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寧都縣梅江鎮(zhèn)河?xùn)|初級中學(xué)2022年預(yù)算公開

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寧都縣梅江鎮(zhèn)河?xùn)|初級中學(xué)2022單位預(yù)公開

第一部  

一、主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

第二部  2022單位預(yù)算

一、《收支預(yù)算總表》

二、《單位收入總表》

三、《單位支出總表

四、《財政撥款收支總表》

五、《一般公共預(yù)算支出表》

六、《一般公共預(yù)算基本支出表

七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》

《政府性基金預(yù)算支出表》

九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表》

十、《支出預(yù)算總表

十一、《財政撥款預(yù)算表

十二、《重點(diǎn)項目績效目標(biāo)表》

第三部分  2022單位預(yù)算情況說

一、2022年預(yù)算收支情況說

二、2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說

第四部  名詞解


第一部

一、主要職責(zé)

1、負(fù)責(zé)貫徹黨的教育方針,堅持社會主義辦學(xué)方向,對學(xué)生進(jìn)行德育、智育、體育、美育和勞動教育等方面的教育。

2、負(fù)責(zé)配合各級人民政府依法動員適齡兒童、少年入學(xué),嚴(yán)格控制學(xué)生輟學(xué),依法保證適齡兒童、少年接受九年義務(wù)教育。 

3、負(fù)責(zé)制定學(xué)校教育發(fā)展規(guī)劃,并抓好組織實施和落實工作。

 4、負(fù)責(zé)按照教育主管部門發(fā)布的指導(dǎo)性教學(xué)計劃、教學(xué)大綱,組織實施教育教學(xué)活動。

5、負(fù)責(zé)依據(jù)國家主管部門有關(guān)教學(xué)計劃、課程設(shè)置等方面的規(guī)定,決定和實施本校的教學(xué)計劃,組織教學(xué)評比、集體備課,對學(xué)生進(jìn)行考核、考試等。

 6、負(fù)責(zé)學(xué)籍管理。

 7、負(fù)責(zé)聘任、培訓(xùn)、考核教師,依法獎勵或處分有關(guān)教師和職工。

 8、負(fù)責(zé)科學(xué)管理、合理使用學(xué)校的設(shè)施和經(jīng)費(fèi),并積極籌措資金,改善辦學(xué)條件。

 9、負(fù)責(zé)維護(hù)學(xué)校、師生的合法權(quán)益,有權(quán)拒絕任何組織和個人對教育教學(xué)活動進(jìn)行非法干涉。

 10、依法接受各級教育行政部門的檢查指導(dǎo)和人民群眾的監(jiān)督。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情

2022年有預(yù)算單位1

編制數(shù)171,其中事業(yè)編制數(shù)137人。教職工人數(shù)171人,其中:在職教職工137退休人34

有在校學(xué)生2814人,其中:中等專業(yè)學(xué)校0人,小學(xué)1546人,初中1268人,高中0人,學(xué)前教育0人,特殊教育0人。

第二部 2022年單位預(yù)算


收支預(yù)算總表

填報單位:[201009]寧都縣梅江鎮(zhèn)河?xùn)|初級中學(xué)

單位:萬元

     

支出

項目

預(yù)算數(shù)

項目(按支出功能科目類級)

預(yù)算數(shù)

一、財政撥款收入

1,243.42

教育支出

3,403.48

    (一)一般公共預(yù)算收入

1,243.42

社會保障和就業(yè)支出

159.41

    (二)政府性基金預(yù)算收入

衛(wèi)生健康支出

88.98

    (三)國有資本經(jīng)營預(yù)算收入

二、教育收費(fèi)資金收入

300.00

三、事業(yè)收入

四、事業(yè)單位經(jīng)營收入

五、附屬單位上繳收入

六、上級補(bǔ)助收入

七、其他收入

2,028.00

本年收入合計

3,571.42

本年支出合計

3,651.87

八、使用非財政撥款結(jié)余

結(jié)轉(zhuǎn)下年

九、上年結(jié)轉(zhuǎn)(結(jié)余)

