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2022年度寧都縣委信訪(fǎng)局部門(mén)決算

訪(fǎng)問(wèn)量:

寧都縣委信訪(fǎng)局2022年度部門(mén)決算

   

第一部分寧都縣委信訪(fǎng)局部門(mén)概況

一、部門(mén)主要職責(zé)

二、部門(mén)基本情況

第二部分  2022年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

、國(guó)有資產(chǎn)占用情況表

第三部分  2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

五、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

七、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

第四部分名詞解釋

第五部分附件

第一部分寧都縣委信訪(fǎng)局部門(mén)概況

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

一、部門(mén)主要職能

(一)代表縣委、縣政府受理、交辦、轉(zhuǎn)送《國(guó)務(wù)院信訪(fǎng)條例》和《江西省信訪(fǎng)條例》規(guī)定范圍內(nèi)的信訪(fǎng)事項(xiàng),為信訪(fǎng)人提供有關(guān)法律、法規(guī)、政策咨詢(xún)。

(二)承擔(dān)縣處理信訪(fǎng)突出問(wèn)題及群體性事件聯(lián)席會(huì)議及其辦公室和縣信訪(fǎng)工作領(lǐng)導(dǎo)小組及其辦公室的日常和事務(wù)性工作。

(三)承辦上級(jí)機(jī)關(guān)和縣委、縣政府及其領(lǐng)導(dǎo)同志交辦、轉(zhuǎn)辦、督辦的信訪(fǎng)案件。根據(jù)縣委、縣政府領(lǐng)導(dǎo)意見(jiàn),向鄉(xiāng)鎮(zhèn)、縣直單位交辦、轉(zhuǎn)辦、督辦有關(guān)信訪(fǎng)事項(xiàng)。

(四)負(fù)責(zé)江西省網(wǎng)上信訪(fǎng)服務(wù)中心”信息系統(tǒng)的運(yùn)行和維護(hù)工作,負(fù)責(zé)省長(zhǎng)信箱、市長(zhǎng)信箱、縣長(zhǎng)信箱等網(wǎng)上信訪(fǎng)的受理和交辦工作。

(五)代表縣政府受理信訪(fǎng)人的信訪(fǎng)事項(xiàng)復(fù)查申請(qǐng),協(xié)調(diào)指導(dǎo)有關(guān)鄉(xiāng)鎮(zhèn)、縣直單位的復(fù)查工作。

(六)指導(dǎo)、檢查、督促各鄉(xiāng)鎮(zhèn)和縣級(jí)機(jī)關(guān)各部門(mén)、各單位的信訪(fǎng)工作。

(七)協(xié)調(diào)處理和督查督辦重點(diǎn)疑難信訪(fǎng)案件,協(xié)調(diào)跨地區(qū)、跨部門(mén)、跨行業(yè)的重要信訪(fǎng)事項(xiàng),牽頭組織會(huì)商會(huì)辦縣委、縣政府及其領(lǐng)導(dǎo)同志交辦的重大、疑難和復(fù)雜信訪(fǎng)事項(xiàng)。

(八)代表縣委、縣政府收集人民群眾的建議,篩選重要建議,提供縣委、縣政府參考。

(九)綜合分析信訪(fǎng)反映的問(wèn)題和情況,對(duì)帶有全局性、敏感性的重要信訪(fǎng)問(wèn)題開(kāi)展調(diào)查研究,提出解決問(wèn)題的方案和意見(jiàn)、建議。                                     

(十)組織信訪(fǎng)干部培訓(xùn)和開(kāi)展信訪(fǎng)宣傳工作。加強(qiáng)信訪(fǎng)干部隊(duì)伍自身建設(shè),不斷提高信訪(fǎng)干部的政治和業(yè)務(wù)素質(zhì)。研究探討信訪(fǎng)工作的規(guī)律和理論,指導(dǎo)信訪(fǎng)工作實(shí)踐。

(十一)負(fù)責(zé)我縣群眾重大信訪(fǎng)事項(xiàng)和集體、異常、突出信訪(fǎng)事件的聯(lián)絡(luò)與協(xié)調(diào)處理。

(十二)承辦縣委、縣政府交辦的其他事項(xiàng)。

二、部門(mén)基本情況

納入本套部門(mén)決算匯編范圍的單位共1個(gè),包括:中共寧都縣委信訪(fǎng)局本級(jí)

本部門(mén)2022年年末實(shí)有人數(shù)17人,其中在職人員13人,離休人員0人,退休人員 4不含由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員;年末其他人員0人;年末學(xué)生人數(shù)0由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員0


