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贛州市公共資源交易中心寧都縣分中心2022年度部門決算

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贛州市公共資源交易中心寧都縣分中心2022年度部門決算

   

第一部分贛州市公共資源交易中心寧都縣分中心概況

一、部門主要職責(zé)

二、部門基本情況

第二部分2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十、國有資產(chǎn)占用情況表

第三部分2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

五、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

七、政府采購支出情況說明

八、國有資產(chǎn)占用情況說明

九、預(yù)算績效情況說明

第四部分名詞解釋

第五部分附件


第一部分贛州市公共資源交易中心寧都縣分中心概況

一、部門主要職能

贛州市公共資源交易中心寧都縣分中心是具有獨(dú)立法人資格的事業(yè)性服務(wù)機(jī)構(gòu),是集中進(jìn)行各類招標(biāo)投標(biāo)交易活動(dòng)的有形市場(chǎng)。中心的主要職能是承擔(dān)工程建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)投標(biāo)交易機(jī)構(gòu)職責(zé),為工程建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)投標(biāo)交易提供場(chǎng)所、信息和服務(wù)等;承擔(dān)政府集中采購機(jī)構(gòu)職責(zé),為政府采購發(fā)布信息、辦理政府采購事宜等;承擔(dān)產(chǎn)權(quán)交易機(jī)構(gòu)職責(zé),為產(chǎn)權(quán)交易發(fā)布信息、提供咨詢、實(shí)施交易等;承擔(dān)經(jīng)營性國有土地使用權(quán)出讓的土地交易機(jī)構(gòu)的職責(zé),為國有產(chǎn)權(quán)使用權(quán)招標(biāo)拍賣掛牌出讓交易發(fā)布信息、提供咨詢、實(shí)施交易等;承擔(dān)政府賦予的其他職能。

二、部門基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共1 個(gè)。

本部門2022年年末實(shí)有人數(shù)  7人,其中在職人員 7 人,離休人員 0  人,退休人員  0 人(不含由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員);年末其他人員 0人;年末學(xué)生人數(shù)  0 人;由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員   0  人。


第二部分2022年度贛州市公共資源交易中心寧都縣分中心              決算表

                                               

   

  

   

第三部分2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

本部門2022年度收入總計(jì)  92.54  萬元,其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余  0萬元,較2021年減少 419.46 萬元,下降82  %;本年收入合計(jì) 92.54萬元,較2021減少419.46  萬元    下降 82 %,主要原因是:單位合并。

本年收入的具體構(gòu)成為:財(cái)政撥款收入 92.54 萬元,占 100 %;事業(yè)收入  0 萬元,占  0%;經(jīng)營收入  0 萬元,占 0 %;其他收入   0萬元,占 0 %。  

二、支出決算情況說明

本部門2022年度支出總計(jì) 92.54   萬元,其中本年支出合計(jì)92.54 萬元,較2021年減少 419.46 萬元,下降 82 %,主要原因是:單位合并;年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余  0 萬元,較2021年增加(減少)  0萬元,增長(下降)0  %,主要原因是:單位合并。

本年支出的具體構(gòu)成為:基本支出 92.54萬元,占100  %;項(xiàng)目支出  0 萬元,占 0  %;經(jīng)營支出  0 萬元,占  0%;其他支出(對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出、上繳上級(jí)支出)   0萬元,占0  %。

三、財(cái)政撥款支出決算情況說明

本部門2022年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為 331萬元,決算數(shù)為 92.54萬元,完成年初預(yù)算的 28 %。其中:單位合并

(一)工資福利支出年初預(yù)算數(shù)為 121 萬元,決算數(shù)為30.11萬元,完成年初預(yù)算25%,主要原因是:單位合并。

(二)商品和服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為210 萬元,決算數(shù)為62.43 萬元,完成年初預(yù)算的 30 %,主要原因是:單位合并。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

本部門2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出 92.54 萬元,其中:

(一)工資福利支出30.11萬元,較2021年減少170.69萬元,下降 85%,主要原因是:單位合并。

本部門2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出 92.54 萬元,其中:

(一)工資福利支出30.11萬元,較2021年減少170.69萬元,下降 85%,主要原因是:單位合并。

(二)商品和服務(wù)支出 62.43萬元,較2021年減少245.47萬元,下降 80 %,主要原因是:單位合并。

(三)對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出0 萬元,較2021年增加(減少)  0萬元,增長(下降) 0 %,主要原因是:單位合并。