80.46

收入總計

3,651.87

支出總計

3,651.87

單位收入總表

[201009]寧都縣梅江鎮(zhèn)河?xùn)|初級中學(xué)

單位:萬元

功能科目編碼

功能科目名稱

合計

上年結(jié)轉(zhuǎn)

財政撥款

教育收費(fèi)資金收入

事業(yè)收入

事業(yè)單位經(jīng)營收入

附屬單位上繳收入

上級補(bǔ)助收入

其他收入

使用非財政撥款結(jié)余

小計

一般公共預(yù)算撥款收入

政府性基金預(yù)算撥款收入

國有資本經(jīng)營預(yù)算收入

**

**

1

2

3

4

5

2

3

4

5

6

7

8

9

合計

3,651.87

80.46

1,243.42

1,243.42

300.00

2,028.00

205

教育支出

3,403.48

80.46

995.03

995.03

300.00

2,028.00

 02

 普通教育

3,403.48

80.46

995.03

995.03

300.00

2,028.00

  2050203

  初中教育

3,323.03

995.03

995.03

300.00

2,028.00

  2050299

  其他普通教育支出

80.46

80.46

208

社會保障和就業(yè)支出

159.41

159.41

159.41

 05

 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出

145.51

145.51

145.51

  2080505

  機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出

145.51

145.51

145.51

 99

 其他社會保障和就業(yè)支出

13.90

13.90

13.90

  2089999

  其他社會保障和就業(yè)支出

13.90

13.90

13.90

210

衛(wèi)生健康支出

88.98

88.98

88.98

 11

 行政事業(yè)單位醫(yī)療

88.98

88.98

88.98

  2101102

  事業(yè)單位醫(yī)療

88.98

88.98

88.98

單位支出總表

填報單位[201009]寧都縣梅江鎮(zhèn)河?xùn)|初級中學(xué)

單位:萬元

支出功能分類科目

合計

基本支出

項目支出

科目編碼

科目名稱

**

**

1

2

3

合計

3,651.87

1,176.42

2,475.46

205

教育支出

3,403.48

928.03

2,475.46

 02

 普通教育

3,403.48

928.03

2,475.46

  2050203

  初中教育

3,323.03

928.03

2,395.00

  2050299

  其他普通教育支出

80.46

80.46

208

社會保障和就業(yè)支出

159.41

159.41

 05

 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出

145.51

145.51

  2080505

  機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出

145.51

145.51

 99

 其他社會保障和就業(yè)支出

13.90

13.90

  2089999

  其他社會保障和就業(yè)支出

13.90

13.90

210

衛(wèi)生健康支出

88.98

88.98

 11

 行政事業(yè)單位醫(yī)療

88.98

88.98

  2101102

  事業(yè)單位醫(yī)療

88.98

88.98

財政撥款收支總表

[201009]寧都縣梅江鎮(zhèn)河?xùn)|初級中學(xué)

單位:萬元

     

支出

項目

預(yù)算數(shù)

項目(按支出功能科目類級)

合計

一般公共預(yù)算支出

政府性基金預(yù)算支出

國有資本經(jīng)營預(yù)算支出

一、財政撥款收入

1,243.42

一、本年支出

1,243.42

1,243.42

  一般公共預(yù)算撥款收入

1,243.42

教育支出

995.026

995.03

  政府性基金預(yù)算撥款收入

社會保障和就業(yè)支出

159.41

159.41

  國有資本經(jīng)營預(yù)算收入

衛(wèi)生健康支出

88.98

88.98

二、上年結(jié)轉(zhuǎn)

80.46

二、結(jié)轉(zhuǎn)下年

  一般公共預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)

  政府性基金預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)

收入總計

1,243.42

支出總計

1,243.42

1,243.42

一般公共預(yù)算支出表

[201009]寧都縣梅江鎮(zhèn)河?xùn)|初級中學(xué)

