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寧都縣寧都中學初中部2022年預算公開

訪問量:

寧都縣寧都中學初中部2022公開

第一部  

一、主要職

二、機構(gòu)設置及人員情況

第二部  2022單位預算

一、《收支預算總表》

二、《單位收入總表》

三、《單位支出總表

四、《財政撥款收支總表》

五、《一般公共預算支出表》

六、《一般公共預算基本支出表

七、《一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表》

《政府性基金預算支出表》

九、《國有資本經(jīng)營預算支出表》

十、《支出預算總表

十一、《財政撥款預算表

十二、《重點項目績效目標表》

第三部分  2022單位預算情況說

一、2022年預算收支情況說

二、2022年“三公”經(jīng)費預算情況說

第四部  名詞解


第一部

一、主要職

1、負責貫徹黨的教育方針,堅持社會主義辦學方向,對學生進行德育、智育、體育、美育和勞動教育等方面的教育。

2、負責配合各級人民政府依法動員適齡兒童、少年入學,嚴格控制學生輟學,依法保證適齡兒童、少年接受九年義務教育。

3、負責制定學校教育發(fā)展規(guī)劃,并抓好組織實施和落實工作。

4、負責按照教育主管單位發(fā)布的指導性教學計劃、教學大綱,組織實施教育教學活動。

5、負責依據(jù)國家主管單位有關(guān)教學計劃、課程設置等方面的規(guī)定,決定和實施本校的教學計劃,組織教學評比、集體備課,對學生進行考核、考試等。

6、負責學籍管理。

7、負責聘任、培訓、考核教師,依法獎勵或處分有關(guān)教師和職工。

8、負責科學管理、合理使用學校的設施和經(jīng)費,并積極籌措資金,改善辦學條件。

9、負責維護學校、師生的合法權(quán)益,有權(quán)拒絕任何組織和個人對教育教學活動進行非法干涉。

10、依法接受各級教育行政單位的檢查指導和人民群眾的監(jiān)督。

二、機構(gòu)設置及人員情

寧都中學初中部隸屬于寧都縣教育科技體育局,是寧都縣教育科技體育局下屬二級財政全額補助預算單位,2022 年有預算單位1個。2022年本單位內(nèi)設機構(gòu)2個,分別是教導處、總務處。

編制人數(shù)90人,其中:全額補助事業(yè)編制人數(shù)90人。實有人數(shù)208人,其中:在職人數(shù)208人(包括全額補助事業(yè)在職人數(shù)90人,其他118人);離退休人數(shù)0人(退休人數(shù)0人),遺屬0人,民退0人,長代0人,其他0人。

學生人數(shù)4381人,其中學前教育人數(shù)0人,小學生人數(shù)1020人,初中生人數(shù)3361人,高中生人數(shù)0人

第二部 2022年單位預算


收支預算總表

填報單位:[201075]寧都縣寧都中學初中部

單位:萬元

     

支出

項目

預算數(shù)

項目(按支出功能科目類級)

預算數(shù)

一、財政撥款收入

425.84

教育支出

1,290.53

    (一)一般公共預算收入

425.84

社會保障和就業(yè)支出

15.88

    (二)政府性基金預算收入

衛(wèi)生健康支出

8.66

    (三)國有資本經(jīng)營預算收入

二、教育收費資金收入

540.00

三、事業(yè)收入

四、事業(yè)單位經(jīng)營收入

五、附屬單位上繳收入

六、上級補助收入

七、其他收入

本年收入合計

965.84

本年支出合計

1,315.07

八、使用非財政撥款結(jié)余

結(jié)轉(zhuǎn)下年

九、上年結(jié)轉(zhuǎn)(結(jié)余)

349.23

收入總計

1,315.07

支出總計

1,315.07

單位收入總表

[201075]寧都縣寧都中學初中部

單位:萬元

功能科目編碼

功能科目名稱

合計

上年結(jié)轉(zhuǎn)