第二部分  2022年度部門(mén)決算表

第三部分  2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2022年度收入總計(jì)481.43萬(wàn)元,其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元,較2021年增加(減少) 0萬(wàn)元,增長(zhǎng)(下降) 0 %;主要原因是:無(wú)結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余本年收入合計(jì)481.43萬(wàn)元,較2021年增加174.41萬(wàn)元,增長(zhǎng)56.81 %,主要原因是:駐京招才引智工作站工作經(jīng)費(fèi)納入本部門(mén)以及工作場(chǎng)所搬遷修繕費(fèi)用增加。

本年收入的具體構(gòu)成為:財(cái)政撥款收入481.43萬(wàn)元,占100%;事業(yè)收入0萬(wàn)元,占0%;經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,占0%;其他收入0萬(wàn)元,占0%主要原因是:無(wú)。

二、支出決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2022年度支出總計(jì)481.43萬(wàn)元,其中本年支出合計(jì)481.43萬(wàn)元,較2021年增加144.28萬(wàn)元,增長(zhǎng)42.79%,主要原因是:駐京招才引智工作站工作經(jīng)費(fèi)納入本部門(mén)以及工作場(chǎng)所搬遷修繕費(fèi)用增加;年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元,較2021年增加(減少)0萬(wàn)元,增長(zhǎng)(下降)0 %主要原因是:無(wú)結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

本年支出的具體構(gòu)成為:基本支出481.43萬(wàn)元,占 100 %;項(xiàng)目支出0萬(wàn)元,占0%;經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元,占0 %;其他支出(對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出、上繳上級(jí)支出)0萬(wàn)元,占0 %主要原因是:無(wú)。

三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2022年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為425.51萬(wàn)元,決算數(shù)為481.43萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的113.14%。其中:

(一)一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為410.06萬(wàn)元,決算數(shù)為465.98萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的113.63%,主要原因是:駐京招才引智工作站工作經(jīng)費(fèi)納入本部門(mén)以及工作場(chǎng)所搬遷修繕費(fèi)用增加

(二)社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為9.03萬(wàn)元,決算數(shù)為9.41萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的104.21%,主要原因是:2022年8月份新招人員

(三)衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為6.42萬(wàn)元,決算數(shù)為6.04萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的94.41%,主要原因是:年初預(yù)算數(shù)工傷保險(xiǎn)科目列入社會(huì)保障和就業(yè)支出科目

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出481.43萬(wàn)元,其中:

(一)工資福利支出172.32萬(wàn)元,較2021年增加43.9萬(wàn)元,增長(zhǎng)34.18%,主要原因是:人員增加以及績(jī)效工資增加

(二)商品和服務(wù)支出308.75萬(wàn)元,較2021年增加129.77萬(wàn)元,增長(zhǎng)72.51 %,主要原因是:駐京招才引智工作站工作經(jīng)費(fèi)納入本部門(mén)以及工作場(chǎng)所搬遷修繕費(fèi)用增加

(三)對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出0.36萬(wàn)元,較2021年減少29.4萬(wàn)元,下降98.79%,主要原因是:相關(guān)費(fèi)用列入其他工資福利支出

(四)資本性支出0萬(wàn)元,較2021年增加(減少)0萬(wàn)元,增長(zhǎng)(下降)0%,主要原因是:無(wú)資本性支出

五、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)6.1萬(wàn)元,決算數(shù)為5.6萬(wàn)元,完成全年預(yù)算91.8%,決算數(shù)較2021年增加1.3萬(wàn)元,增長(zhǎng)30.23%,其中:

(一)因公出國(guó)(境)支出全年預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元,決算數(shù)為0萬(wàn)元,完成全年預(yù)算 0%,決算數(shù)較2021年增加(減少)0萬(wàn)元,增長(zhǎng)(下降)0 %主要原因是:無(wú)因公出國(guó)(境)支出決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)增加(減少)的主要原因是:無(wú)因公出國(guó)(境)支出。全年安排因公出國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè),累計(jì)0人次,主要為:無(wú)因公出國(guó)(境)支出。

(二)公務(wù)接待費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)6.1萬(wàn)元,決算數(shù)為5.6萬(wàn)元,完成全年預(yù)算91.8 %,決算數(shù)較2021年增加1.3萬(wàn)元,增長(zhǎng)30.23 %主要原因是特殊時(shí)期上級(jí)信訪(fǎng)督查次數(shù)增加。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)減少的主要原因是:厲行八項(xiàng)規(guī)定,公務(wù)接待的減少全年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待57批,累計(jì)接待570人次,其中外事接待0批,累計(jì)接待0人次,主要為:無(wú)外事接待

(三)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元,其中公務(wù)用車(chē)購(gòu)置全年預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元,決算數(shù)為0萬(wàn)元,完成全年預(yù)算0 %,決算數(shù)較2021年增加(減少)0萬(wàn)元,增長(zhǎng)(下降)0%主要原因是無(wú)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)增加(減少)的主要原因是:w無(wú)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi);公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元,決算數(shù)為0萬(wàn)元,完成全年預(yù)算0 %,決算數(shù)較2021年增加(減少)0萬(wàn)元,增長(zhǎng)(下降)0%主要原因是:無(wú)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)年末公務(wù)用車(chē)保有0輛。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)增加(減少)的主要原因是無(wú)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

