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2022年度寧都縣行政審批局部門(mén)決算公開(kāi)

訪(fǎng)問(wèn)量:

寧都縣行政審批局2022年度部門(mén)決算

   

第一部分部門(mén)概況

一、部門(mén)主要職責(zé)

二、部門(mén)基本情況

第二部分 2022年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

、國(guó)有資產(chǎn)占用情況表

第三部分 2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

五、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

七、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

第四部分名詞解釋

第五部分附件

第一部分寧都縣行政審批局部門(mén)概況

一、部門(mén)主要職能

1.貫徹黨中央、國(guó)務(wù)院,省委、省政府,市委、市政府關(guān)于轉(zhuǎn)變政府職能、深化“放管服”改革、加強(qiáng)政務(wù)服 務(wù)和行政審批制度改革工作的方針、政策、法律、法規(guī)以及縣委、縣政府的決策部署。

2.負(fù)責(zé)牽頭擬訂全縣轉(zhuǎn)變政府職能、深化“放管服” 改革、加強(qiáng)政務(wù)服務(wù)和行政審批制度改革的政策、制度、辦法、 標(biāo)準(zhǔn),并組織實(shí)施。

3.承擔(dān)縣行政審批制度改革工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室、縣 推進(jìn)政府職能轉(zhuǎn)變和“放管服”改革協(xié)調(diào)小組辦公室的日常工作。

4.負(fù)責(zé)組織、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、督促、推進(jìn)全縣政務(wù)服務(wù)體系建設(shè)。

5.負(fù)責(zé)牽頭落實(shí)上級(jí)下放、精簡(jiǎn)、調(diào)整的行政權(quán)力事項(xiàng)的銜接工作。

6.負(fù)責(zé)承擔(dān)劃轉(zhuǎn)行政權(quán)力事項(xiàng)的辦理;負(fù)責(zé)承擔(dān)相關(guān) 部門(mén)(單位)委托公共服務(wù)事項(xiàng)的辦理。

7.負(fù)責(zé)監(jiān)督和指導(dǎo)其它縣直部門(mén)(單位)保留的行政審批事項(xiàng)及垂直管理部門(mén)(單位)行政審批事項(xiàng)的辦理。

8.負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)、培訓(xùn)、監(jiān)督、管理行政審批局及進(jìn)駐縣政務(wù)大廳部門(mén)(單位)的窗口依法、高效辦理行政審批、公共服務(wù)事項(xiàng)。

9.負(fù)責(zé)指導(dǎo)專(zhuān)業(yè)辦事大廳的工作

10.負(fù)責(zé)指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合便民服務(wù)中心、縣城市社區(qū)黨群 服務(wù)中心工作。負(fù)責(zé)指導(dǎo)村(居、社區(qū))便民服務(wù)工作。

11.負(fù)責(zé)政務(wù)服務(wù)信息平臺(tái)規(guī)劃建設(shè)運(yùn)行工作,以“互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)”為核心打造“贛服通”寧都分廳。

12.負(fù)責(zé)指導(dǎo)縣政務(wù)服務(wù)中心做好縣政務(wù)服務(wù)大廳日常管理工作、12345 政府服務(wù)熱線(xiàn)日常管理工作、政府集中采購(gòu)日常工作、公共資源交易日常工作、中介服務(wù)超市建設(shè)運(yùn)行管理工作。

13.完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)

二、部門(mén)基本情況

納入本套部門(mén)決算匯編范圍的單位共1個(gè),包括:寧都縣行政審批局

本部門(mén)2022年年末實(shí)有人數(shù) 57人,其中在職人員 57人,離休人員 0人,退休人員0不含由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員;年末其他人員 0人;年末學(xué)生人數(shù) 0由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員 0

第二部分  2022年度部門(mén)決算表

第三部分  2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2022年度收入總計(jì) 1651.14萬(wàn)元,其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 0萬(wàn)元,較2021年增加964.44萬(wàn)元,增長(zhǎng)140.44  %;本年收入合計(jì)1651.14萬(wàn)元,較2021年增加964.44萬(wàn)元,增長(zhǎng)140.44%,主要原因是:機(jī)構(gòu)改革,和公共資源交易中心財(cái)務(wù)合并,組建行政審批局事項(xiàng)劃轉(zhuǎn)人員增加,政務(wù)服務(wù)大樓升級(jí)改造項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加。

本年收入的具體構(gòu)成為:財(cái)政撥款收入1532.55萬(wàn)元,占 92.82 %;事業(yè)收入  0萬(wàn)元,占 0 %;經(jīng)營(yíng)收入  0萬(wàn)元,占 0 %;其他收入 118.6萬(wàn)元,占7.18 %。  