財政撥款

教育收費資金收入

事業(yè)收入

事業(yè)單位經(jīng)營收入

附屬單位上繳收入

上級補助收入

其他收入

使用非財政撥款結(jié)余

小計

一般公共預算撥款收入

政府性基金預算撥款收入

國有資本經(jīng)營預算收入

**

**

1

2

3

4

5

2

3

4

5

6

7

8

9

合計

1,315.07

349.23

425.84

425.84

540.00

205

教育支出

1,290.53

349.23

401.30

401.30

540.00

 02

 普通教育

1,290.53

349.23

401.30

401.30

540.00

  2050203

  初中教育

941.30

401.30

401.30

540.00

  2050299

  其他普通教育支出

349.23

349.23

208

社會保障和就業(yè)支出

15.88

15.88

15.88

 05

 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出

15.88

15.88

15.88

  2080505

  機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出

15.88

15.88

15.88

210

衛(wèi)生健康支出

8.66

8.66

8.66

 11

 行政事業(yè)單位醫(yī)療

8.66

8.66

8.66

  2101102

  事業(yè)單位醫(yī)療

8.66

8.66

8.66

單位支出總表

填報單位[201075]寧都縣寧都中學初中部

單位:萬元

支出功能分類科目

合計

基本支出

項目支出

科目編碼

科目名稱

**

**

1

2

3

合計

1,315.07

125.84

1,189.23

205

教育支出

1,290.53

101.30

1,189.23

 02

 普通教育

1,290.53

101.30

1,189.23

  2050203

  初中教育

941.30

101.30

840.00

  2050299

  其他普通教育支出

349.23

349.23

208

社會保障和就業(yè)支出

15.88

15.88

 05

 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出

15.88

15.88

  2080505

  機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出

15.88

15.88

210

衛(wèi)生健康支出

8.66

8.66

 11

 行政事業(yè)單位醫(yī)療

8.66

8.66

  2101102

  事業(yè)單位醫(yī)療

8.66

8.66

財政撥款收支總表

[201075]寧都縣寧都中學初中部

單位:萬元

     

支出

項目

預算數(shù)

項目(按支出功能科目類級)

合計

一般公共預算支出

政府性基金預算支出

國有資本經(jīng)營預算支出

一、財政撥款收入

425.84

一、本年支出

425.84

425.84

  一般公共預算撥款收入

425.84

教育支出

401.3

401.30

  政府性基金預算撥款收入

社會保障和就業(yè)支出

15.88

15.88

  國有資本經(jīng)營預算收入

衛(wèi)生健康支出

8.66

8.66

二、上年結(jié)轉(zhuǎn)

349.23

二、結(jié)轉(zhuǎn)下年

  一般公共預算撥款結(jié)轉(zhuǎn)

  政府性基金預算撥款結(jié)轉(zhuǎn)

收入總計

425.84

支出總計

425.84

425.84

一般公共預算支出表

[201075]寧都縣寧都中學初中部

單位:萬元

支出功能分類科目

2022年預算數(shù)

科目編碼

科目名稱

合計

基本支出

項目支出

**

**

1

2

3

合計

425.84

125.84

300.00

205

教育支出

401.30

101.30

300.00

 02

 普通教育

401.30

101.30

300.00

  2050203

  初中教育

401.30

101.30

300.00

208

社會保障和就業(yè)支出

15.88

15.88

 05

 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出

15.88

15.88

  2080505

  機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出

15.88

15.88

210

衛(wèi)生健康支出

8.66

8.66

 11

 行政事業(yè)單位醫(yī)療

8.66

8.66

  2101102

  事業(yè)單位醫(yī)療

8.66

8.66

一般公共預算基本支出表

[201075]寧都縣寧都中學初中部

單位:萬元

支出經(jīng)濟分類科目

2022年基本支出

科目編碼

科目名稱

合計

人員經(jīng)費

公用經(jīng)費

**

**

1

2

3

合計

125.84

125.84

301

工資福利支出

125.84

125.84

 30101

 基本工資

56.74

56.74

 30102

 津貼補貼

37.73

37.73

 30103

 獎金

4.73

4.73

 30108

 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費

15.88

15.88

 30110

 職工基本醫(yī)療保險繳費

8.66

8.66

 30199

 其他工資福利支出

2.10

2.10

一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表

填報單位[201075]寧都縣寧都中學初中部

單位:萬元

單位編碼

單位名稱

合計

因公出國(境)費

公務接待費

公務用車運行維護費

公務用車購置

**

**

1

2

3

4

5

注:若為空表,則為該單位(單位)無政府性基金收支

政府性基金預算支出表

單位:萬元

支出功能分類科目

2022年預算數(shù)

科目編碼

科目名稱

合計

基本支出

項目支出

**

**

1

2

3

注:若為空表,則為該單位(單位)無國有資本經(jīng)營預算收支

國有資本經(jīng)營預算支出表

填報單位:[201075]寧都縣寧都中學初中部

單位:萬元

支出功能分類科目

2022年預算數(shù)

科目編碼

科目名稱

合計

基本支出

項目支出

**

**

1

2

3

支出預算總表

科目名稱

合計

結(jié)轉(zhuǎn)下年

**

1

2

合計

1,315.07

教育支出

1,290.53

社會保障和就業(yè)支出

15.88

衛(wèi)生健康支出

8.66

財政撥款預算表

科目名稱

財政撥款

一般公共預算支出

政府性基金預算支出

國有資本經(jīng)營預算

**

1

2

3

4

合計

425.84

425.84

教育支出

401.30

401.30

社會保障和就業(yè)支出

15.88

15.88

衛(wèi)生健康支出

8.66

8.66

重點項目績效目標表

2022年度)

