寧都縣寧都中學初中部2022年預算公開
目 錄
第一部分 概況
一、主要職責
二、機構(gòu)設置及人員情況
第二部分 2022 年單位預算表
一、《收支預算總表》
二、《單位收入總表》
三、《單位支出總表》
四、《財政撥款收支總表》
五、《一般公共預算支出表》
六、《一般公共預算基本支出表》
七、《一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表》
八、《政府性基金預算支出表》
九、《國有資本經(jīng)營預算支出表》
十、《支出預算總表》
十一、《財政撥款預算表》
十二、《重點項目績效目標表》
第三部分 2022 年單位預算情況說明
一、2022年預算收支情況說明
二、2022年“三公”經(jīng)費預算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 概況
一、主要職責
1、負責貫徹黨的教育方針,堅持社會主義辦學方向,對學生進行德育、智育、體育、美育和勞動教育等方面的教育。
2、負責配合各級人民政府依法動員適齡兒童、少年入學,嚴格控制學生輟學,依法保證適齡兒童、少年接受九年義務教育。
3、負責制定學校教育發(fā)展規(guī)劃,并抓好組織實施和落實工作。
4、負責按照教育主管單位發(fā)布的指導性教學計劃、教學大綱,組織實施教育教學活動。
5、負責依據(jù)國家主管單位有關(guān)教學計劃、課程設置等方面的規(guī)定,決定和實施本校的教學計劃,組織教學評比、集體備課,對學生進行考核、考試等。
6、負責學籍管理。
7、負責聘任、培訓、考核教師,依法獎勵或處分有關(guān)教師和職工。
8、負責科學管理、合理使用學校的設施和經(jīng)費,并積極籌措資金,改善辦學條件。
9、負責維護學校、師生的合法權(quán)益,有權(quán)拒絕任何組織和個人對教育教學活動進行非法干涉。
10、依法接受各級教育行政單位的檢查指導和人民群眾的監(jiān)督。
二、機構(gòu)設置及人員情況
寧都中學初中部隸屬于寧都縣教育科技體育局,是寧都縣教育科技體育局下屬二級財政全額補助預算單位,2022 年有預算單位1個。2022年本單位內(nèi)設機構(gòu)2個,分別是教導處、總務處。
編制人數(shù)90人,其中:全額補助事業(yè)編制人數(shù)90人。實有人數(shù)208人,其中:在職人數(shù)208人(包括全額補助事業(yè)在職人數(shù)90人,其他118人);離退休人數(shù)0人(退休人數(shù)0人),遺屬0人,民退0人,長代0人,其他0人。
學生人數(shù)4381人,其中學前教育人數(shù)0人,小學生人數(shù)1020人,初中生人數(shù)3361人,高中生人數(shù)0人。
第二部分 2022年單位預算表
收支預算總表 |
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填報單位:[201075]寧都縣寧都中學初中部 |
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單位:萬元 |
收 入 |
支出 |
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項目 |
預算數(shù) |
項目(按支出功能科目類級) |
預算數(shù) |
一、財政撥款收入 |
425.84 |
教育支出 |
1,290.53 |
(一)一般公共預算收入 |
425.84 |
社會保障和就業(yè)支出 |
15.88 |
(二)政府性基金預算收入 |
|
衛(wèi)生健康支出 |
8.66 |
(三)國有資本經(jīng)營預算收入 |
|
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二、教育收費資金收入 |
540.00 |
|
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三、事業(yè)收入 |
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|
四、事業(yè)單位經(jīng)營收入 |
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五、附屬單位上繳收入 |
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六、上級補助收入 |
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七、其他收入 |
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本年收入合計 |
965.84 |
本年支出合計 |
1,315.07 |
八、使用非財政撥款結(jié)余 |
|
結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
|
九、上年結(jié)轉(zhuǎn)(結(jié)余) |
349.23 |
|
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收入總計 |
1,315.07 |
支出總計 |
1,315.07 |
單位收入總表 |
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[201075]寧都縣寧都中學初中部 |
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單位:萬元 |
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功能科目編碼 |
功能科目名稱 |