二、支出決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2022年度支出總計(jì)1651.14萬(wàn)元,其中本年支出合計(jì)1651.14萬(wàn)元,較2021增加964.44萬(wàn)元,增長(zhǎng)140.44  %,主要原因是:機(jī)構(gòu)改革公共資源交易中心財(cái)務(wù)合并,組建行政審批局事項(xiàng)劃轉(zhuǎn)人員增加,政務(wù)服務(wù)大樓升級(jí)改造項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加。年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 0萬(wàn)元,較2021年增加(減少)0萬(wàn)元,增長(zhǎng)(下降)0  %。

本年支出的具體構(gòu)成為:基本支出 1361.97萬(wàn)元,占82.49  %;項(xiàng)目支出289.17萬(wàn)元,占17.51 %;經(jīng)營(yíng)支出 0萬(wàn)元,占 0 %;其他支出(對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出、上繳上級(jí)支出) 0萬(wàn)元,占0 %。

三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2022年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為 848.99  萬(wàn)元,決算數(shù)為1532.55萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的180.5 %。其中:

(一)一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為805.37萬(wàn)元,決算數(shù)為1475.04萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的183 %,主要原因是:機(jī)構(gòu)改革和公共資源交易中心財(cái)務(wù)合并,組建行政審批局事項(xiàng)劃轉(zhuǎn)人員增加。

二)社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為29.73萬(wàn)元,決算數(shù)為38.93萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的131%,主要原因是:機(jī)構(gòu)改革、組建行政審批局人員增加

三)衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為13.89萬(wàn)元,決算數(shù)為18.58萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的134%,主要原因是:機(jī)構(gòu)改革、組建行政審批局人員增加

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1532.55萬(wàn)元,其中:

(一)工資福利支出 601.91萬(wàn)元,較2021年增加519.77萬(wàn)元,增長(zhǎng)632.8 %,主要原因是:機(jī)構(gòu)改革、組建行政審批局人員增加

(二)商品和服務(wù)支出641.47萬(wàn)元,較2021年增加559.37  萬(wàn)元,增長(zhǎng)681.3 %,主要原因是:人員增加辦公設(shè)備增加、政務(wù)服務(wù)大樓升級(jí)改造項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加

(三)對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出 0萬(wàn)元,較2021年增加(減少)0萬(wàn)元,增長(zhǎng)(下降)0  %。

(四)資本性支出 289.17萬(wàn)元,較2021年減少108.29萬(wàn)元,下降27.25 %,主要原因是:贛服通寧都分廳4.0版等信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新費(fèi)用減少

五、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為   14.4萬(wàn)元,決算數(shù)為14.06萬(wàn)元,完成全年預(yù)算的97.6 %,決算數(shù)較2021年增加7.82萬(wàn)元,增長(zhǎng)125 %,其中:

(一)因公出國(guó)(境)支出全年預(yù)算數(shù)為 0 萬(wàn)元,決算數(shù)為 0 萬(wàn)元,完成全年預(yù)算的 0%,決算數(shù)較2021年增加(減少)  0萬(wàn)元,增長(zhǎng)(下降)0 %。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)增加(減少)。全年安排因公出國(guó)(境)團(tuán)組 0 個(gè),累計(jì) 0 人次。

(二)公務(wù)接待費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為 14.4 萬(wàn)元,決算數(shù)為 14.06 萬(wàn)元,完成全年預(yù)算的97.6 %,決算數(shù)較2021年增加 7.82 萬(wàn)元,增長(zhǎng)125 %,主要原因是兩個(gè)預(yù)算單位人員、財(cái)務(wù)合并全年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待 140 批,累計(jì)接待1420 人次,其中外事接待 0 批,累計(jì)接待 0 人次

(三)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出 0萬(wàn)元,其中公務(wù)用車(chē)購(gòu)置全年預(yù)算數(shù)為 0萬(wàn)元,決算數(shù)為 0萬(wàn)元,完成全年預(yù)算的0 %,決算數(shù)較2021年增加(減少)0萬(wàn)元,增長(zhǎng)(下降) 0 %全年購(gòu)置公務(wù)用車(chē) 0 輛。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)增加(減少)0萬(wàn)元,公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為 0萬(wàn)元,決算數(shù)為 0萬(wàn)元,完成全年預(yù)算的0 %,決算數(shù)較2021年增加(減少)0萬(wàn)元,增長(zhǎng)(下降)0 %年末公務(wù)用車(chē)保有0 輛

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

本部門(mén)2022年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出 641.47萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加559.37萬(wàn)元,增長(zhǎng)681.3 %,主要原因是:辦公設(shè)施設(shè)備購(gòu)置經(jīng)費(fèi)增加信息系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)支出增加因組建行政審批局人員編制數(shù)量增加