單位:萬元

支出功能分類科目

2022年預(yù)算數(shù)

科目編碼

科目名稱

合計

基本支出

項目支出

**

**

1

2

3

合計

1,243.42

1,176.42

67.00

205

教育支出

995.03

928.03

67.00

 02

 普通教育

995.03

928.03

67.00

  2050203

  初中教育

995.03

928.03

67.00

208

社會保障和就業(yè)支出

159.41

159.41

 05

 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出

145.51

145.51

  2080505

  機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出

145.51

145.51

 99

 其他社會保障和就業(yè)支出

13.90

13.90

  2089999

  其他社會保障和就業(yè)支出

13.90

13.90

210

衛(wèi)生健康支出

88.98

88.98

 11

 行政事業(yè)單位醫(yī)療

88.98

88.98

  2101102

  事業(yè)單位醫(yī)療

88.98

88.98

一般公共預(yù)算基本支出表

[201009]寧都縣梅江鎮(zhèn)河?xùn)|初級中學(xué)

單位:萬元

支出經(jīng)濟(jì)分類科目

2022年基本支出

科目編碼

科目名稱

合計

人員經(jīng)費(fèi)

公用經(jīng)費(fèi)

**

**

1

2

3

合計

1,176.42

1,176.42

301

工資福利支出

1,170.45

1,170.45

 30101

 基本工資

593.78

593.78

 30102

 津貼補(bǔ)貼

266.18

266.18

 30103

 獎金

49.48

49.48

 30108

 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)

145.51

145.51

 30110

 職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)

88.98

88.98

 30112

 其他社會保障繳費(fèi)

7.94

7.94

 30199

 其他工資福利支出

18.59

18.59

303

對個人和家庭的補(bǔ)助

5.96

5.96

 30305

 生活補(bǔ)助

4.04

4.04

 30399

 其他對個人和家庭的補(bǔ)助

1.92

1.92

一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

[201009]寧都縣梅江鎮(zhèn)河?xùn)|初級中學(xué)

單位:萬元

單位編碼

單位名稱

合計

因公出國(境)費(fèi)

公務(wù)接待費(fèi)

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

公務(wù)用車購置

**

**

1

2

3

4

5

201009

寧都縣梅江鎮(zhèn)河?xùn)|初級中學(xué)

4

4

 

 

政府性基金預(yù)算支出表

單位:萬元

支出功能分類科目

2022年預(yù)算數(shù)

科目編碼

科目名稱

合計

基本支出

項目支出

**

**

1

2

3

 

 

 

 

 

國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

填報單位:[201009]寧都縣梅江鎮(zhèn)河?xùn)|初級中學(xué)

單位:萬元

支出功能分類科目

2022年預(yù)算數(shù)

科目編碼

科目名稱

合計

基本支出

項目支出

**

**

1

2

3

 

 

 

 

 

支出預(yù)算總表

科目名稱

合計

結(jié)轉(zhuǎn)下年

**

1

2

合計

3,651.87

教育支出

3,403.48

社會保障和就業(yè)支出

159.41

衛(wèi)生健康支出

88.98

財政撥款預(yù)算表

 

 

 

 

 

科目名稱

財政撥款

一般公共預(yù)算支出

政府性基金預(yù)算支出

國有資本經(jīng)營預(yù)算

**

1

2

3

4

合計

1,243.42

1,243.42

 

 

教育支出

995.03

995.03

 

 

社會保障和就業(yè)支出

159.41

159.41

 

 

衛(wèi)生健康支出

88.98

88.98

 

 


重點(diǎn)項目績效目標(biāo)表

2022年度)

項目名稱

上級財政義務(wù)教育學(xué)校公用經(jīng)費(fèi)

項目概述

保證義務(wù)教育學(xué)校正常運(yùn)轉(zhuǎn)、在教學(xué)活動和后勤服務(wù)等方面開支的運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)。