合計 |
上年結(jié)轉(zhuǎn) |
財政撥款 |
教育收費資金收入 |
事業(yè)收入 |
事業(yè)單位經(jīng)營收入 |
附屬單位上繳收入 |
上級補助收入 |
其他收入 |
使用非財政撥款結(jié)余 |
|||
小計 |
一般公共預算撥款收入 |
政府性基金預算撥款收入 |
國有資本經(jīng)營預算收入 |
|||||||||||
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
合計 |
1,315.07 |
349.23 |
425.84 |
425.84 |
|
|
540.00 |
|
|
|
|
|
|
205 |
教育支出 |
1,290.53 |
349.23 |
401.30 |
401.30 |
|
|
540.00 |
|
|
|
|
|
|
02 |
普通教育 |
1,290.53 |
349.23 |
401.30 |
401.30 |
|
|
540.00 |
|
|
|
|
|
|
2050203 |
初中教育 |
941.30 |
|
401.30 |
401.30 |
|
|
540.00 |
|
|
|
|
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|
2050299 |
其他普通教育支出 |
349.23 |
349.23 |
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
15.88 |
|
15.88 |
15.88 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
05 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
15.88 |
|
15.88 |
15.88 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
15.88 |
|
15.88 |
15.88 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
8.66 |
|
8.66 |
8.66 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
8.66 |
|
8.66 |
8.66 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
8.66 |
|
8.66 |
8.66 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
單位支出總表 |
||||
填報單位[201075]寧都縣寧都中學初中部 |
|
|
|
單位:萬元 |
支出功能分類科目 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
|
科目編碼 |
科目名稱 |
|||
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
合計 |
1,315.07 |
125.84 |
1,189.23 |
205 |
教育支出 |
1,290.53 |
101.30 |
1,189.23 |
02 |
普通教育 |
1,290.53 |
101.30 |
1,189.23 |
2050203 |
初中教育 |
941.30 |
101.30 |
840.00 |
2050299 |
其他普通教育支出 |
349.23 |
|
349.23 |
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
15.88 |
15.88 |
|
05 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
15.88 |
15.88 |
|
2080505 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
15.88 |
15.88 |
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
8.66 |
8.66 |
|
11 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
8.66 |
8.66 |
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
8.66 |
8.66 |
|
財政撥款收支總表 |
|
|||||
[201075]寧都縣寧都中學初中部 |
|
|
|
|
單位:萬元 |
|
收 入 |
支出 |
|||||
項目 |
預算數(shù) |
項目(按支出功能科目類級) |
合計 |
一般公共預算支出 |
政府性基金預算支出 |
國有資本經(jīng)營預算支出 |
一、財政撥款收入 |
425.84 |
一、本年支出 |
425.84 |
425.84 |
|
|
一般公共預算撥款收入 |
425.84 |
教育支出 |
401.3 |
401.30 |
|
|
政府性基金預算撥款收入 |
|
社會保障和就業(yè)支出 |
15.88 |
15.88 |
|
|
國有資本經(jīng)營預算收入 |
|
衛(wèi)生健康支出 |
8.66 |
8.66 |
|
|
二、上年結(jié)轉(zhuǎn) |
349.23 |
二、結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
|
|
|
|
一般公共預算撥款結(jié)轉(zhuǎn) |
|
|
|
|
|
|
政府性基金預算撥款結(jié)轉(zhuǎn) |
|