七、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

本部門(mén)2022年度政府采購(gòu)支出總額289.17萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出38.22萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出 0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出250.95萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額 289.17萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的100 %,其中:授予小微企業(yè)合同金額 0萬(wàn)元,占授予中小企業(yè)合同金額 0 %;貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的13.2 %,工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的 0 %,服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的86.8 %。

八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截止202212月31日,本部門(mén)國(guó)有資產(chǎn)占用情況見(jiàn)公開(kāi)10表《國(guó)有資產(chǎn)占用情況表》。

九、預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)情況說(shuō)明

(一)績(jī)效評(píng)價(jià)工作開(kāi)展情況。

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,我部門(mén)組織對(duì)納入2022年度部門(mén)預(yù)算范圍的二級(jí)項(xiàng)目3個(gè)全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng),共涉及資金289.17萬(wàn)元,占項(xiàng)目支出總額的100 %。    

組織對(duì)“贛服通4.0版”、“親清贛商”等 3 個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了部門(mén)評(píng)價(jià),涉及一般公共預(yù)算支出289.17萬(wàn)元,政府性基金預(yù)算支出 0萬(wàn)元,國(guó)有資本預(yù)算支出 0萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看,全面完成“贛服通”寧都分廳4.0版建設(shè),梳理了20件智能審批、“一件事一次辦”改革事項(xiàng),完成了與市級(jí)“審管互動(dòng)”平臺(tái)的對(duì)接;“親清贛商”平臺(tái)通過(guò)政策信息和企業(yè)信息的“標(biāo)簽化”處理,實(shí)現(xiàn)政策與企業(yè)的精準(zhǔn)匹配和推送,真正實(shí)現(xiàn)讓政策找企業(yè)。上線(xiàn)惠企政策兌現(xiàn)、全產(chǎn)業(yè)鏈一鏈辦專(zhuān)區(qū)等7個(gè)服務(wù)專(zhuān)區(qū),推動(dòng)近千個(gè)服務(wù)事項(xiàng)在手機(jī)上辦理,公積金、燃?xì)狻⒆》俊⒐┧⒄?wù)服務(wù)、文化教育、便民服務(wù)等八大類(lèi)應(yīng)用場(chǎng)景,924項(xiàng)服務(wù)事項(xiàng)、264張電子證照可在“贛服通”方便使用,目前我縣贛服通用戶(hù)總數(shù)31.67萬(wàn)人。

組織開(kāi)展部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià),涉及一般公共預(yù)算支出1651.14萬(wàn)元政府性基金預(yù)算支出 0萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看2022年在縣委、縣政府領(lǐng)導(dǎo)及局鄉(xiāng)工作人員的不懈努力下,全面開(kāi)展“四減一優(yōu)化”(減環(huán)節(jié)、減材料、減時(shí)限、減收費(fèi)、優(yōu)化審批機(jī)制)專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng),對(duì)行政許可事項(xiàng)的審批環(huán)節(jié)、申請(qǐng)材料、審批時(shí)限、許可收費(fèi)進(jìn)行全面優(yōu)化,全面壓縮辦事流程。目前181個(gè)事項(xiàng)(子項(xiàng))辦事環(huán)節(jié)、辦事材料、辦理時(shí)限壓縮比分別達(dá)35.84%、22.81%、49.18%,全面促進(jìn)審批服務(wù)事項(xiàng)提速。

二)部門(mén)決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果

寧都縣行政審批局2022年績(jī)效目標(biāo)自評(píng)報(bào)告

為進(jìn)一步提高專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)資金使用管理的規(guī)范性、有效性和安全性,防范資金運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn),發(fā)揮資金使用效益,確保各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)落到實(shí)處,我局認(rèn)真組織對(duì)2022年專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)績(jī)效目標(biāo)自評(píng)工作,現(xiàn)將有關(guān)情況匯報(bào)如下。

一、專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)收支情況

(一)收入情況。

2022年度,贛服通4.0版專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)財(cái)政預(yù)算總額為200萬(wàn)元,“親清贛商”惠企政策兌現(xiàn)平臺(tái)經(jīng)費(fèi)財(cái)政預(yù)算總額為55萬(wàn)元、政務(wù)服務(wù)大樓歐式箱變?cè)鋈莨こ?8.22萬(wàn)元

(二) 支出情況。

  2022年度實(shí)際支付贛服通4.0版經(jīng)費(fèi)資金195.95萬(wàn)元,實(shí)際支出率為98%。親清贛商”惠企政策兌現(xiàn)平臺(tái)經(jīng)費(fèi)55萬(wàn)元,實(shí)際支出率為100%。政務(wù)服務(wù)大樓歐式箱變?cè)鋈莨こ探?jīng)費(fèi)38.22萬(wàn)元,實(shí)際支出率為100%。