(四)資本性支出0 萬元,較2021年增加(減少)0  萬元,增長(下降) 0 %,主要原因是:單位合并。

五、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

本部門2022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù) 0  萬元,決算數(shù)為 0 萬元,完成全年預(yù)算 0 %,決算數(shù)較2021年增加(減少) 0 萬元,增長(下降) 0 %,其中:單位合并

(一)因公出國(境)支出全年預(yù)算數(shù)   0萬元,決算數(shù)為 0 萬元,完成全年預(yù)算 %,決算數(shù)較2021年增加(減少)0  萬元,增長(下降) 0 %,主要原因是:單位合并。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)增加(減少)的主要原因是:單位合并。全年安排因公出國(境)團(tuán)組 0 個(gè),累計(jì)  0人次,主要為:單位合并

(二)公務(wù)接待費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù) 0  萬元,決算數(shù)為  0萬元,完成全年預(yù)算0 %,決算數(shù)較2021年增加(減少) 0 萬元,增長(下降)0  %,主要原因是單位合并。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)增加(減少)的主要原因是:單位合并。全年國內(nèi)公務(wù)接待0  批,累計(jì)接待 0 人次,其中外事接待 0  批,累計(jì)接待  0人次,主要為:單位合并。

(三)公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0 萬元,其中公務(wù)用車購置全年預(yù)算數(shù)   0萬元,決算數(shù)為 0 萬元,完成全年預(yù)算 0%,決算數(shù)較2021年增加(減少) 0 萬元,增長(下降) 0 %,主要原因是單位合并,全年購置公務(wù)用車  0 輛。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)增加(減少)的主要原因是單位合并;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù) 0 萬元,決算數(shù)為 0 萬元,完成全年預(yù)算 0%,決算數(shù)較2021年增加(減少)  0萬元,增長(下降)0  %,主要原因是:單位合并,年末公務(wù)用車保有 0 輛。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)增加(減少)的主要原因是:單位合并。

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

本部門2022年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出 62.43萬元,較上年決算數(shù)減少245.47萬元,降低 80%,主要原因是:單位合并。

七、政府采購支出情況說明

本部門2022年度政府采購支出總額 0 萬元,其中:政府采購貨物支出  0萬元、政府采購工程支出 0 萬元、政府采購服務(wù)支出 0 萬元。授予中小企業(yè)合同金額  0萬元,占政府采購支出總額的 0 %,其中:授予小微企業(yè)合同金額 0 萬元,占授予中小企業(yè)合同金額 0 %;貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的  0  %,工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的  0  %,服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的   0  %。

八、國有資產(chǎn)占用情況說明

截止2022年12月31日,本部門國有資產(chǎn)占用情況 :無車輛

九、預(yù)算績效評(píng)價(jià)情況說明

(一)績效評(píng)價(jià)工作開展情況。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求,我部門組織對(duì)納入2022年度部門預(yù)算范圍的二級(jí)項(xiàng)目 1  個(gè)全面開展績效自評(píng),共涉及資金  92.54萬元,占項(xiàng)目支出總額的 100  %。    

組織對(duì)工資福利支出等 1  個(gè)項(xiàng)目開展了部門評(píng)價(jià),涉及一般公共預(yù)算支出  92.54 萬元,政府性基金預(yù)算支出 0 萬元,國有資本預(yù)算支出 0萬元。從評(píng)價(jià)情況來看,達(dá)到良好。

第四部分名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入:指單位本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

二、上級(jí)補(bǔ)助收入:指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

三、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入;事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

四、經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

五、附屬單位繳款:指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

六、其他收入:指單位取得的除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位繳款”等以外的各項(xiàng)收入。

七、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的數(shù)額。

八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。

九、結(jié)余分配:指事業(yè)單位按規(guī)定對(duì)非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅,以及減少單位按規(guī)定應(yīng)繳回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。

十一、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十二、項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十三、上繳上級(jí)支出:指事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。

十四、經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

十五、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出:指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

十六、“三公”經(jīng)費(fèi):指各部門因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)指單位公務(wù)出國(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

十七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及辦公

護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。用房水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。在財(cái)政部有明確規(guī)定前,“機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)”暫指一般公共預(yù)算安排的基本支出中的“商品和服務(wù)支出”經(jīng)費(fèi)。

第五部分    


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