|
|
|
|
|
收入總計 |
425.84 |
支出總計 |
425.84 |
425.84 |
|
|
一般公共預算支出表 |
||||
[201075]寧都縣寧都中學初中部 |
|
|
單位:萬元 |
|
支出功能分類科目 |
2022年預算數(shù) |
|||
科目編碼 |
科目名稱 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
合計 |
425.84 |
125.84 |
300.00 |
205 |
教育支出 |
401.30 |
101.30 |
300.00 |
02 |
普通教育 |
401.30 |
101.30 |
300.00 |
2050203 |
初中教育 |
401.30 |
101.30 |
300.00 |
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
15.88 |
15.88 |
|
05 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
15.88 |
15.88 |
|
2080505 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
15.88 |
15.88 |
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
8.66 |
8.66 |
|
11 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
8.66 |
8.66 |
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
8.66 |
8.66 |
|
一般公共預算基本支出表 |
||||
[201075]寧都縣寧都中學初中部 |
|
|
單位:萬元 |
|
支出經(jīng)濟分類科目 |
2022年基本支出 |
|||
科目編碼 |
科目名稱 |
合計 |
人員經(jīng)費 |
公用經(jīng)費 |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
合計 |
125.84 |
125.84 |
|
301 |
工資福利支出 |
125.84 |
125.84 |
|
30101 |
基本工資 |
56.74 |
56.74 |
|
30102 |
津貼補貼 |
37.73 |
37.73 |
|
30103 |
獎金 |
4.73 |
4.73 |
|
30108 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 |
15.88 |
15.88 |
|
30110 |
職工基本醫(yī)療保險繳費 |
8.66 |
8.66 |
|
30199 |
其他工資福利支出 |
2.10 |
2.10 |
|
一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表 |
||||||
填報單位[201075]寧都縣寧都中學初中部 |
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單位:萬元 |
單位編碼 |
單位名稱 |
合計 |
因公出國(境)費 |
公務接待費 |
公務用車運行維護費 |
公務用車購置 |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
|
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|
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|
|
|
|
注:若為空表,則為該單位(單位)無政府性基金收支 |
|
政府性基金預算支出表 |
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|
單位:萬元 |
支出功能分類科目 |
2022年預算數(shù) |
|||
科目編碼 |
科目名稱 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
|
|
|
|
|
|
注:若為空表,則為該單位(單位)無國有資本經(jīng)營預算收支 |
||
國有資本經(jīng)營預算支出表 |
||||
填報單位:[201075]寧都縣寧都中學初中部 |
|
|
|
單位:萬元 |
支出功能分類科目 |
2022年預算數(shù) |
|||
科目編碼 |
科目名稱 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
支出預算總表 |
||
|
|
|
科目名稱 |
合計 |
結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
** |
1 |
2 |
合計 |
1,315.07 |
|
教育支出 |
1,290.53 |
|
社會保障和就業(yè)支出 |
15.88 |
|
衛(wèi)生健康支出 |
8.66 |
|
|
|
|
財政撥款預算表 |
||||
|
|
|
|
|
科目名稱 |
財政撥款 |
一般公共預算支出 |
政府性基金預算支出 |
國有資本經(jīng)營預算 |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
合計 |
425.84 |
425.84 |
|
|
教育支出 |
401.30 |
401.30 |
|
|
社會保障和就業(yè)支出 |
15.88 |
15.88 |
|
|
衛(wèi)生健康支出 |
8.66 |
8.66 |
|
|
重點項目績效目標表 |