二、專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)資金使用的社會(huì)效益明顯

全面完成“贛服通”寧都分廳4.0版建設(shè),梳理了20件智能審批、“一件事一次辦”改革事項(xiàng),完成了與市級(jí)“審管互動(dòng)”平臺(tái)的對(duì)接;“親清贛商”平臺(tái)通過(guò)政策信息和企業(yè)信息的“標(biāo)簽化”處理,實(shí)現(xiàn)政策與企業(yè)的精準(zhǔn)匹配和推送,真正實(shí)現(xiàn)讓政策找企業(yè)。上線(xiàn)惠企政策兌現(xiàn)、全產(chǎn)業(yè)鏈一鏈辦專(zhuān)區(qū)等7個(gè)服務(wù)專(zhuān)區(qū),推動(dòng)近千個(gè)服務(wù)事項(xiàng)在手機(jī)上辦理,公積金、燃?xì)狻⒆》俊⒐┧⒄?wù)服務(wù)、文化教育、便民服務(wù)等八大類(lèi)應(yīng)用場(chǎng)景,924項(xiàng)服務(wù)事項(xiàng)、264張電子證照可在“贛服通”方便使用,目前我縣贛服通用戶(hù)總數(shù)31.67萬(wàn)人。推進(jìn)“贛服通”寧都分廳迭代升級(jí),上線(xiàn)更多本地?zé)衢T(mén)高頻事項(xiàng),打造更多本地特殊專(zhuān)區(qū),梳理上線(xiàn)更多高頻事項(xiàng)場(chǎng)景式服務(wù)清單,推出更多智能化審批服務(wù),打造“一網(wǎng)通辦”“無(wú)證辦”智慧政務(wù);進(jìn)一步擴(kuò)大“跨省通辦”服務(wù)范圍,讓群眾異地不當(dāng)“異客”;進(jìn)一步完善惠企政策服務(wù)平臺(tái)的搭建,梳理上線(xiàn)更多惠企政策;進(jìn)一步打通各業(yè)務(wù)系統(tǒng)的數(shù)據(jù)壁壘,讓“數(shù)據(jù)多跑腿”“企業(yè)少跑腿”。

(一)完善管理制度,做到有規(guī)可依。結(jié)合我縣實(shí)際,切實(shí)加強(qiáng)資金管理的制度建設(shè)。每年縣行政審批局按照去年工作的開(kāi)展預(yù)算今年項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)的使用范圍和金額由縣行政審批局向縣政府請(qǐng)示報(bào)告,再由縣政府批復(fù)抄告,然后行政審批局按抄告單批復(fù)的項(xiàng)目進(jìn)行規(guī)范使用。

規(guī)范操作流程,確保資金運(yùn)行安全。嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定開(kāi)展項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)撥付使用工作,本著管理科學(xué)、相互制約的原則,完善項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)資金支付審批業(yè)務(wù)操作程序,具體將業(yè)務(wù)劃分為申報(bào)、審核、撥付、監(jiān)督管理等環(huán)節(jié),各環(huán)節(jié)既獨(dú)立操作又相互銜接、相互制約,確保管理嚴(yán)格,運(yùn)行有序。

加強(qiáng)信息臺(tái)賬管理,夯實(shí)資金管理基礎(chǔ)。一是對(duì)各類(lèi)補(bǔ)貼的申報(bào)辦理實(shí)行臺(tái)帳化管理,對(duì)各類(lèi)資料實(shí)行統(tǒng)一歸檔,分類(lèi)管理;是建立了完善的資金使用基礎(chǔ)臺(tái)賬,資金財(cái)務(wù)賬簿、憑證做到了合法、真實(shí),賬表相符、賬證相符。   

第四部分名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入:指單位本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

二、上級(jí)補(bǔ)助收入:指事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

三、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入;事業(yè)單位收到的財(cái)政專(zhuān)戶(hù)實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

四、經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

五、附屬單位繳款:指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

六、其他收入:指單位取得的除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位繳款”等以外的各項(xiàng)收入。

七、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的數(shù)額。

八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

九、結(jié)余分配:指事業(yè)單位按規(guī)定對(duì)非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅,以及減少單位按規(guī)定應(yīng)繳回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

十一、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

   十二、政務(wù)公開(kāi)審批:反映各級(jí)政府政務(wù)公開(kāi)審批方面的支出。

、項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

、上繳上級(jí)支出:指事業(yè)單位按照財(cái)政部門(mén)和主管部門(mén)的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。

、經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出:指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

十七、“三公”經(jīng)費(fèi)支出指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)),按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

十八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出指用財(cái)政撥款安排的為保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

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