主管部門及代碼

寧都縣財政局

實施單位

河?xùn)|中學(xué) 

項目屬性

當(dāng)年項目

項目日期范圍

2022/1/1

2022/12/31

項目資金(萬元)

年度資金總額

250萬元

其中:財政撥款

250萬元

其他資金

資金測算依據(jù)及說明

按學(xué)生人數(shù)及定額標(biāo)準(zhǔn)測算

立項必要性

根據(jù)贛府發(fā)[2016]17號《江西省人民政府關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制的實施意見》立項,用于保障義務(wù)教育學(xué)校日常運(yùn)行

實施可行性:

根據(jù)江西省財政廳、江西省教育廳《關(guān)于印發(fā)〈江西省中小學(xué)公用經(jīng)費(fèi)支出管理暫行辦法〉的通知》(贛財教[2007]7號),以及縣教育、財政部門有關(guān)規(guī)定和學(xué)校財務(wù)管理制度實施公用經(jīng)費(fèi)支出的開支。

項目實施內(nèi)容

用于學(xué)校教學(xué)業(yè)務(wù)與管理、教師培訓(xùn)、實驗實習(xí)、文體活動、水電、取暖、交通差旅、郵電、儀器設(shè)備及圖書資料等購置,房屋、建筑物及儀器設(shè)備的日常維修維護(hù)等教育教學(xué)管理

中長期目標(biāo)

基本保障義務(wù)教育學(xué)校日常運(yùn)行,提高義務(wù)教育學(xué)校教育教學(xué)質(zhì)量。

年度績效目標(biāo)

按省定額標(biāo)準(zhǔn)和在校學(xué)生人數(shù)下達(dá)公用經(jīng)費(fèi),基本保障義務(wù)教育學(xué)校日常運(yùn)行,提高義務(wù)教育學(xué)校教育教學(xué)質(zhì)量。

一級指標(biāo)

二級指標(biāo)

三級指標(biāo)

指標(biāo)值

產(chǎn)出指標(biāo)

數(shù)量指標(biāo)

撥付到位率

100%

質(zhì)量指標(biāo)

保障義務(wù)教育學(xué)校正常運(yùn)行

正常運(yùn)行

時效指標(biāo)

撥付及時率

100%

年度預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度

100%

效益指標(biāo)

社會效益指標(biāo)

教育教學(xué)活動有序開展,教育教學(xué)質(zhì)量不斷提高

提高

可持續(xù)影響指標(biāo)

辦學(xué)水平不斷提高

提高

滿意度指標(biāo)

滿意度指標(biāo)

學(xué)校和老師滿意度

≥85%

家長和學(xué)生滿意度

≥85%


第三部  2022年預(yù)算情況說

一、2022年預(yù)算收支情況說

(一)收入預(yù)算情況

2022入預(yù)算總額為3651.87萬元,較上年預(yù)算排增2512.37萬元,原因是上年沒有將教育收費(fèi)資金收入和其他收入,以及上年結(jié)轉(zhuǎn)資金列入預(yù)算總額。其中:財政撥款收1243.42萬元,較上年預(yù)算安排增加103.92萬元;教育收費(fèi)資金收入300萬元,較上年預(yù)算安排增加300萬元;事業(yè)收入0萬元,較上年預(yù)算安排增加0萬元;上級補(bǔ)助收入0萬元,較上年預(yù)算安排增加0萬元;其他收入2028萬元,較上年預(yù)算安排增加2028萬元;上年結(jié)轉(zhuǎn)資金80.46萬元,較上年預(yù)算安排增加80.46萬元。

(二)支出預(yù)算情況

2022出預(yù)算總額為3651.87萬元,較上年預(yù)算安排增加2512.37萬元,主要原因為上年學(xué)校教育收費(fèi)資金收入、其他收入和上年結(jié)轉(zhuǎn)等資金的相應(yīng)支出沒有納入支出預(yù)算,其中:

按支出項目類別劃分:1.基本支出1176.42萬元較上年增加36.92萬元;2.項目支出2475.46萬元較上年增加2475.46萬元

按支出功能分類科目劃分:1.教育支出3403.48萬元,較上年增加2264.34萬元,其中普通教育3403.48萬元(其中學(xué)前教育0萬元,小學(xué)教育0萬元,初中教育3323.03萬元,高中教育0萬元,其他普通教育支出80.46萬元),較上年增加2264.34萬元。2.社會保障和就業(yè)支出159.41萬元較上年增加15.1萬元3.衛(wèi)生健康支出88.98萬元較上年增加2.96萬元

(三)財政撥款支出情況

2022年財政撥款支出預(yù)算總額為1243.42萬元,較上年預(yù)算安排增加103.92萬元,其中:一般公共預(yù)算支出1243.42萬元。按支出功能類級劃分:教育支出995.03萬元,較上年減少了144.47萬元,社會保障和就業(yè)支出159.41萬元,較上年增加15.1萬元,衛(wèi)生健康支出88.98萬元較上年增加2.96萬元

一般公共預(yù)算支出1243.42萬元,較上年增加103.92萬元按支出項目劃分:基本支出1176.42萬元,較上年增加36.92萬元,項目支出67萬元較上年增加67萬元。按支出功能分類科目劃分:1.教育支出995.03萬元較上年減少了144.47萬元,其中普通教育995.03萬元(其中學(xué)前教育0萬元,小學(xué)教育0萬元,初中教育995.03萬元,高中教育0萬元,其他教育支出0萬元)較上年減少了144.47萬元2.社會保障和就業(yè)支出159.41萬元,較上年增加15.1萬元,其中行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出145.51萬元,較上年增加4.72萬元,其他社會保障和就業(yè)支出13.9萬元較上年增加10.38萬元3.衛(wèi)生健康支出88.98元,較上年增加2.96萬元,其中行政事業(yè)單位醫(yī)療88.98萬元較上年增加2.96萬元

一般公共預(yù)算基本支出1176.42萬元,較上年增加36.92萬元,按支出項目劃分:人員經(jīng)費(fèi)1176.42萬元,較上年增加36.92萬元,公用經(jīng)費(fèi)0萬元。按支出經(jīng)濟(jì)分類科目劃分:工資福利支出1170.45萬元,較上年增加53.51萬元,對個人和家庭的補(bǔ)助5.96萬元較上年減少了1.28萬元

(四)政府性基金情

2022年政府性基金支出預(yù)算0萬元,與上年持平

(五)國有資本經(jīng)營情

2022 年無國有資本經(jīng)營支出預(yù)算,與上年持平。

六)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項的情況說明

本單位不是行政單位參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位故無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算。

(七)政府采購情況

2022單位政府采購總額0萬元,與上年持平,其中:政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

(八)國有資產(chǎn)占有使用情

截至202212月31日,本單位共有車輛0輛,其中,一般公務(wù)用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。

2022年本單位預(yù)算安排購置車輛0輛,無安排購置單位價值200萬元以上大型設(shè)備。

)預(yù)算績效管理情況說明

2022本單位對項目支出全面實施績效目標(biāo)管理。根據(jù)縣財政部門和教育主管部門績效管理的要求開展績效管理工作,按照財政一體化系統(tǒng)項目支出績效管理的要求開展常態(tài)化預(yù)算績效管理。根據(jù)日常績效管理和績效評價情況優(yōu)化項目支出績效,以達(dá)到進(jìn)一步改進(jìn)資金管理提高資金使用效益的目的

本單位重點(diǎn)項目績效義務(wù)教育公用經(jīng)費(fèi)支出項目

項目概述保證義務(wù)教育學(xué)校正常運(yùn)轉(zhuǎn)、在教學(xué)活動和后勤服務(wù)等方面開支的運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)。

實施單位:寧都縣梅江鎮(zhèn)河?xùn)|初級中學(xué)