|||
(2022年度) |
|||
項目名稱 |
上級財政義務教育公用經(jīng)費 |
||
項目概述 |
保障公辦學校正常運轉(zhuǎn),在教學活動和后勤服務等方面開支的費用。 |
||
主管單位及代碼 |
寧都縣財政局 |
實施單位 |
寧都中學 初中部 |
項目屬性 |
當年項目 |
項目日期范圍 |
2022/1/1 |
2022/12/31 |
|||
項目資金(萬元) |
年度資金總額 |
270萬元 |
|
其中:財政撥款 |
270萬元 |
||
其他資金 |
|
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資金測算依據(jù)及說明 |
按學生人數(shù)及規(guī)定標準測算 |
||
立項必要性 |
根據(jù)《江西省財政廳江西省教育廳關(guān)于制定義務教育學生均公用經(jīng)費的通知》(贛財教[2018]19號)精神安排,用于保障義務教育學校正常運轉(zhuǎn) |
||
實施可行性: |
根據(jù)《江西省財政廳江西省教育廳關(guān)于制定義務教育學生均公用經(jīng)費的通知》(贛財教[2018]19號)規(guī)定的標準和實施范圍予以安排,在文件規(guī)定的開支范圍,以及縣教育、財政單位有關(guān)規(guī)定和學校財務管理制度實施公用經(jīng)費支出的開支。 |
||
項目實施內(nèi)容 |
用于義務教育學校教學業(yè)務與管理、教師培訓、實驗實習、文體活動、水電、交通差旅、郵電、儀器設備及圖書資料等購置,房屋、建筑物及儀器設備的日常維修維護等教育教學管理。 |
||
中長期目標 |
基本保障義務教育學校日常運行,提高義務教育學校教育教學質(zhì)量。 |
||
年度績效目標 |
按省定標準和在校學生人數(shù)下達公用經(jīng)費,保障義務教育正常運轉(zhuǎn),提高義務教育學校教育教學質(zhì)量。 |
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一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標值 |
產(chǎn)出指標 |
數(shù)量指標 |
撥付到位率 |
100% |
質(zhì)量指標 |
保障義務教育正常運轉(zhuǎn) |
正常運轉(zhuǎn) |
|
時效指標 |
撥付及時率 |
100% |
|
年度預算執(zhí)行進度 |
100% |
||
效益指標 |
社會效益指標 |
教育教學活動有序開展,教育教學質(zhì)量不斷提高 |
提高 |
可持續(xù)影響指標 |
辦學水平不斷提高 |
提高 |
|
滿意度指標 |
滿意度指標 |
學校和老師滿意度 |
≥85% |
家長和學生滿意度 |
≥85% |
第三部分 2022年預算情況說明
一、2022年預算收支情況說明
(一)收入預算情況
2022年收入預算總額為1315.07萬元,較上年預算安排增加 1315.07萬元,主要原因是新設立的預算單位。其中:財政撥款收入425.84萬元,較上年預算安排增加425.84萬元;教育收費資金收入540萬元,較上年預算安排增加540萬元;事業(yè)收入0萬元,較上年預算安排增加0萬元;上級補助收入0萬元,較上年預算安排增加0萬元;其他收入0萬元,較上年預算安排增加0萬元;上年結(jié)轉(zhuǎn)資金349.23萬元,較上年預算安排增加0萬元。
(二)支出預算情況
2022年支出預算總額為1315.07萬元,較上年預算安排增加 1315.07萬元,主要原因是新設立的預算單位。其中:
按支出項目類別劃分:1.基本支出125.84萬元,較上年預算安排增加125.84萬元;2.項目支出1189.23萬元,較上年預算安排增加1189.23萬元。
按支出功能分類科目劃分:1.教育支出1290.53萬元,較上年預算安排增加1290.53萬元,其中普通教育1290.53萬元,較上年預算安排增加1290.53萬元(其中學前教育0萬元,小學教育0萬元,初中教育941.30萬元,較上年預算安排增加941.30萬元,高中教育0萬元,其他普通教育支出349.23萬元,較上年預算安排增加349.23萬元),2.社會保障和就業(yè)支出15.88萬元,較上年預算安排增加15.88萬元;3.衛(wèi)生健康支出8.66萬元,較上年預算安排增加8.66萬元。
按支出經(jīng)濟分類科目劃分:工資福利支出128.84萬元,較上年預算安排增加128.84萬元;商品服務支出189.23萬元,較上年預算安排增加189.23萬元;對個人和家庭的補助21.71萬元,較上年預算安排增加1.7萬元;資本性建設支出1000萬元,較上年預算安排增加1000萬元。
(三)財政撥款支出情況
2022年財政撥款支出預算總額為425.84萬元,較上年預算安排增加425.84萬元,其中:一般公共預算支出425.84萬元,較上年預算安排增加425.84萬元。按支出功能類級劃分:教育支出401.30萬元,較上年預算安排增加401.30萬元,社會保障和就業(yè)支出15.88萬元,較上年預算安排增加15.88萬元,衛(wèi)生健康支出8.66萬元,較上年預算安排增加8.66萬元。
一般公共預算支出425.84萬元,較上年預算安排增加425.84萬元。增加按支出項目劃分:基本支出125.84萬元,較上年預算安排增加125.84萬元;項目支出300萬元,較上年預算安排增加300萬元。按支出功能分類科目劃分:1.教育支出401.30萬元,其中普通教育401.30萬元,較上年預算安排增加401.30萬元(其中學前教育0萬元,小學教育0萬元,初中教育401.30萬元,較上年預算安排增加401.30萬元,高中教育0萬元,其他教育支出0萬元);2.社會保障和就業(yè)支出15.88萬元,較上年預算安排增加15.88萬元,其中行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出15.88萬元,其他社會保障和就業(yè)支出0萬元;3.衛(wèi)生健康支出8.66萬元,較上年預算安排增加8.66萬元,其中行政事業(yè)單位醫(yī)療8.66萬,較上年預算安排增加8.66萬元。