項目名稱

上級財政義務教育公用經(jīng)費

項目概述

保障公辦學校正常運轉(zhuǎn),在教學活動和后勤服務等方面開支的費用。

主管單位及代碼

寧都縣財政局

實施單位

寧都中學

初中部

項目屬性

當年項目

項目日期范圍

2022/1/1

2022/12/31

項目資金(萬元)

年度資金總額

270萬元

其中:財政撥款

270萬元

其他資金

資金測算依據(jù)及說明

按學生人數(shù)及規(guī)定標準測算

立項必要性

根據(jù)《江西省財政廳江西省教育廳關(guān)于制定義務教育學生均公用經(jīng)費的通知》(贛財教[2018]19號)精神安排,用于保障義務教育學校正常運轉(zhuǎn)

實施可行性:

根據(jù)《江西省財政廳江西省教育廳關(guān)于制定義務教育學生均公用經(jīng)費的通知》(贛財教[2018]19號)規(guī)定的標準和實施范圍予以安排,在文件規(guī)定的開支范圍,以及縣教育、財政單位有關(guān)規(guī)定和學校財務管理制度實施公用經(jīng)費支出的開支。

項目實施內(nèi)容

用于義務教育學校教學業(yè)務與管理、教師培訓、實驗實習、文體活動、水電、交通差旅、郵電、儀器設備及圖書資料等購置,房屋、建筑物及儀器設備的日常維修維護等教育教學管理。

中長期目標

基本保障義務教育學校日常運行,提高義務教育學校教育教學質(zhì)量。

年度績效目標

按省定標準和在校學生人數(shù)下達公用經(jīng)費,保障義務教育正常運轉(zhuǎn),提高義務教育學校教育教學質(zhì)量。

一級指標

二級指標

三級指標

指標值

產(chǎn)出指標

數(shù)量指標

撥付到位率

100%

質(zhì)量指標

保障義務教育正常運轉(zhuǎn)

正常運轉(zhuǎn)

時效指標

撥付及時率

100%

年度預算執(zhí)行進度

100%

效益指標

社會效益指標

教育教學活動有序開展,教育教學質(zhì)量不斷提高

提高

可持續(xù)影響指標

辦學水平不斷提高

提高

滿意度指標

滿意度指標

學校和老師滿意度

≥85%

家長和學生滿意度

≥85%


第三部  2022年預算情況說

一、2022年預算收支情況說

(一)收入預算情況

2022入預算總額為1315.07萬元,較上年預算排增1315.07萬元,主要原因是新設立的預算單位。其中:財政撥款收425.84萬元,較上年預算安排增加425.84萬元;教育收費資金收入540萬元,較上年預算安排增加540萬元;事業(yè)收入0萬元,較上年預算安排增加0萬元;上級補助收入0萬元,較上年預算安排增加0萬元;其他收入0萬元,較上年預算安排增加0萬元;上年結(jié)轉(zhuǎn)資金349.23萬元,較上年預算安排增加0萬元。

(二)支出預算情況

2022出預算總額為1315.07萬元,較上年預算安排增加1315.07萬元,主要原因是新設立的預算單位。其中:

按支出項目類別劃分:1.基本支出125.84萬元較上年預算安排增加125.84萬元;2.項目支出1189.23萬元較上年預算安排增加1189.23萬元

按支出功能分類科目劃分:1.教育支出1290.53萬元較上年預算安排增加1290.53萬元,其中普通教育1290.53萬元較上年預算安排增加1290.53萬元(其中學前教育0萬元,小學教育0萬元,初中教育941.30萬元,較上年預算安排增加941.30萬元,高中教育0萬元,其他普通教育支出349.23萬元較上年預算安排增加349.23萬元),2.社會保障和就業(yè)支出15.88萬元較上年預算安排增加15.88萬元3.衛(wèi)生健康支出8.66萬元較上年預算安排增加8.66萬元

按支出經(jīng)濟分類科目劃分:工資福利支出128.84萬元,較上年預算安排增加128.84萬元;商品服務支出189.23萬元,較上年預算安排增加189.23萬元;對個人和家庭的補助21.71萬元較上年預算安排增加1.7萬元;資本性建設支出1000萬元,較上年預算安排增加1000萬元