項目日期范圍2022/1/1-2022/12/31

項目資金(萬元)年度資金總額250萬元其中:財政撥款 250萬元

資金測算依據(jù)及說明按學(xué)生人數(shù)及定額標(biāo)準(zhǔn)測算

立項必要性根據(jù)贛府發(fā)[2016]17號《江西省人民政府關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制的實施意見》立項,用于保障義務(wù)教育學(xué)校日常運(yùn)行

實施可行性:根據(jù)江西省財政廳、江西省教育廳《關(guān)于印發(fā)〈江西省中小學(xué)公用經(jīng)費(fèi)支出管理暫行辦法〉的通知》(贛財教[2007]7號),以及縣教育、財政部門有關(guān)規(guī)定和學(xué)校財務(wù)管理制度實施公用經(jīng)費(fèi)支出的開支。

項目實施內(nèi)容用于學(xué)校教學(xué)業(yè)務(wù)與管理、教師培訓(xùn)、實驗實習(xí)、文體活動、水電、取暖、交通差旅、郵電、儀器設(shè)備及圖書資料等購置,房屋、建筑物及儀器設(shè)備的日常維修維護(hù)等教育教學(xué)管理

中長期目標(biāo)基本保障義務(wù)教育學(xué)校日常運(yùn)行,提高義務(wù)教育學(xué)校教育教學(xué)質(zhì)量。

年度績效目標(biāo)按省定額標(biāo)準(zhǔn)和在校學(xué)生人數(shù)下達(dá)公用經(jīng)費(fèi),基本保障義務(wù)教育學(xué)校日常運(yùn)行,提高義務(wù)教育學(xué)校教育教學(xué)質(zhì)量。

質(zhì)量指標(biāo)保障義務(wù)教育學(xué)校正常運(yùn)行

時效指標(biāo)撥付到位率達(dá)到100%年度預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度達(dá)到100%

社會效益指標(biāo)教育教學(xué)活動有序開展,教育教學(xué)質(zhì)量不斷提高

可持續(xù)影響指標(biāo)辦學(xué)水平不斷提高

滿意度指標(biāo)學(xué)校和老師滿意度不低于85%家長和學(xué)生滿意度不低于85%

二、2022“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說

2022年“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算安排4萬元,與上年持平。其中:

    因公出國(境)費(fèi)0萬元,與上年持平,主要原因是:無出國(境)計劃。

公務(wù)接待費(fèi)4萬元,比上年增加0萬元,主要原因是:根據(jù)實際情況,無增加公務(wù)接待費(fèi)計劃。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元,比上年減少0萬元,主要原因是:本單位無公務(wù)用車。

公務(wù)用車購置0萬元,與上年持平,主要原因是:無購車計劃。

第四部  名詞解

一、收入科目

(一)財政撥款:指市級財政當(dāng)年撥付的資金

教育收費(fèi)資金收入:反映實行專項管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi),高校委托培養(yǎng)費(fèi),函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)取得的收入。

(三)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

事業(yè)單位經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

(五)附屬單位上繳收入:反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。

(六)上級補(bǔ)助收入:反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補(bǔ)助收入。

其他收入:指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。

(八)使用非財政撥款結(jié)余:填列歷年滾存的非限定途的非統(tǒng)計財政撥款結(jié)余彌補(bǔ)2022年收支差額的數(shù)額。

(九)上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:填 2021全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 的資金數(shù),包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

(一事業(yè)運(yùn)行:反映事業(yè)單位的基本支出

(二)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出:反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費(fèi) 的支出。

(三)其他社會保障和就業(yè)支出:反映除上述項目以外其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。

(四事業(yè)單位醫(yī)療:反映財政單位安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。

(五)住房公積金:反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

三、單位涉及的專業(yè)名

三公經(jīng)費(fèi):納入預(yù)算管理的三公經(jīng)費(fèi),是指用財政撥款安排的因公出國(境費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。

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