一般公共預算基本支出125.84萬元,較上年預算安排增加125.84萬元。按支出項目劃分:人員經(jīng)費125.84萬元,較上年預算安排增加125.84萬元,公用經(jīng)費0萬元。
按支出經(jīng)濟分類科目劃分:工資福利支出125.84萬元,較上年預算安排增加125.84萬元;商品服務支出0萬元,較上年預算安排沒有增減;對個人和家庭的補助0萬元,較上年預算安排沒有增減;資本性建設支出0萬元,較上年預算安排沒有增減。
(四)政府性基金情況
2022年政府性基金支出預算0萬元,與上年持平。
(五)國有資本經(jīng)營情況
2022年無國有資本經(jīng)營支出預算,與上年持平。
(六)機關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的情況說明
本單位不是行政單位或參照公務員法管理事業(yè)單位,故無機關(guān)運行經(jīng)費預算。
(六)政府采購情況
2022年本單位政府采購總額0萬元,與上年持平,其中:政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
(七)國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2021年12月31日,本單位共有車輛0輛,其中,一般公務用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。
2022年本單位預算安排購置車輛0輛,無安排購置單位價值200萬元以上大型設備。
(八)預算績效管理情況說明
2022年本單位對項目支出全面實施績效目標管理。根據(jù)縣財政單位和教育主管單位績效管理的要求開展績效管理工作,按照財政一體化系統(tǒng)項目支出績效管理的要求開展常態(tài)化預算績效管理。根據(jù)日常績效管理和績效評價情況,優(yōu)化項目支出績效,以達到進一步改進資金管理,提高資金使用效益的目的。
重點項目績效目標情況見《重點項目績效目標表》。
二、2022 年“三公”經(jīng)費預算情況說明
2022年“三公”經(jīng)費一般公共預算安排5萬元,與上年持平。其中:
因公出國(境)費0萬元,與上年持平,主要原因是:無出國(境)計劃。
公務接待費5萬元,比上年增加0萬元,主要原因是:根據(jù)實際情況,無增加公務接待費計劃。
公務用車運行維護費0萬元,比上年減少0萬元,主要原因是:本單位無公務用車。
公務用車購置0萬元,與上年持平,主要原因是:無購車計劃。
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
(一)財政撥款:指市級財政當年撥付的資金。
(二)教育收費資金收入:反映實行專項管理的高中以上學費、住宿費,高校委托培養(yǎng)費,函大、電大、夜大及短訓班培訓費等教育收費取得的收入。
(三)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入。
(四)事業(yè)單位經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
(五)附屬單位上繳收入:反映事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按規(guī)定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。
(六)上級補助收入:反映事業(yè)單位從主管單位和上級單位取得的非財政補助收入。
(七)其他收入:指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。
(八)使用非財政撥款結(jié)余:填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計財政撥款結(jié)余彌補 2022 年收支差額的數(shù)額。
(九)上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:填列 2021 年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 的資金數(shù),包括當年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
二、支出科目
(一)事業(yè)運行:反映事業(yè)單位的基本支出。
(二)機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出:反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費 的支出。
(三)其他社會保障和就業(yè)支出:反映除上述項目以外其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。
(四)事業(yè)單位醫(yī)療:反映財政單位安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費。
(五)住房公積金:反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
三、單位涉及的專業(yè)名詞
“三公”經(jīng)費:納入預算管理的“三公”經(jīng)費,是指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。