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤(rùn)等。
(六)上級(jí)補(bǔ)助收入:反映事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
(七)其他收入:指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入。
(八)使用非財(cái)政撥款結(jié)余:填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計(jì)財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ) 2022 年收支差額的數(shù)額。
(九)上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:填列 2021 年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 的資金數(shù),包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
二、支出科目
(一)事業(yè)運(yùn)行:反映事業(yè)單位的基本支出。
(二)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出:反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi) 的支出。
(三)其他社會(huì)保障和就業(yè)支出:反映除上述項(xiàng)目以外其他用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出。
(四)事業(yè)單位醫(yī)療:反映財(cái)政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。
(五)住房公積金:反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
三、部門涉及的專業(yè)名詞
“三公”經(jīng)費(fèi):納入預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。