本部門(mén)2022年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出 308.75萬(wàn)元(與部門(mén)決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和一致),較上年決算數(shù)增加129.77萬(wàn)元,增長(zhǎng)72.51%,主要原因是:辦公設(shè)施設(shè)備購(gòu)置經(jīng)費(fèi)增加、駐京招才引智工作站工作經(jīng)費(fèi)納入本部門(mén)以及工作場(chǎng)所搬遷修繕費(fèi)用增加

七、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

本部門(mén)2022年度政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元,占授予中小企業(yè)合同金額 0 %;貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0 %,工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%,服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。

八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截止202212月31日,本部門(mén)國(guó)有資產(chǎn)占用情況見(jiàn)公開(kāi)10表《國(guó)有資產(chǎn)占用情況表》。其中車(chē)輛中的其他用車(chē)主要是:沒(méi)有車(chē)輛

九、預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)情況說(shuō)明

(一)績(jī)效評(píng)價(jià)工作開(kāi)展情況。

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,我部門(mén)組織對(duì)納入2022年度部門(mén)預(yù)算范圍的二級(jí)項(xiàng)目2個(gè)全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng),共涉及資金124.47萬(wàn)元,占項(xiàng)目支出總額的36.18%。    

組織對(duì)勸返專(zhuān)項(xiàng)資金”、“信訪(fǎng)疑難救助金2個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了部門(mén)評(píng)價(jià),涉及一般公共預(yù)算支出124.47萬(wàn)元政府性基金預(yù)算支出0萬(wàn)元,國(guó)有資本預(yù)算支出0萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看,扎實(shí)開(kāi)展做好加強(qiáng)源頭預(yù)防、集中治理重復(fù)信訪(fǎng)、化解信訪(fǎng)積案專(zhuān)項(xiàng)工作,進(jìn)一步暢通信訪(fǎng)渠道,確實(shí)采取有效措施,解決好涉及群眾切身利益的實(shí)際問(wèn)題

組織開(kāi)展部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià),涉及一般公共預(yù)算支出481.43萬(wàn)元政府性基金預(yù)算支出0萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看,2022年,在縣委、縣政府的正確領(lǐng)導(dǎo)和上級(jí)信訪(fǎng)部門(mén)的大力支持和指導(dǎo)下,我局認(rèn)真貫徹落實(shí)中央、省、市有關(guān)信訪(fǎng)維穩(wěn)工作會(huì)議文件精神,堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo),牢記為民宗旨、發(fā)揚(yáng)務(wù)實(shí)精神、與時(shí)俱進(jìn),全面貫徹《信訪(fǎng)工作條例》,扎實(shí)開(kāi)展做好加強(qiáng)源頭預(yù)防、集中治理重復(fù)信訪(fǎng)、化解信訪(fǎng)積案專(zhuān)項(xiàng)工作,進(jìn)一步暢通信訪(fǎng)渠道,切實(shí)采取有效措施,解決好涉及群眾切身利益的實(shí)際問(wèn)題。更好地維護(hù)群眾合法權(quán)益,促進(jìn)社會(huì)和諧穩(wěn)定,今年1月被評(píng)為“2021年度全國(guó)信訪(fǎng)工作示范縣”,2月被評(píng)為“2021年度全省信訪(fǎng)工作‘三無(wú)’縣”、“2021年度全市信訪(fǎng)業(yè)務(wù)規(guī)范化建設(shè)先進(jìn)縣”、“2021年度全縣高質(zhì)量發(fā)展綜合考評(píng)暨績(jī)效考評(píng)平安寧都建設(shè)工作先進(jìn)獎(jiǎng)”。

二)部門(mén)決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果

寧都縣信訪(fǎng)局2022信訪(fǎng)疑難救助金績(jī)效目標(biāo)自評(píng)報(bào)告

    根據(jù)寧財(cái)績(jī)字[2022]2號(hào)文件精神,為進(jìn)一步提高信訪(fǎng)疑難救助金資金使用管理的規(guī)范性、有效性和安全性,防范資金運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn),發(fā)揮資金使用效益,確保各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)落到實(shí)處,我局認(rèn)真組織對(duì)2022信訪(fǎng)疑難救助金績(jī)效目標(biāo)自評(píng)工作。