(三)財政撥款支出情況

2022年財政撥款支出預算總額為425.84萬元,較上年預算安排增加425.84萬元,其中:一般公共預算支出425.84萬元較上年預算安排增加425.84萬元。按支出功能類級劃分:教育支出401.30萬元,較上年預算安排增加401.30萬元,社會保障和就業(yè)支出15.88萬元,較上年預算安排增加15.88萬元,衛(wèi)生健康支出8.66萬元較上年預算安排增加8.66萬元

一般公共預算支出425.84萬元,較上年預算安排增加425.84萬元。增加按支出項目劃分:基本支出125.84萬元,較上年預算安排增加125.84萬元;項目支出300萬元較上年預算安排增加300萬元。按支出功能分類科目劃分:1.教育支出401.30萬元,其中普通教育401.30萬元較上年預算安排增加401.30萬元(其中學前教育0萬元,小學教育0萬元,初中教育401.30萬元,較上年預算安排增加401.30萬元,高中教育0萬元,其他教育支出0萬元)2.社會保障和就業(yè)支出15.88萬元,較上年預算安排增加15.88萬元,其中行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出15.88萬元,其他社會保障和就業(yè)支出0萬元;3.衛(wèi)生健康支出8.66元,較上年預算安排增加8.66萬元,其中行政事業(yè)單位醫(yī)療8.66萬較上年預算安排增加8.66萬元

一般公共預算基本支出125.84萬元,較上年預算安排增加125.84萬元。按支出項目劃分:人員經(jīng)費125.84萬元,較上年預算安排增加125.84萬元,公用經(jīng)費0萬元。

按支出經(jīng)濟分類科目劃分:工資福利支出125.84萬元,較上年預算安排增加125.84萬元;商品服務支出0萬元,較上年預算安排沒有增減;對個人和家庭的補助0萬元較上年預算安排沒有增減;資本性建設支出0萬元,較上年預算安排沒有增減

(四)政府性基金情

2022年政府性基金支出預算0萬元,與上年持平

(五)國有資本經(jīng)營情

2022年無國有資本經(jīng)營支出預算,與上年持平。

六)機關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的情況說明

本單位不是行政單位參照公務員法管理事業(yè)單位故無機關(guān)運行經(jīng)費預算。

(六)政府采購情況

2022年本單位政府采購總額0萬元,與上年持平,其中:政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元

(七)國有資產(chǎn)占有使用情

截至2021年12月31日,本單位共有車輛0輛,其中,一般公務用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。

2022年本單位預算安排購置車輛0輛,無安排購置單位價值200萬元以上大型設備。

(八)預算績效管理情況說明

2022年本單位對項目支出全面實施績效目標管理。根據(jù)縣財政單位和教育主管單位績效管理的要求開展績效管理工作,按照財政一體化系統(tǒng)項目支出績效管理的要求開展常態(tài)化預算績效管理。根據(jù)日常績效管理和績效評價情況,優(yōu)化項目支出績效,以達到進一步改進資金管理,提高資金使用效益的目的。

重點項目績效目標情況見《重點項目績效目標表》

二、2022“三公”經(jīng)費預算情況說

2022年“三公”經(jīng)費一般公共預算安排5萬元與上年持平。其中:

因公出國(境)費0萬元,上年持平主要原因是:無出國(境)計劃。

公務接待費5萬元,比上年增加0萬元,主要原因是:根據(jù)實際情況,無增加公務接待費計劃

公務用車運行維護費0萬元,比上年減少0萬元,主要原因是:本單位無公務用車

公務用車購置0萬元,與上年持平,主要原因是:無購車計劃。

第四部  名詞解

一、收入科目

(一)財政撥款:指市級財政當年撥付的資金

教育收費資金收入:反映實行專項管理的高中以上學費、住宿費,高校委托培養(yǎng)費,函大、電大、夜大及短訓班培訓費等教育收費取得的收入。

(三)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入。

事業(yè)單位經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

(五)附屬單位上繳收入:反映事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按規(guī)定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。

(六)上級補助收入:反映事業(yè)單位從主管單位和上級單位取得的非財政補助收入。

其他收入:指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。

(八)使用非財政撥款結(jié)余:填列歷年滾存的非限定途的非統(tǒng)計財政撥款結(jié)余彌補2022年收支差額的數(shù)額。

(九)上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:填 2021全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 的資金數(shù),包括當年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

(一事業(yè)運行:反映事業(yè)單位的基本支出

(二)機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出:反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費 的支出。

(三)其他社會保障和就業(yè)支出:反映除上述項目以外其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。

(四事業(yè)單位醫(yī)療:反映財政單位安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費。

(五)住房公積金:反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

三、單位涉及的專業(yè)名

三公經(jīng)費:納入預算管理的三公經(jīng)費,是指用財政撥款安排的因公出國(境費、公務用車購置及運行費和公務接待費。

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