寧都縣工業(yè)和信息化局2019年度部門決算
目錄
第一部分寧都縣工業(yè)和信息化局概況
一、部門主要職責(zé)
二、部門基本情況
第二部分2019年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資產(chǎn)占用情況表
第三部分2019年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八、國有資產(chǎn)占用情況說明
九、預(yù)算績效情況說明
第四部分名詞解釋
第一部分寧都縣工業(yè)和信息化局概況
一、部門主要職能
(一)參與研究、制定全縣國民經(jīng)濟發(fā)展戰(zhàn)略和中長期規(guī)劃和相應(yīng)的經(jīng)濟政策。
(二)負責(zé)全縣
二、部門基本情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個。
本部門2019年年末編制人數(shù)21人,其中行政編制12人,事業(yè)編制9人;年末實有人數(shù)58人,其中在職人員21人,離休人員0人,退休人員37人;年末學(xué)生人數(shù)0人。
寧都縣工信局為隸屬縣政府的正科級行政單位。
第二部分2019年度部門決算表(見附表)
第三部分2019年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
本部門2019年度收入總計402.18萬元,其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元,較2018年增加86.16萬元,增長21.42%;本年收入合計402.18萬元,較2018年增加86.16萬元,增長21.42%,主要原因是:原企業(yè)留守人員工資等經(jīng)費本年列入了決算。
本年收入的具體構(gòu)成為:財政撥款收入402.18萬元,占100%;事業(yè)收入0萬元,占0%;經(jīng)營收入0萬元,占0%;其他收入0萬元,占0%。
二、支出決算情況說明
本部門2019年度支出總計402.18萬元,其中本年支出合計402.18萬元,較2018年增加86.16萬元,增長21.42%,主要原因是;原企業(yè)留守人員工資等經(jīng)費本年列入了決算,年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元,較2018年增加0萬元,增長0,主要原因是:。
本年支出的具體構(gòu)成為:基本支出402.18萬元,占100%;項目支出0萬元,占0%;經(jīng)營支出0萬元,占0%;其他支出(對附屬單位補助支出、上繳上級支出)0萬元,占0%。
三、財政撥款支出決算情況說明
本部門2019年度財政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為402.18萬元,決算數(shù)為402.18萬元,完成年初預(yù)算的100%。其中:
(一)一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為402.18萬元,決算數(shù)為402.18萬元,完成年初預(yù)算的100%,主要原因是:收支平衡。
(二)公共安全支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元,決算數(shù)為0萬元,完成年初預(yù)算的0%,主要原因是:無該項目支出。
四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
本部門2019年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出402.18萬元,其中:
(一)工資福利支出195.05萬元,較2018年增加8.35萬元,增長4.28%,主要原因是:正常工資增加。
(二)商品和服務(wù)支出33.69萬元,較2018年減少2.53萬元,下降7%,主要原因是:節(jié)約開支。
(三)對個人和家庭補助支出108.44萬元,較2018年增加15.34萬元,增長14%,主要原因是:增加醫(yī)保費等。
(四)資本性支出0萬元,較2017年增加(減少)0萬元,增長(下降)0%,主要原因是:無此項目支出。
五、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
本部門2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算數(shù)為13.48萬元,決算數(shù)為13.48萬元,完成預(yù)算的100%,決算數(shù)較2018年減少0萬元,增長(下降)0%,其中:
(一)因公出國(境)支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元,決算數(shù)為0萬元,完成預(yù)算的0%,決算數(shù)較2018年增加(減少)0萬元,增長(下降)0%。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加(減少)的主要原因是:無此項目支出。
(二)公務(wù)接待費支出年初預(yù)算數(shù)為13.48萬元,決算數(shù)為13.48萬元,完成預(yù)算的100%,決算數(shù)較2018年減少0.72萬元,下降5%。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是:節(jié)約接待費用。
(三)公務(wù)用車購置及運行維護費支出0萬元,其中公務(wù)用車購置年初預(yù)算數(shù)為0萬元,決算數(shù)為0萬元,完成預(yù)算的0%,決算數(shù)較2017年增加(減少)0萬元,增長(下降)0%。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加(減少)的主要原因是:無此項目支出;公務(wù)用車運行維護費支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元,決算數(shù)為0萬元,完成預(yù)算的0%,決算數(shù)較2017年增加(減少)0萬元,增長(下降)0%。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加(減少)的主要原因是:無此項目支出。
六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明
本部門2019年度機關(guān)運行經(jīng)費支出33.69萬元(與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財政撥款基本支出中公用經(jīng)費之和保持一致),較年初預(yù)算數(shù)增加(減少)0萬元,增長(降低)0%,主要原因是:該項目支出決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。
七、政府采購支出情況說明
本部門2019年度政府采購支出總額0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。(省級部門公開的政府采購金額的計算口徑為:本部門納入2019年部門預(yù)算范圍的各項政府采購支出金額之和,并做好與2019年度政府采購信息統(tǒng)計報表中“政府采購資金情況表”有關(guān)數(shù)據(jù)的銜接。)
八、國有資產(chǎn)占用情況說明
截止2019年12月31日,本部門共有車輛0輛,其中,副部(省)級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛,單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺(套);單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺(套)。
九、預(yù)算績效情況說明
(一)績效管理工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求,我部門組織對2019年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評,其中,一級項目0個,二級項目0個,共涉及資金0萬元,占一般公共預(yù)算項目支出總額的0%。我單位2019年度沒有項目支出,故不存在績效工作。
(二)部門決算中項目績效自評結(jié)果(選擇1至2個項目)。
我部門2019年度無項目支出,故沒有績效自評結(jié)果。
名詞解釋
一、收入科目
(一)財政撥款收入:指縣級財政當(dāng)年撥付的資金。
(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。
(三)其他收入:指除財政收入、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。
(四)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:填列2018年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù),包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
(五)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:填列2019年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù),包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
二、支出科目
(一)行政運行:反映行政單位(包括參公單位)的基本支出。
(二)機關(guān)事務(wù):反映為行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)提供后勤服務(wù)的各類后勤服務(wù)中心、醫(yī)療室等附屬事業(yè)單位支出。
(三)事業(yè)運行:反映事業(yè)單位基本支出,不包括行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)后勤服務(wù)的各類后勤服務(wù)中心、醫(yī)療室等附屬事業(yè)單位。
(四)機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費:反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費的支出。
三、本次公開的“三公”經(jīng)費支出和機關(guān)運行經(jīng)費支出口徑為一般公共預(yù)算財政撥款開支數(shù)。