一、信訪(fǎng)疑難救助金收支情況

(一)收入情況。

   2022年度,信訪(fǎng)疑難救助金財(cái)政預(yù)算總額為100萬(wàn)元。

(二) 支出情況。

   2022年度實(shí)際支付信訪(fǎng)疑難救助金35萬(wàn)元,實(shí)際支出率為35%。

二、信訪(fǎng)疑難救助金資金使用的社會(huì)效益明顯

2022年以來(lái),我局信訪(fǎng)工作在各級(jí)各部門(mén)的共同努力下有序運(yùn)行,全年信訪(fǎng)疑難救助金信訪(fǎng)總量5件。

我縣信訪(fǎng)工作在縣委、縣政府的正確領(lǐng)導(dǎo)和上級(jí)信訪(fǎng)部門(mén)的大力支持和指導(dǎo)下,認(rèn)真貫徹落實(shí)中央、省、市有關(guān)信訪(fǎng)維穩(wěn)工作會(huì)議文件精神,堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo),牢記為民宗旨、發(fā)揚(yáng)務(wù)實(shí)精神、與時(shí)俱進(jìn),全面貫徹《信訪(fǎng)條例》。扎實(shí)開(kāi)展做好加強(qiáng)源頭預(yù)防、集中治理重復(fù)信訪(fǎng)、化解信訪(fǎng)積案專(zhuān)項(xiàng)工作,進(jìn)一步暢通信訪(fǎng)渠道,確實(shí)采取有效措施,解決好涉及群眾切身利益的實(shí)際問(wèn)題。更好地維護(hù)了群眾合法權(quán)益,促進(jìn)社會(huì)和諧穩(wěn)定。

(一)巧用大信訪(fǎng)機(jī)制,推動(dòng)社會(huì)和諧穩(wěn)定為全力做好我縣案件初信初訪(fǎng),進(jìn)一步整合完善各責(zé)任單位信訪(fǎng)渠道。我縣特別建立了縣委辦、政府辦、信訪(fǎng)局、網(wǎng)信辦、行政審批局、縣紀(jì)委監(jiān)委等五個(gè)部門(mén)存在重點(diǎn)涉訪(fǎng)事項(xiàng)辦理處理的大信訪(fǎng)機(jī)制。對(duì)各單位接收到的重點(diǎn)涉訪(fǎng)事項(xiàng),統(tǒng)一由信訪(fǎng)局按照信訪(fǎng)問(wèn)題處理的方式分類(lèi)交辦、提級(jí)包案、督查督辦并落實(shí)責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)、責(zé)任人,有效促進(jìn)事項(xiàng)化解,解決了隱患升級(jí)。比如縣政府辦收到的工業(yè)園區(qū)陳文生信訪(fǎng)案件、縣委網(wǎng)信辦提供的黃石鎮(zhèn)郭月生網(wǎng)上發(fā)聲案件均得到有效解決。

(二)完善管理制度,做到有規(guī)可依。結(jié)合我實(shí)際,切實(shí)加強(qiáng)資金管理的制度建設(shè)

(三)規(guī)范操作流程,確保資金運(yùn)行安全。我局嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定開(kāi)展信訪(fǎng)疑難救助金撥付使用工作,本著管理科學(xué)、相互制約的原則,完善信訪(fǎng)疑難救助金支付審批業(yè)務(wù)操作程序,具體將業(yè)務(wù)劃分為申報(bào)、審核、撥付、監(jiān)督管理等環(huán)節(jié),各環(huán)節(jié)既獨(dú)立操作又相互銜接、相互制約,確保管理嚴(yán)格,運(yùn)行有序。

四)加強(qiáng)信息臺(tái)賬管理,夯實(shí)資金管理基礎(chǔ)。一是對(duì)各類(lèi)補(bǔ)貼的申報(bào)辦理實(shí)行臺(tái)帳化管理,對(duì)各類(lèi)資料實(shí)行統(tǒng)一歸檔,分類(lèi)管理;是建立了完善的資金使用基礎(chǔ)臺(tái)賬,資金財(cái)務(wù)賬簿、憑證做到了合法、真實(shí),賬表相符、賬證相符。


第四部分名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入:指單位本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

二、上級(jí)補(bǔ)助收入:指事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

三、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入;事業(yè)單位收到的財(cái)政專(zhuān)戶(hù)實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

四、經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

五、附屬單位繳款:指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

六、其他收入:指單位取得的除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位繳款”等以外的各項(xiàng)收入。

七、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的數(shù)額。

八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

九、結(jié)余分配:指事業(yè)單位按規(guī)定對(duì)非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅,以及減少單位按規(guī)定應(yīng)繳回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

十一、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十二、項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十三、上繳上級(jí)支出:指事業(yè)單位按照財(cái)政部門(mén)和主管部門(mén)的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。

十四、經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

十五、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出:指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

十六、“三公”經(jīng)費(fèi):指各部門(mén)因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

十七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及辦公用房水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。在財(cái)政部有明確規(guī)定前,“機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)”暫指一般公共預(yù)算安排的基本支出中的“商品和服務(wù)支出”經(jīng)費(fèi)。

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